Вопросы ИП при регистрации, открытии расчетного счета, по налогам
Как узнать свою систему налогообложения
Если при регистрации вы не подавали заявления на УСН или патент, то вы на основной системе налогообложения — ОСНО. На ОСНО ИП платят НДС, НДФЛ и иногда налог на имущество. Поэтому, если для вас это слишком сложно и затратно, подумайте о переходе на другую систему.
Если не помните, подавали заявление или нет, выход один — узнать в своей налоговой.
Можно ли зарегистрировать ИП по месту временной регистрации
Если у вас есть постоянная прописка, то ИП вам зарегистрируют только по ней — по адресу временной регистрации не получится. При этом лично туда ехать не обязательно, всё можно сделать по почте. Правда, в этом случае придётся заверить заявление Р21001 у нотариуса. Ну а потом вести бизнес вы сможете в любом городе.
Если у вас нет постоянной прописки, то зарегистрируйте ИП по месту временной регистрации. Здесь других вариантов нет. Но помните, как только прописка закончится — ИП автоматически снимут с учёта.
Как восстановить документы о регистрации ИП
Лист записи на бумаге с печатью вы сможете получить по запросу в самой налоговой. В законе не сказано, как именно это сделать: непосредственно в ФНС или по почте. Поэтому уточните это в вашей налоговой. По опыту, налоговая просит оплатить госпошлину — по 200 ₽ за каждый экземпляр выписки — и выдаёт её через 5 дней.
Если вы потеряли свидетельство о регистрации ИП по старой форме, восстанавливать его не нужно — запросите всё тот же лист записи из ЕГРИП.
Как проверяют ИП после закрытия
Закрыть ИП — не значит избавиться от предпринимательских обязательств. Вы как гражданин и как ИП — один человек, поэтому все долги по налогам никуда не денутся, а перейдут на вас как на физическое лицо.
Если решили напоследок занизить свой налог, помните: налоговая сможет запросить у вас подтверждающие документы и доначислить налог даже после закрытия. Просить пояснений или исправлений в рамках камеральной проверки налоговая может только в течение 3 месяцев после сдачи отчётности.
С выездной проверкой могут приехать прямо домой и проверить 3 последних года. Поэтому храните все документы минимум 4 года.
🎁
Новым ИП — год Эльбы в подарок
Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев
Как восстановить ИП
Если когда-то вы уже закрыли своё ИП, можно спокойно открыть его ещё раз. Просто подайте документы на регистрацию ИП как в первый раз. Наш мастер регистрации вам поможет.
Статья актуальна на
Как узнать на упрощенке фирма или нет
Когда необходимо уточнить систему налогообложения фирмы
Разберемся, кто и при каких обстоятельствах может задаться таким вопросом.
В отношении своей фирмы такой вопрос может возникнуть при следующих обстоятельствах:
- Учредитель доверил регистрацию фирмы сторонней организации и с целью контроля за ее работой хочет узнать, все ли было верно оформлено. Например, было ли подано заявление о применении упрощенной системы налогообложения в налоговую инспекцию.
- На работу устроился новый бухгалтер, и для корректного ведения бухгалтерского и налогового учета ему нужна информация о системе налогообложения, применяемой фирмой.
В отношении другой фирмы знание системы налогообложения может потребоваться по следующим причинам:
- Перед тем как открыть собственную фирму, человек изучает рынок и своих конкурентов. Знания о том, какую систему налогообложения используют организации, занимающие ту же нишу, будут весьма полезны для более эффективного построения бизнеса.
- При составлении бизнес-плана нужно изучать не только конкурентов, но и своих будущих заказчиков. Если подавляющее число таких фирм предпочли ОСНО, то применение ОСНО и вашей фирмой сделает ее более привлекательной для них.
- При выборе потенциального поставщика или исполнителя для уже работающей организации важно знать, на какой системе он работает, чтобы понимать, можно ли рассчитывать на вычет НДС при таком сотрудничестве.
Как узнать систему налогообложения собственной фирмы
Как проверить — УСН или нет применяет собственная фирма? Для этого существует несколько простейших способов:
УСН — что это такое простыми словами в 2020-2021 годах
- Необходимо поднять документы, которые подавались в налоговую инспекцию при регистрации или позднее. Если среди них есть уведомление о применении УСН, то вопрос решен. Если такого уведомления на руках нет, оно, возможно, было утрачено.
Тогда следует получить выписку из ЕГРЮЛ на сайте налоговой, через своего оператора ЭДО или лично посетив налоговую с соответствующим запросом. В выписке должны быть указаны документы, которые были поданы фирмой. Если и там нет уведомления о применении УСН (или иного режима налогообложения), то с большой долей вероятности ваша фирма находится на ОСНО как на применяемой по умолчанию. - Можно ознакомиться с отчетными документами за прошлые налоговые периоды, а также выплатами, произведенными в налоговую инспекцию. Опытный бухгалтер быстро определит исходя из этого, на какой системе налогообложения работает организация.
- Существуют определенные ограничения для применения УСН, поэтому если организация им не соответствует (опытный бухгалтер также легко это определит), значит, ее система налогообложения — ОСНО.
- Если у организации есть зарегистрированный личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой инспекции, то определенные данные можно получить оттуда.
УСН или ОСНО у контрагента
Как узнать — УСН или ОСНО применяет контрагент фирмы? Сделать это сложнее, так как полный доступ ко всем его документам
Регламент проверки контрагентов при заключении договора
Если по какой-либо причине документы не запрашивались, здесь также поможет выписка из ЕГРЮЛ. Получить ее можно, как уже говорилось, на сайте налоговой инспекции на любую фирму, просто заполнив ИНН. В выписке найдется информации обо всех уведомлениях, связанных с применением спецрежима. Если таковых нет, значит, контрагент применяет ОСНО.
Выписку можно получить не только на сайте налоговой инспекции, но и через операторов ЭДО при подключении к данной услуге, через портал «Госуслуги». Выписка при этом будет одна и та же, только полученная разными способами.
Кроме того, ФНС уже продолжительное время поэтапно запускает сервис «Прозрачный бизнес». На сегодняшний день сервис позволяет быстро получить четкую информацию о фирме, не являющуюся налоговой тайной, такую как:
- применяемая система налогообложения;
- перечень ОКВЭД;
- размер уставного капитала;
- адрес и др.
При использовании сервиса необходимо учитывать, что пока он работает в тестовом режиме и не всегда выдает корректную информацию.
В дальнейшем сервис планируется дополнить новыми данными и его использование позволит также выяснить среднесписочную численность, суммы уплаченных налогов, взносов и налоговой задолженности и пр.
Как проверить ИП
Задача, как проверить — ИП на УСН или нет, решается примерно такими же способами, как и в случае с организацией.
Сделать это можно, изучив документацию, поданную в налоговую инспекцию при регистрации физлица в качестве ИП. Это не самый надежный способ, так как бумаги, даже самые важные, могут затеряться, поэтому отсутствие уведомления о применении упрощенки еще не гарантирует, что ИП обязан отчитываться по общей системе.
Самый верный способ — выяснить это непосредственно в налоговой инспекции:
- Зайдя в личный кабинет налогоплательщика.
- Обратившись лично с запросом в налоговую инспекцию и представив паспортные данные и ИНН.
- Направив запрос в налоговую инспекцию с просьбой подтвердить факт применения упрощенной системы налогообложения. В этом случае налоговый орган направит в ответ информационное письмо с датой перехода на упрощенку и сведениями о представлении соответствующих деклараций (письмо Минфина от 19.12.2013 № 07-01-06/55941).
***
Узнать, какую систему налогообложения применяет ООО или ИП, можно, проанализировав регистрационные или отчетные документы, представленные фирмой в прошлые периоды. Сведения о системе налогообложения можно получить в налоговом органе, запросив выписку из ЕГРЮЛ. Кроме того, вскоре должен заработать официальный сервис налоговой службы «Прозрачный бизнес», где можно будет получить эту информацию в один клик по ИНН.
***
Еще больше материалов по теме — в рубрике «УСН».
Как узнать систему налогообложения по ИНН
Как узнать систему налогообложения по ИНН
Необходимость узнать систему налогообложения по ИНН возникает, если фирма не самостоятельно вставала на учет в налоговых органах или пыталась изменить режим. От достоверности предоставленной информации зависит правильность исчисления обязательств и своевременность их перевода в государственную казну. Чтобы получить нужные сведения, можно использовать алгоритмы, требующие личного посещения ИФНС или реализуемые в режиме онлайн.
Между какими налоговыми режимами выбирает бизнес-субъект
Применяемая система налогообложения определяет, какие налоги и в каком порядке обязан выплачивать хозяйствующий субъект. Ее выбирает сама компания или ИП, руководствуясь правилами и ограничениями, изложенными в НК РФ. Существуют следующие варианты:
- ОСНО– общий налоговый режим, на который по умолчанию ставятся вновь зарегистрированные фирмы и ИП. Компании уплачивают налог на прибыль, на имущество, НДС, поэтому фискальная нагрузка оказывается высокой.
- УСН– система, предполагающая замену трех бюджетных обязательств на ОСНО одним упрощенным налогом, который уплачивается с суммы доходов или из чистой прибыли организации.
- ЕНВД– режим, доступный исключительно представителям отдельных видов деятельности (розничная торговля, бытовые услуги, перевозки пассажиров и т. д.). Хозяйствующий субъект уплачивает налог, рассчитываемый исходя не из реальных показателей его работы, а из средних для отрасли величин, называемых базовой доходностью.
- ПСН– система, предполагающая, что налоговые обязательства оплачиваются авансом путем приобретения у государства патента. Его цена зависит от направления и сроков будущей деятельности.
- ЕСХН– льготный режим, действующий исключительно для сельскохозяйственных производителей.
ИП или ООО может не знать, какая система налогообложения действует для него, если регистрационные процедуры проводил привлеченный посредник, из ИФНС не получено подтверждение смены фискального режима. Сложившаяся практика предлагает разные способы, как получить ответ на этот насущный вопрос.
Анализ имеющихся документов
Чтобы узнать свой налоговый режим, нужно внимательно просмотреть документы, оставшиеся после регистрации юридического лица или ИП. Например, если в договоре с посредником, открывшим компанию, нет ни слова о выборе фискальной системы, с высокой долей вероятности бизнес-субъект поставлен на ОСНО.
Факт выбора льготных режимов подтверждается документально:
- для УСН – уведомлением о переходе на «упрощенку»;
- для ЕНВД – заявлением о постановке на учет в ИФНС в качестве плательщика вмененного налога;
- для ПСН – заявлением на оплату патента и самим патентом.
Системы ЕНВД и ПСН используются только для отдельных видов деятельности, обозначенных региональными властями. Если направление работы юрлица иное, ему остается выбор между УСН и ОСНО.
Способы получения информации о фискальном режиме
Существует два основных способа, как узнать режим налогообложения организации:
1. Подача заявления в ИФНС
Запрос готовится в свободной форме, формулируется недвусмысленный вопрос о том, на какой налоговой системе находится предприятие. Налоговики обязаны дать на заявление официальный ответ по форме 26.2-7, максимальный срок его подготовки – 30-ть дней.
2. Использование личного кабинета налогоплательщика
Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, налогоплательщику потребуется придумать логин и пароль, подтвердить свой адрес электронной почты. Для использования функционала этого сервиса необходима усиленная ЭЦП на генерального директора или иное уполномоченное лицо.
После прохождения регистрации данные о фискальных обязательствах хозяйствующего субъекта и его налоговом режиме «подтянутся» в течение 3-5 дней.
Более простой способ получить информацию о системе налогообложения – лично явиться в налоговую инспекцию. ИП, генеральный директор компании или их доверенные лица могут напрямую обратиться к инспектору, предъявив документ, удостоверяющий личность, и уточнить все неясности.
Еще один нетривиальный способ получения данных для компаний, зарегистрированных не менее 1-2 месяцев назад, – запрос справки о состоянии расчетов в формате 39-1. Бухгалтер сможет без проблем по данным таблицы определить тип системы налогообложения, ориентируясь на перечень ранее совершенных платежей в бюджет.
Источник
«Кадровый метод» — это современное агентство по быстрому и эффективному поиску, подбору персонала. Мы окажем услуги по рекрутингу необходимого Вам персонала. Оказываем услуги по поиску топ персонала, персонала среднего звена, IT специалистов, менеджеров продаж, линейного персонала….
Информацию для работодателей по услугам поиска и подбора персонала Вы можете найти на данной странице.
Обращаем Ваше внимание, что Вы можете заполнить простую онлайн заявку на подбор персонала и мы свяжемся с Вами в самые сжатые сроки.
Для Вашего удобства мы создали раздел «Подбор персонала по профессиям» в котором мы разместили подробную информацию по основным позициям популярных вакансий для поиска и подбора по Заявкам от Заказчиков, но с привязкой к конкретному названию вакансии, к примеру «Секретарь», «Менеджер по продажам», «Товаровед», «Удаленный менеджер по продажам», «Менеджер по закупкам» «Топ персонал, руководители» и т.д.
FTB 1131 EN-SP Уведомление о конфиденциальности Департамента по налогам и сборам по франшизе
Конфиденциальность и безопасность вашей личной информации имеют для нас первостепенное значение. Мы хотим, чтобы вы полностью доверяли целостности, эффективности и справедливости нашей государственной налоговой системы.
Ваши права и обязанности
Вы имеете право знать, какие типы информации мы собираем, как мы ее используем и кому мы можем ее предоставить. Собираемая информация регулируется Законом Калифорнии о информационной практике, разделы 1798-1798 Гражданского кодекса.78, за исключением случаев, предусмотренных в Разделе 19570 Кодекса доходов и налогообложения (R&TC).
Если вы соответствуете определенным требованиям, вы должны подать действительную налоговую декларацию и соответствующие документы. Вы должны указать свой номер социального страхования или другой идентификационный номер в своей налоговой декларации и соответствующих документах для идентификации. (Разделы R&TC 18501, 18621 и 18624)
Причины информационных запросов
Мы можем запросить дополнительную информацию для проверки и сбора правильной суммы налога. (Раздел 19504 R&TC) Вы должны предоставить всю запрошенную информацию, если не указано как «необязательно».
Последствия несоблюдения
Мы начисляем штрафы и пени, если вы:
- Соответствовать требованиям к доходу, но не подавать действительную налоговую декларацию.
- Не предоставлять запрашиваемую нами информацию.
- Предоставлять ложную информацию.
Мы также можем отклонить заявленные вами льготы, исключения, кредиты, вычеты или корректировки.Если вы предоставите ложную информацию, вы можете быть привлечены к гражданской ответственности и уголовному преследованию. Несоблюдение может увеличить ваши налоговые обязательства, задержать или уменьшить возврат налогов.
Раскрытие информации
Мы не будем раскрывать вашу личную информацию, если это не разрешено законом. Мы можем передать вашу налоговую информацию по номеру:
- Налоговая служба.
- Сотрудники налоговой службы других штатов.
- Правительственные учреждения и официальные лица Калифорнии.
- Третьи стороны для определения или взыскания ваших налоговых обязательств.
- Ваш уполномоченный (ые) представитель (ы).
Если у вас есть задолженность по налогам, мы можем раскрыть вашу задолженность в рамках нашего процесса взыскания: работодателям, финансовым учреждениям, регистраторам округов, агентам по процессам или другим держателям активов.
Ответственность за записи
Директор бюро процессинговых услуг ведет записи Департамента налогообложения франчайзинга.Вы можете просмотреть свои записи и сообщить нам о неточностях. Вы можете получить информацию о своих записях по телефону:
- Телефон
- 800-852-5711 (в США)
916-845-6500 (за пределами США) - Почта
- Сотрудник по раскрытию информации MS A181
Департамент по налогу на франшизу
Почтовый ящик 1468
Сакраменто, Калифорния 95812-1468
Чтобы узнать больше о нашей Политике конфиденциальности, перейдите на ftb. ca.gov/privacy.
Aviso de privacidad del Franchise Tax Office
sobre la RecaudaciónLa privacidad y seguridad de su información personal es de suma importancia para nosotros. Queremos que usted tenga la más alta confianza en la integridad, eficiencia e imparcialidad de nuestro sistema tributario estatal.
Sus derechos y responsabilidades
Tiene derecho a saber qué tipos de información recopilamos, cómo la usamos, y a quién se la podríamos proporcionar.La información recopilada está sujeta a la Ley de Prácticas de Información de California, Secciones 1798-1798.78 del Código Civil, excepto según lo dispuesto en la Sección 19570 del Código de Ingresos e Impuestos (R&TC, porlésiglas).
Si cumple con ciertos Requisitos, debe Presentar una declaración de impuestos válida y documentos relacionados. Debe proporcionar su número de seguro social u otro número de Identificación en su declaración de impuestos y documentos relacionados para fines de Identificación. (Разделы 18501, 18621, y 18624 del R&TC).
Razones для солидарной информации
Podríamos solicitar información adicional para verificar y cobrar la cantidad correa del impuesto. (Sección 19504 del R&TC). Debe proporcionar toda la información solicitada, menos que se indique como «opcional».
Consecuencias del incumplimiento
Cobramos multas e intereses, адрес:
- Cumple con los Requisitos del ingreso pero no presenta una declaración de impuestos válida.
- Нет proporciona la información que solicitamos.
- Proporciona información falsa.
También podríamos denegar sus exenciones, exclusiones, créditos, deducciones o ajustes reclamados. Si proporciona información falsa, podría estar sujeto a multas civiles y enjuiciamiento Penal. El incumplimiento puede aumentar su Obligación tributaria o retrasar o reducir cualquier reembolso de impuestos.
Divulgación de información
No divulgaremos su información personal, a menos que esté autorizado por la ley.Podríamos divulgar su información de impuestos a:
- El Servicio de Impuestos Internos.
- Funcionarios del impuesto sobre el ingreso de otros estados.
- Agencias gubernamentales y funcionarios de California.
- Terceras personas paraterminar o recaudar sus Oblivaciones tributarias.
- Представитель (а), уполномоченный (-ые).
Si usted debe impuestos, podríamos divulgar su saldo adeudado como parte de nuestro processso de recaudación a: empleadores, instituciones financieras, registradores del condado, агенты де процесо у отрос посеедорес де биенес.
Ответственность за регистрацию
El Director de la Oficina de Servicios de Trámite mantiene los registros del Franchise Tax Office. Usted podría revisar sus registros y someter cualquier notactitud a nuestra atención. Usted puede obtener información sobre sus registros por:
- Teléfono
- 800-852-5711 (Dentro de los Estados Unidos)
916-845-6500 (fuera de los Estados Unidos) - Correo
- Сотрудник по раскрытию информации MS A181
Департамент по налогу на франшизу
Почтовый ящик 1468
Сакраменто, Калифорния, 95812-1468
Para saber más sobre nuestra Declaración de Política de Privacidad, visite ftb.ca.gov/privacy (доступно соло на английском).
FTB ofrece esta traducción для удобства. Нет reemplaza ni cambia la versión oficial en inglés.
FTB 1131 EN-SP (РЕД. 10-2020)
Измеряя, что важно для вирджинцев
Налогообложение
Налоги отражают то, что граждане и предприятия готовы платить за свои правительство и службы это обеспечивает.
Налоговые платежи в процентах от доход обычно принятая мера размер любой налоговой нагрузки. Однако для этой меры быть сопоставимым по заявляет, что он должен сочетать местные и государственные налоги, так как разные государства распределить обязанности правительства иначе.
Почему это важно?
Государства должны идти на компромисс при выборе их налоговые ставки.На одной рука, налоги финансируют ценные и популярные государственные услуги что обычно не предоставляется рынок. Эти услуги (например, образование, транспорт, правоохранительные органы и социальные услуги) облегчают ведение бизнеса активность и улучшение качества жизни для жителей.
С другой стороны, исследования показали, что высокое налоговое бремя может нанести ущерб бизнесу государства климат и конкурентоспособность, потенциально снижение роста доходов и занятости. Поиск правильного баланса может иметь решающее значение для здоровья экономики государства и его качество жизни.
Как поживает Вирджиния?
Налоговая нагрузка измеряет налоги, собираемые государством и органы местного самоуправления в процентах от дохода заработанные частными лицами и предприятия в этом штат.По данным налогового фонда, в 2012 году Вирджиния занимала 22-е место по величине налогового бремени в стране с 9,3 процента дохода, что ниже среднего показателя по стране (9,9 процента). [Однако в двенадцати других штатах налоговое бремя очень близко к налоговому бремени Вирджинии (от 9,0 до 9,5 процента), так что небольшие изменения показателя приведут к заметным изменениям в рейтинге.] Мэриленд (10,9%) и Северная Каролина (9,8 процента). %) имел более высокие показатели, чем Вирджиния, а в Теннесси был ниже — 7,3 процента. Налоговое бремя Аляски было самым низким в стране — 6. 5 процентов.
Подмножество налогового бремени исходит из корпоративных налоги. Налоговый фонд Рейтинг корпоративного налогового индекса захватывает бизнес налоговая среда, включая как структура ставок и состав налоговая база.В индексе Фонда за 2016 год Вирджиния заняла 6-е место в рейтинге лучших показателей корпоративного налогообложения в стране, что поставило ее выше своих конкурентов: Мэриленд занял 19-е место, Теннесси 18-е и Северная Каролина 7-е. Вайоминг и Южная Дакота, в которых вообще нет общего корпоративного налога, получили самые высокие оценки.
Вирджиния особенно удобна для бизнеса другими способами. Согласно Отчет за 2011 год подготовлен Государственным советом Налогообложение (COST) в партнерстве с аналитическая компания Ernst & Young, Вирджиния заняла шестое место в национальном рейтинге самая низкая налоговая нагрузка на новые инвестиции — что является мерой конкурентоспособности бизнеса что отражает налоговые резервы и налоговые льготы, введенные государством и местные органы власти.
В 2014 году средняя ставка местного налога на душу населения в Вирджинии составляла 1843 доллара. В Северном регионе (2634 доллара США) были самые высокие местные налоги на душу населения, а в Южном регионе (887 долларов США) и Юго-западе (968 долларов США) — самые низкие.
Среднее налоговое бремя в Вирджинии в 2014 году, которое измеряется как местные налоги, собранные относительно личного дохода, составляло 3,7 процента. Как это обычно бывает в больших мегаполисы с разнообразными потребностями для услуг, Северный (4.0%) и Хэмптон Дороги (3,7%) в регионах имели самый высокий налоги в процентах от дохода (хотя, что интересно, при 3,2% Центральный регион был 4-м наименьшим в штате). В юго-западном и южном регионах было самое низкое налоговое бремя — 2,7 и 3,0 процента соответственно.
Что влияет на состояние и местные налоги?
Государственные и местные органы власти выбрать, какие налоги и налоговые ставки для введения. В отличие от некоторых штатов, Правительство штата Вирджиния сохраняет значительный контроль как на уровне штата, так и на местном налоги и ввел ограничения на многие местные налоги. Места в Вирджинии может взимать налоги только в те области уполномочены Генеральной Ассамблеей.Однако населенные пункты сохранять контроль над собственностью налоговые ставки. Поскольку Великая рецессия 2007-2010 гг., государственные и местные доходы иногда страдали значительное снижение; в результате многие населенные пункты чувствовали давление повысить налоги на имущество до помочь прикрыть их ядро расходы на услуги.
Сочетание налогов также помогает определить общий налоговое бремя. Некоторые налоги платят люди за пределами государства — для например, налоги на жилье оплачивается за пределами штата посетители. Перенос налогов более по отношению к тем, кому платят нерезиденты могут снизить местное налоговое бремя для данного уровня государственные расходы.
Какова роль государства?
Государственные правительственные проекты налоговая система выбирает оптимальная ставка налогообложения и собирает налоги. Идеальная налоговая система — это простой, прозрачный, справедливо и эффективно, но часто вызов понимать.Государства должны выберите, как уравновесить эти цели при проектировании их налоговые системы, и стремиться к оптимальной ставке в котором облагать налогом в порядке чтобы соответствовать предпочтениям жителей.
Государственные рейтинги упорядочены так, что № 1 считается лучшим.
Определения и источники данных
Налоговое бремя штата и местного самоуправления
Лиз Мальм и Джеральд Пранте, Ежегодный рейтинг налогового бремени штатов и местных органов власти, 2012 финансовый год. Foundation (апрель 2016 г.). www.taxfoundation.org
По оценкам налогового фонда, доход Вирджинии опубликована доля чистого национального продукта (ЧНП) Бюро Министерства торговли Экономический анализ (BEA). Налоговый фонд обновляет свои оценки по мере поступления новых данных полученный.Например, изначально ставка налога сообщалось для Вирджинии было 9,5 процентов в 2006 г .; это было позже исправлено до 9,7 процента.
НПЗ, которая включает прибыль и исключает амортизацию, позволяет лучше измерить доход, который можно потратить чем (1) валовой внутренний продукт (ВВП), который включает амортизацию, что приводит к завышению доход; или (2) личный доход, который не включать прибыль (отчисления в доход через прирост капитала, дивиденды и проценты), в результате чего это занижать доход.
Местные налоги от Содружества Вирджиния, аудитор государственных счетов,
www.apa.virginia.gov/APA_Reports/LG_ComparativeReports.aspx
Новое налоговое бремя инвестиций
Совет по государственному налогообложению (COST), «Конкурентоспособность
государственных и местных коммерческих налогов на новые инвестиции », апрель
2011.
www.cost.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=78442 —
pdf (1,6 мб)
Индекс корпоративного налогообложения Рейтинг
Джаред Вальчак, Скотт Дренкард, Джозеф Хенчман: налоговый климат штата в 2016 г.
Index, The Tax Foundation (ноябрь 2015 г.).www.taxfoundation.org
Ранг учитывает как (1) корпоративный налог структура ставки, в том числе количество налоговые категории и уровень дохода на в которую вступает верхняя скоба, и (2) состав бизнеса налоговая база, включая наличие кредитов, отчисления и льготы; способность налогоплательщиков для вычета чистых операционных убытков; и множество мелких проблем с налоговой базой.
Банкноты
Смету налогового бремени просматривать не нужно.
как мера размера правительства
или его относительная эффективность не менее
две причины. Во-первых, бремя выходного пособия
налог или налог на добычу природных ресурсов,
обычно выпадает на долю владельцев
ресурсы. Владельцы обычно имеют
мало влияет на рыночную цену и,
следовательно, должен поглотить налог, независимо от
тех, кто физически платит налог.Как ни парадоксально,
НДПИ являются одними из наименее разрушительных
виды налогов для экономики государства,
поскольку облагаемые налогом ресурсы не являются мобильными
и добыча не может быть перемещена на более низкую
налоговые государства. Налоговый фонд, однако,
включает налог, уплачиваемый за природный ресурс
покупатель в государственной пошлине покупателя
груз. В результате в государствах с большим
частные нефтяные ресурсы, такие как Техас,
оценка налогового фонда занижает
бремя, возложенное на владельцев
земля.В случае Аляски штат
с наименьшей налоговой нагрузкой, запасы нефти
находятся преимущественно на федеральных землях и, таким образом,
бремя ложится главным образом на казначейство США.
Однако низкое налоговое бремя не снижает
подразумевают, что правительство Аляски меньше
или относительно более эффективный.
Во-вторых, оценка налогового бремени Налогового фонда. не включает долю федерального правительства налогового бремени штатов.Хотя федеральный правительство не платит государственные налоги напрямую, тех, кто предоставляет услуги федеральным агентствам платите налоги. Значительная часть этих налоговые платежи переводятся в федеральное агентство покупателей через более высокие цены. Любая смена в платежах не должны считаться частью местное налоговое бремя. Из-за очень существенного доля федеральных расходов в Вирджинии экономика по отношению к другим состояниям, а не бухгалтерский учет для этого эффекта налогового сдвига будет переоценен Налоговое бремя Вирджинии по сравнению с другими штатами.
См. Подробный список ресурсов данных, используемых для индикаторов на Virginia Performs, в Источниках данных и Календаре обновлений.
Налоговая информация с продаж | Колорадо-Спрингс
Здание городской администрации открыто для публики. Наш офис открыт с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу, кроме праздников. Формы налога с продаж и дополнительную информацию можно будет получить в нашем офисе. Мы принимаем наличные, чеки, денежные переводы или банковские чеки.Назначения не требуются.
Онлайн-сервисы по налогу с продаж
Ставка налога с продаж и использования в текущем городе:
Начиная с 1 января 2021 года, ставка налога на продажи и использование города Колорадо-Спрингс снизилась с 3,12% до 3,07% для всех транзакций, происходящих в эту дату или после нее.
Общая сумма составляет 8,20%, распределяется следующим образом:
- 3,07% Город Колорадо-Спрингс (самостоятельно)
- 2,00% Общий фонд
- 0,10% Дорожки, открытые пространства и парки (TOPS)
- 0.40% налог с продаж для общественной безопасности (PSST)
- 0,57% 2C Дорожный налог
- 2,90% Штат Колорадо
- 1,23% Округ Эль-Пасо
- 1.00% Управление по транзиту сельских районов Пайкс-Пик (PPRTA)
- Ограниченное использование: TOPS, PSST, 2C Дорожный налог
- Собирается Налоговым управлением штата Колорадо: штат Колорадо, округ Эль-Пасо и PPRTA
С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2020 г. ставка налога с продаж и использования города Колорадо-Спрингс составляет 3.12% для всех транзакций, происходящих в течение этого диапазона дат.
Общая сумма составила 8,25%, разбитая следующим образом.
- 3,12% Город Колорадо-Спрингс (самостоятельно)
- 2,00% Общий фонд
- 0,10% Дорожки, открытые пространства и парки (TOPS)
- 0,40% Налог с продаж для общественной безопасности (PSST)
- 0,62% 2C Дорожный налог
- 2,90% Штат Колорадо
- 1,23% Округ Эль-Пасо
- 1,00% PPRTA
- Ограниченное использование: TOPS, PSST, 2C Дорожный налог
- Собирается Налоговым управлением штата Колорадо: штат Колорадо, округ Эль-Пасо и PPRTA
Налог с продаж:
Город Колорадо-Спрингс / Налог с продаж
Отделение 2408
Денвер, Колорадо 80256-0001
Строительные платежи / корреспонденция:
Город Колорадо-Спрингс / Налог с продаж
PO Box 1575, MC 225
Колорадо-Спрингс, Колорадо 80901-1575
Расположение офиса (с 8:00 до 17:00, пн-пт)
северо-западный угол Колорадо и Невады, центр Колорадо-Спрингс
Город Колорадо-Спрингс / Налоговая служба
30 S Nevada Avenue, Suite 203
Колорадо-Спрингс, Колорадо 80903
Налог на заработную плату (работодатели) | Услуги
Срок сдачи
Налог на заработную плату должен подаваться и уплачиваться по графику, который соответствует тому, сколько денег удерживается из зарплаты сотрудников. См. Ниже, чтобы определить вашу частоту подачи заявок.
Ставка налога
3,8398%
для резидентов Филадельфии, или 3,4481% для нерезидентов
Кто платит налог
Городской налог на заработную плату — это налог на заработную плату, комиссионные и другие компенсации.Налог применяется к платежам, которые человек получает от работодателя в обмен на работу или услуги. Все жители Филадельфии должны платить городской налог на заработную плату, независимо от того, где они работают. Нерезиденты, работающие в Филадельфии, также должны платить налог на заработную плату.
Работодатели
Все работодатели, расположенные в Пенсильвании, должны зарегистрироваться в городе Филадельфия в течение 30 дней после того, как они стали работодателем. либо :
- Житель Филадельфии, или
- Нерезидент Филадельфии, предоставляющий услуги работодателю в Филадельфии.
Работодатели обязаны удерживать налог на заработную плату со всех сотрудников, которые соответствуют этим критериям.
Работодатели и компании, обслуживающие заработную плату, также должны подавать W-2 в город Филадельфия. См. Подробности в наших правилах подачи W-2.
Компании по расчету заработной платы
Службы расчета заработной платы, которые переводят платежи Филадельфийского налога на заработную плату для своих клиентов, должны производить эти платежи в электронном виде с помощью кредитной или дебетовой системы ACH. Если вы уже производите платежи через ACH Debit, вы можете продолжать делать это до 1 ноября 2021 года.Однако мы больше не добавляем новых участников в нашу дебетовую программу ACH. При зачислении вы должны получить установленные у вашего клиента номера городских счетов по заработной плате и частоту подачи документов. Клиент, у которого нет номера городского счета для оплаты труда, должен зарегистрировать его через городской веб-сайт eFile / ePay.
Компании, занимающиеся расчетом заработной платы, должны следовать спецификациям файла доходов при переводе налоговых деклараций. Загрузите документ со спецификацией заработной платы для ознакомления с требованиями.
Если у вас не удерживается налог на заработную плату
Вы должны зарегистрировать учетную запись налога на прибыль, если:
- Вы являетесь резидентом Филадельфии или нерезидентом, работающим в Филадельфии, и
- Ваш работодатель не обязан удерживать налог на заработную плату.
Вы можете зарегистрировать учетную запись для заработка на городском веб-сайте eFile / ePay, используя свой номер социального страхования. Узнайте больше на странице «Налог на прибыль».
Если вам необходимо изменить декларацию по налогу на заработную плату, заполните новую декларацию с обновленной суммой. Поместите «X» в поле, которое указывает, что форма является измененной декларацией.
Важные даты
Определение частоты подачи
Если вы являетесь работодателем, частота подачи вами документов определяется суммой удерживаемого вами налога на заработную плату.
Сумма удержания | Как часто вы должны подавать налоговую декларацию о заработной плате |
Менее 350 долларов в месяц | Ежеквартально |
Более 350 долларов США, но менее 16 000 долларов США в месяц | Ежемесячно |
16000 долларов и более в месяц (двухмесячные вычеты из заработной платы) | Полужина в месяц |
16 000 долл. США или более в месяц | Еженедельно |
Раз в месяц и неделю лица, подающие документы, должны отправлять свои платежи по налогу на заработную плату в электронном виде через дебет или кредит Автоматизированной клиринговой палаты (ACH).Узнайте больше на странице форм и инструкций по электронному переводу денежных средств (EFT-ACH).
Периоды без выплаты заработной платы
Если у вас нет платежной ведомости за отчетный период, вы должны подать декларацию о нулевом платеже или посетить страницу электронного файла, чтобы сообщить о своей NTL (отсутствие налоговых обязательств) с указанием отсутствия налога, чтобы предотвратить уведомление лица, не подающего заявку. Любой период без поданной декларации будет классифицирован как не подающий. В результате на налогоплательщика будут наложены судебные иски и штрафы. Работодатели с активными счетами заработной платы и без удержания заработной платы в Филадельфии должны заполнить форму изменения, чтобы аннулировать счет заработной платы.
Ставки налогов, пени и сборы
Сколько это стоит?
Действует с 1 июля 2021 г.
3,8398% (резидент)
3,4481% (нерезидент)
Действует с 1 июля 2020 г .:
3,8712% для резидентов Филадельфии
3,5019% для нерезидентов
Действует с 1 июля 2019 г .:
3,8712% для резидентов Филадельфии
3,4481% для нерезидентов
Действует с 1 июля 2018 г .:
3.8809% для резидентов Филадельфии
3,4567% для нерезидентов
Что произойдет, если вы не заплатите вовремя?
Если вы не заплатите вовремя, к сумме вашей задолженности будут добавлены пени и штрафы.
Пени и штраф подлежат уплате по любым неуплаченным налогам по ставке, указанной в Кодексе Филадельфии 19-509.
Для получения дополнительной информации о ставках см. Нашу страницу «Проценты, штрафы и сборы».
Скидки и льготы
Имеете ли вы право на скидку?
Возврат подоходного налога на заработную плату
Если вы одобрены для освобождения от уплаты налогов в соответствии с Правилами Пенсильвании 40 SP, вы можете иметь право на возмещение налога на заработную плату в зависимости от вашего дохода.Налогоплательщик (резидент или нерезидент), подпадающий под действие налогового прощения штата Пенсильвания, уплачивает налог на заработную плату по сниженной ставке 1,5%. Городские власти вернут налог на заработную плату, удержанный работодателем сверх 1,5% скидки.
Как применить уменьшение
Чтобы иметь право на получение ставок, основанных на доходе, вы должны приложить к петиции о возмещении заполненное приложение Pennsylvania Schedule SP. Город Филадельфия проверит, соответствует ли ваше расписание SP данным штата.
Резиденты не из Пенсильвании, которые работают в Филадельфии, но не подают налоговую декларацию о доходах в Пенсильвании, должны приложить подписанную копию своей государственной налоговой декларации, чтобы иметь право на использование ставок, основанных на доходах.
Возмещение за время, отработанное за пределами Филадельфии
Если вы заплатите больше налога на заработную плату, чем причитается, вы можете подать иск о возврате излишка суммы. Это может произойти, если вы нерезидент и ваш работодатель удерживает налог на заработную плату за время, проведенное вами за пределами Филадельфии. Чтобы получить обратно эту часть налога на заработную плату, вам нужно будет запросить возврат.
Можно ли освободить вас от уплаты налога?
Некоторые формы дохода освобождены от налога на заработную плату.К ним относятся:
- Стипендия, полученная в рамках программы на получение степени, по которой вы не предоставляете услуги
- Пенсионные выплаты
- Пособия, вытекающие из Закона о компенсации рабочим
- Оплата и надбавки за действительную военную службу
- Пособие при смерти
- Взносы по медицинскому страхованию, оплачиваемые работодателем (равномерно выплачиваются всем сотрудникам)
- Гонорары свидетелей и присяжных
- Пособия по болезни или нетрудоспособности
- Поступления по полисам страхования жизни
Как платить
Если вы являетесь сотрудником компании, расположенной в Пенсильвании, налог на заработную плату будет автоматически удерживаться из вашей зарплаты и выплачиваться вашим работодателем городу Филадельфия.
Если вы являетесь работодателем , вам нужно будет подать и уплатить налог на заработную плату в соответствии с графиком, который соответствует суммам, которые вы удерживаете. Если вы используете стороннюю службу расчета заработной платы, вы должны подать и уплатить налог в электронном виде.
Годовая сверка
Пишите на:
Департамент Филадельфиивыручки
P.O. Box 1670
Филадельфия, Пенсильвания
19105
Верх
Заработная плата, налоги и социальное обеспечение
Налоги
Самым важным налогом для сотрудников в Германии является подоходный налог , то есть налог на вашу заработную плату. Каждый месяц ваш работодатель будет переводить подоходный налог в налоговую инспекцию в качестве «налога на заработную плату». Поначалу вам не нужно ни о чем беспокоиться.Однако храните налоговые документы в надежном месте.
Размер подоходного налога, который вы платите , зависит от вашего дохода. Чем выше ваш доход, тем выше ставка налога. Это также важно для вашей налоговой категории. На вашу налоговую категорию влияют такие факторы, как, например, брак или наличие детей. Если вы являетесь членом церкви, ваш работодатель также переводит церковный налог в налоговую инспекцию.
В Германии хорошо развита система, которая обеспечивает людям финансовую безопасность, например, во время болезни или безработицы.
В Германии, если вы зарабатываете денежную сумму, превышающую определенный предел, вы должны платить взносы на социальное страхование. Это означает, что вы должны быть участником определенных программ страхования и автоматически вносить в них взносы. К ним относятся следующие виды страхования:
- Обязательное медицинское страхование: Оно оплачивает посещения врача, а также многие фармацевтические препараты и лечебные мероприятия.
- Обязательное страхование по уходу: Оно обеспечивает базовую поддержку дохода в случае постоянной зависимости от ухода в связи с болезнью.Чаще всего страдают пожилые люди.
- Обязательное пенсионное страхование: Оно позволяет сотрудникам получать пенсию после выхода на пенсию. Сумма в основном определяется доходом и количеством лет, которые вы проработали в Германии.
- Обязательное страхование от несчастных случаев: Оно покрывает расходы на лечение и реинтеграцию в трудовую жизнь после несчастного случая на работе или в случае профессионального заболевания.
- Обязательное страхование по безработице: Оно выплачивает безработным доход за определенный период времени при соблюдении определенных критериев.Как правило, вы должны быть застрахованы не менее одного года в течение последних двух лет, и вы должны снова искать работу.
Вы платите фиксированный процент от вашей заработной платы за членство в системе социального страхования. Ваш работодатель также платит фиксированный процент. Деньги выплачиваются страховой компании непосредственно из вашего валового дохода; переводить взносы не требуется. Как сотрудник, вы автоматически становитесь участником схем пенсионного обеспечения, долгосрочного ухода, страхования от несчастных случаев и безработицы.Нет разных провайдеров. Страхование здоровья — особый случай.
Карточка социального обеспечения
Как сотрудник, вам будет отправлена карточка социального страхования с номером социального страхования. Сообщите этот номер своему работодателю. Храните карточку соцстрахования в надежном месте, так как номер вам понадобится время от времени; он останется прежним, даже если вы смените работодателя. Если вы потеряете свою карточку социального обеспечения, вы можете запросить замену в Пенсионном страховании Германии ( Deutsche Rentenversicherung ).
Налоговая декларация
По истечении календарного года вы можете потребовать от государства проверить, не уплатили ли вы слишком много подоходного налога. Для этого вы подаете налоговую декларацию в налоговую инспекцию и указываете, сколько вы заработали в прошлом году и какой налог ваш работодатель перечислил в налоговую инспекцию от вашего имени.
В некоторых случаях подача налоговой декларации является обязательной, например, если вы работаете на нескольких работодателей. Однако в большинстве случаев это добровольно. Поскольку большинство людей получают деньги обратно от государства, во многих случаях стоит подавать налоговую декларацию, даже если это не обязательно.
Можно подать налоговую декларацию самостоятельно. Для этого воспользуйтесь формами, предоставленными налоговой инспекцией или программой ELSTER. Есть также приложения для вашего смартфона и компьютерные программы, которые могут вам помочь. Вы также можете обратиться в ассоциацию помощи по подоходному налогу или нанять налогового консультанта.
Отдел страхования по безработице — Министерство труда Мэриленда
Переход к выплате пособий прямым депозитом / чеком
Примечание. Крайний срок для истцов использовать свои дебетовые карты продлен до вторника, 1 февраля 2022 г.Чтобы получить доступ к средствам после 1 февраля 2022 года, заявители должны позвонить в сервисный центр Bank of America по телефону 855-847-2029.
Обзор
Отдел страхования по безработице (DUI) Министерства труда штата Мэриленд перешел от выплаты пособий заявителям на страхование по безработице с помощью дебетовой карты через Bank America на прямой депозит (или бумажный чек) через Wells Fargo. Департамент рад предоставить заявителям возможность переводить выплаты по страхованию от безработицы непосредственно на их личный банковский счет с помощью быстрой, безопасной и удобной программы прямого депозита.Заявителям настоятельно рекомендуется зарегистрироваться в системе прямого депозита, если у них есть текущий или сберегательный счет и их финансовое учреждение может принимать прямые депозиты.Переход График
Обратите особое внимание на следующую временную шкалу:- 24 мая 2021 г.
- Начиная с понедельника, 24 мая 2021 г., все выплаты по страхованию от безработицы будут производиться либо прямым депозитом, либо бумажным чеком правомочным претендентам, которые сделали свой выбор в BEACON.
- 5 января 2022 г.
- Если заявителям была выдана дебетовая карта Bank of America UI Benefits, и они не могут найти эту карту, они должны связаться с центром обслуживания клиентов Bank of America по телефону 855-847-2029, чтобы заказать замену до среды, 5 января 2022 г. Замена карты не будут выдаваться после этой даты.
- 1 февраля 2022 г.
- Во вторник, 1 февраля 2022 года, дебетовые карты Bank of America UI будут деактивированы.Если у заявителей есть остаток на их дебетовых картах после этой даты, они могут связаться с центром обслуживания Bank of America по телефону 855-847-2029, чтобы получить доступ к этим средствам другим способом.
Инструкции по выбору предпочтительного способа оплаты
Чтобы выбрать предпочтительный способ оплаты на портале BEACON, выполните следующие действия:- Войдите на портал заявителя BEACON 2.0 или в мобильное приложение. Должно появиться всплывающее окно, уведомляющее вас о необходимости выбрать способ оплаты.
- Вы можете нажать «Обновить способ оплаты» или «Отложить». Выбор «Отложить» позволяет обновить эту информацию позже. Если вы отложите выбор способа оплаты, всплывающее окно будет появляться каждый раз, когда вы входите на портал BEACON.
- Во всплывающем окне вам будут предложены два варианта: «Оплатить мои пособия прямым депозитом» и «Оплатить мои пособия чеком».
- Если вы выберете «Pay My Benefits Via Direct Deposit», вам будет предложено предоставить информацию о вашем банковском счете, включая тип счета, название банка, номер маршрута и номер счета.Подробные инструкции и дополнительную информацию см. В разделе часто задаваемых вопросов о прямом депозите пособий.
- Если вы выберете «Оплатить мои пособия чеком», вам будет предложено подтвердить свой почтовый адрес. Вы должны это сделать, даже если ваш почтовый адрес не изменился. Подробные инструкции и информацию о бумажных чеках см. В разделе часто задаваемых вопросов о прямом зачислении пособий.
Сроки выплаты прямого депозита:
Если вы успешно зарегистрировались для прямого депозита, время вашего платежа будет зависеть как от того, когда вы подали еженедельное свидетельство, так и от количества времени, которое потребуется вашему банковскому учреждению для обработки платежа.
Если вы подаете еженедельное свидетельство о претензии и определено, что имеете право на получение пособия, ваши средства будут отправлены на обработку на следующий рабочий день (это может варьироваться в зависимости от праздников и выходных). Обратите внимание, что, хотя ваши средства быстро обрабатываются Отделом, время, необходимое для их поступления на ваш банковский счет, будет зависеть от вашего конкретного банковского учреждения.
Сроки оплаты бумажными чеками:
Если вы запросили выплату пособия посредством бумажного чека, получение вашего платежа будет зависеть от того, когда вы подали еженедельное свидетельство.Если установлено, что вы имеете право на получение пособия, бумажные чеки обрабатываются на следующий рабочий день и будут доставлены Почтовой службой США. После отправки чека Отдел не может предоставить обновленную информацию о его местонахождении или статусе его доставки.У вас нет счета в банке или кредитном союзе?
Если у вас нет счета в финансовом учреждении, но вы хотите выбрать прямой депозит в качестве способа оплаты, подумайте об открытии счета в банке или кредитном союзе сейчас.В Мэриленде есть много вариантов. Чтобы узнать больше о счетах в банках и кредитных союзах, прочтите часто задаваемые вопросы Управления Уполномоченного по финансовому регулированию. Чтобы узнать о некоторых из множества вариантов банковских счетов, доступных для жителей штата Мэриленд, посетите кампанию CASH Campaign of Maryland’s Bank On Maryland. Вы также можете обратиться в любое финансовое учреждение по вашему выбору. Обратите внимание, что ответственность за тщательное исследование и проверку любой информации, предоставленной любым из этих лиц, лежит на потребителе перед открытием счета.Вопросы?
Если у вас есть вопросы о переходе департамента от выплаты пособий заявителям с помощью дебетовой карты через Bank of America к прямому депозиту (или бумажному чеку) через Wells Fargo, пожалуйста, прочтите наш раздел Часто задаваемые вопросы о прямом депозите пособий.Настройка локализации для Италии
Когда вы сообщаете о проводках для НДС, вы должны включить информацию о отчитывающейся компании, которая не существует в главной таблице адресной книги (F0101) или других таблицах адресной книги.Вы должны ввести информацию о посреднике, если применимо; а также об идентификаторе иностранного налогоплательщика, типе юрисдикции и идентификаторе налогоплательщика компании-разработчика программного обеспечения (Oracle).
Для ввода информации о компании используйте программу итальянского файла тегов адресной книги (P74Y0101). Система запускает эту программу из пункта меню «Информация о регионе» в программе «Редакции адресной книги» (P01012), когда применяются следующие факторы:
Примечание. Если вы выберете «Информация о регионе» в форме в программе «Редакции адресной книги», а тип поиска записи в адресной книге не будет изменен. O, система запускает программу «Дополнительная информация о поставщиках / клиентах — Италия» (P0401IT), которую вы используете для ввода дополнительной информации о клиентах и поставщиках.
Вы вводите дополнительную информацию в адресной книге компании в форме «Дополнительная информация в адресной книге — Италия» и в форме «Дополнительная информация в адресной книге».
Форма «Дополнительная информация об адресной книге — Италия» включает следующие вкладки:
Личный
Используйте поля на этой вкладке для ввода информации для отчитывающейся организации, если она является физическим лицом. Система включает эту вкладку, если поле Дополнительный налоговый идентификатор (ABTX2) в записи адресной книги пустое или содержит значение в буквенно-цифровом формате.Система записывает данные, которые вы вводите на вкладке Личные, в Итальянский файл тегов адресной книги — таблица ITA (F74Y0101).
Примечание. Программное обеспечение JD Edwards EnterpriseOne не поддерживает создание декларации черного списка, если компания является физическим, а не юридическим лицом. Таким образом, вам не нужно заполнять поля на вкладке «Личные» для объявления черного списка.
Компания
Используйте поля на этой вкладке для ввода информации для отчитывающейся организации, если она является юридическим лицом, а не физическим лицом.Система использует формат Codice Fiscale (идентификационный номер налогоплательщика), чтобы определить, следует ли активировать поля на этой вкладке. Система использует значения на этой вкладке для Годового списка (Spesometro) , Декларации закупок Сан-Марино и Декларации черного списка.
Компания Дополнительно
Используйте поля на этой вкладке для ввода дополнительной информации налоговой отчетности, которая требуется для Декларации черного списка.
Делегат
Используйте поля на этой вкладке для ввода информации о делегате, который подает Годовой список (Spesometro) , Декларацию черного списка или Декларацию закупок Сан-Марино для отчитывающейся организации.
Посредник
Используйте поля на этой вкладке для ввода информации о посреднике, который подает Годовой список (Spesometro) , Декларацию черного списка или Декларацию закупок Сан-Марино от имени отчитывающейся организации. Например, если отчитывающаяся компания нанимает бухгалтерскую фирму для подачи отчета, вы вводите информацию о бухгалтерской фирме.
Система сохраняет данные, которые вы вводите на вкладках «Личные», в таблицу итальянского файла тегов адресной книги-ITA (F74Y0101), а также сохраняет данные, которые вы вводите на вкладках «Компания», «Дополнительная компания», «Делегат» и «Посредник», для компании. Таблица дополнительной информации (F74Y001).
Форма «Работа с адресной книгой» с дополнительной информацией включает вкладки Строка, Число, Дата и Символ. Информация на каждой вкладке сгруппирована в соответствии с типом вводимых вами данных. Система использует информацию, введенную в эти поля, для разных целей.
Система сохраняет данные, которые вы вводите для клиентов в форме «Дополнительная информация адресной книги», в таблицу «Дополнительные поля локализации» AB — 01 (F7001100).
Примечание. Поля в форме «Дополнительная информация о работе с адресной книгой» являются общими для всех записей адресной книги.В системе одни поля используются для компаний, а другие — для клиентов. Не все поля применимы к записи.
.