Как возместить НДС в общем порядке — Контур.НДС+ — СКБ Контур
Организация может возместить НДС из бюджета, если по итогам налогового периода (квартала) сумма налога, принятая к вычету, превысила исчисленную сумму НДС (п. 2 ст. 173 НК РФ).
Обычно возмещение налога происходит в общем порядке (ст. 176 НК РФ). Однако некоторые организации могут использовать заявительный порядок возмещения налога (п. 12 ст. 176, ст. 176.1 НК РФ).
Алгоритм возмещения НДС по общему порядку заключается в следующем:
- Организация сдает в налоговую инспекцию декларацию по НДС, в которой указана сумма налога к возмещению и заявление о возврате НДС (заявление о зачете НДС).
- Налоговая инспекция проверяет полученную декларацию, проводя камеральную проверку (ст. 88 НК РФ). В рамках проверки инспекция выставляет требование к организации о представлении подтверждающих документов.
- Если нарушения не выявлены, налоговая инспекция должна принять решение о возмещении НДС.
- Если при проверке обнаружены нарушения, инспекция составит акт налоговой проверки (п. 1 ст. 100 НК РФ). Сделать это нужно в течение 10 рабочих дней после окончания проверки. Затем в течение 5 рабочих дней акт будет вручен представителю организации (ст. 100 НК РФ). В течение 15 дней после получения акта организация может направить инспекции свои возражения.
- Когда время подачи возражений истечет, руководитель налоговой инспекции (заместитель руководителя) должен рассмотреть акт налоговой проверки и принять решение о возмещении налога (части налога) или об отказе в возмещении НДС (п. 1 ст. 101, п. 3 ст. 176 НК РФ). Сообщение о решении руководителя (заместителя) инспекции должно быть передано в распоряжение организации в течение 5 рабочих дней (п. 9 ст. 176 НК РФ).
- Если решение положительное, то деньги будут перечислены на расчетный счет организации. Конечно, при условии, что у компании нет задолженности перед бюджетом по НДС и другим федеральным налогам (штрафам и пеням).
Внимание
Сумма НДС должна быть перечислена казначейством на расчетный счет организации в течение 5 рабочих дней после получения из инспекции соответствующего платежного поручения (п. 8 ст. 176 НК РФ). Если указанный срок будет нарушен, то компании полагаются проценты за каждый день просрочки (постановление Президиума ВАС РФ от 12.04.2011 №14883/10).
Сумма процентов рассчитывается исходя из ставки рефинансирования ЦБ России (п. 10 ст. 176 НК РФ). В виде формулы это выглядит так:
Проценты за просрочку = Сумма НДС к возврату х Ставка рефинансирования, которая действовала в периоде просрочки, х Количество дней просрочки: 365 дней (366 дней)
Сервис НДС+ снижает риски на каждом этапе работы с НДС
Попробовать бесплатноПроизводителям вакцин от COVID-19 возместят НДС
- Дело о налоговой ставке на подгузники рассмотрят заново
2 апреля, 13:26
- ВС защитил право компании на налоговый вычет
9 марта, 16:48
Сейчас при реализации вакцины от COVID-19 применяется ставка НДС 10%. При этом на приобретение товаров и услуг, которые необходимы для производства препарата, действует ставка в 20%. Это дает производителям основания для возмещения НДС.
Законопроект позволяет сделать это в заявительном порядке – то есть с возвратом средств в 12-дневный срок вместо двух месяцев и до завершения камеральной проверки. Как полагают авторы законопроекта, это даст производителям дополнительные оборотные средства, которые необходимы для поставок вакцин от коронавируса в больших объемах.
В случае принятия закона новая норма будет действовать в налоговый период с 1 января 2021-го по 31 декабря 2023 года.
Депутаты единогласно поддержали инициативу.
Законопроект № 1179597-7 «О внесении изменения в статью 176-1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части применения заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость производителями вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции)»
- Право. ru
- COVID-19
- Госдума
- Законопроект
- Налоги
Как вернуть НДС при лизинге автомобиля
Лизинговые платежи, согласно п. 10 ст. 264 Налогового кодекса РФ, относятся к прочим расходам, связанным с производством. Если имущество, полученное по договору лизинга, находится на балансе лизингополучателя, расходами, учитываемыми в соответствии с настоящим подпунктом, признаются лизинговые платежи за вычетом суммы амортизации по этому имуществу, начисленной в соответствии со ст.
При этом сами сделки лизинга, согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ, подлежат обложению налогом на добавленную стоимость (НДС), который впоследствии может быть истребован лизингополучателем в качестве вычета на общих основаниях. При этом важно помнить, что сама процедура возврата бывает трех основных типов. О них и поговорим.
Классический возврат/перезачет НДС
Под наиболее часто встречающимся на практике классическим возвратом подразумевается принятие в расчет исходящего налога, включенного в состав лизинговых платежей, и его сопоставление с входящим НДС по операциям компании (продажа товаров, оказание услуг). Если исходящий НДС больше входящего, значит, лизингодатель осуществил переплату в бюджет, которую он вправе вернуть. При этом важно учесть два момента:- Вычет применяется в том квартале, за который начислен входящий налог. При этом по закону (п. 1.1 ст. 172 НК РФ) сумму исходящих НДС можно переносить в течение трех последующих лет.
- Если после подачи декларации органом ФНС будут обнаружены недоимки по оплате налогов, то переплата по НДС, в первую очередь, будет направлена на их погашение (п. 4 ст. 176 НК РФ).
Возврат НДС при отказе сторон от совершения сделки
Впрочем, налог на добавленную стоимость можно вернуть и в том случае, если стороны отказались от совершения сделки. На практике такие ситуации встречаются редко, однако вопросы в спорных ситуациях все же возникают. При этом важно учитывать, что:- Согласно п. 5 ст. 171 НК РФ, лизингодатель может уменьшить исчисленный НДС по принятым платежам при расторжении договора. При этом полученные средства и объект лизинга должны быть возвращены исходному владельцу.
- Согласно п. 4 ст. 172 НК РФ, вычеты сумм налога производятся в полном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров (работ, услуг), но не позднее одного года с момента возврата или отказа.
Возврат НДС при аннулировании сделки
В Гражданском кодексе РФ оговорены условия, при которых подписанный сторонами договор лизинга может быть признан недействительным и аннулирован (ст. 166-173.1 ГК РФ). Но как при этом регулируется вопрос налогообложения, в Налоговом кодексе РФ не указывается. В п. 5 ст. 171 и п. 4 ст. 172 НК РФ речь лишь идет о расторжении договора по воле сторон. Их-то и применяют на практике при возникновении спорных ситуаций: в расчет берется НДС по осуществленным платежам за период предъявленного счета-фактуры.Возврат НДС в Китае
ЗаблужденияОсновное заблуждение при проработке возврата экспортного НДС в Китае заключается в том, что многие покупатели думают, что их конкуренты возвращают себе 16% НДС и на этом богатеют. Это глубочайшее заблуждение.
Ставка возврата экспортного НДС в Китае раньше действительно была 17%, затем ее снизили до 16%, а 1 апреля 2019 года — до 13%. Это максимальная ставка возврата НДС в Китае на некоторые виды продукции. Также есть виды продукции, ставка возврата на которые 10, 5 или 0%.
Даже если на вашу продукцию ставка возврата НДС 13% это не означает, что вы вернете себе весь НДС.
Дело в том, что когда вы торгуете с поставщиком на условиях FOB, стоимость товара, которую вам предлагает поставщик, уже рассчитана из условий, что поставщик оформит себе возврат НДС самостоятельно.
Предположим, если поставщик занимается продажей миксеров, он вернет себе 10-13% НДС в зависимости от его квалификации и объема экспорта (и его рейтинга в налоговой).
Крупные поставщики всегда возвращают себе весь НДС, поэтому выгоду вы сможете получить только с мелким или средним по размеру поставщиком.
Механизм — как получается выгода на НДС?
НДС можно вернуть через специализированную экспортную компанию в Китае. Основной признак крупной экспортной компании — это наивысший рейтинг ее в налоговой, так как экспортная компания обычно бывает одним из крупнейших экспортеров в регионе/провинции.
Таким образом, при ставке возврата НДС 13%, крупный экспортер получит возврат 13%
Если вы работаете с крупной фабрикой, вы можете быть уверены, что она также возвращает себе 13% НДС, поэтому выгоды тут не будет.
Если вы работаете с мелкой обувной фабрикой из Венчжоу или LED поставщиком из Шеньженя, то может быть другая ситуация. У фабрики с небольшим экспортным объемом нет возможности вернуть себе весь НДС, так как ее расходы на оформление документов и экспорта составляют примерно 3% от суммы к возврату. Благодаря этому, при работе с мелкой фабрикой в среднем можно выиграть до 3% от возвращаемого НДСа. 10% заберет себе фабрика и 3% вы как счастливый и сообразительный предприниматель.
Как вернуть экспортный НДС в Китае?
Экспортный НДС в Китае возвращается через специализированную экспортную компанию. Экспортная компания заключает с вами контракт на поставку товара, и контракт на приобретение товара с вашим поставщиком. Контракт с поставщиком заключается в юанях и с НДС. Для того, чтобы экспортная компания могла вернуть НДС, поставщик должен иметь статус «обычный налогоплательщик» и предоставить экспортной компании чеки НДС. Чеки НДС должны быть настоящие, не покупные как это часто бывает в Китае (по аналогии с российской практикой покупных счет фактур НДС), после проверки экспортер подтверждает готовность работы.
Срок возврата экспортного НДС составляет 60-90 дней, также может быть предоставлен сервис по авансированию НДС, но это стоит несколько дороже (когда экспортер возвращает НДС наперед, а затем делает возмещение из налоговой.
Вернуться в блог >
Возврат НДС для физических и юридических лиц в 2021 году
Можно ли вернуть НДС физическому лицу? В соответствии с Налоговым законодательством РФ, на территории нашей страны получить возврат могут только иностранцы, совершившие покупки по системе Tax free. Правило возврата НДС в остальных случаях распространяется только на организации и ИП. Россиянам — физическим лицам такое возмещение доступно только за границей.
Суть вопроса
Практически любой гражданин, предприниматель или организация, приобретая товары, работы или услуги, становится плательщиком особого вида фискального обременения — налога на добавленную стоимость. Этот платеж — своего рода наценка на фактическую стоимость приобретаемой продукции или услуги. Конечно, ряд товаров освобожден от налогообложения, но их число незначительно.
Несмотря на то, что в реальности плательщиками налога на добавленную стоимость являемся все мы, его налогоплательщиками, по нормам НК РФ, признают только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения (ОСНО), юрлица и ИП на спецрежимах (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПНС) при совершении отдельного рода операций.
Что дает статус налогоплательщика? Это условие наделяет экономический субъект не только обязательствами по исчислению и перечислению средств в бюджет, но и дает право на возврат НДС. Иногда статус налогоплательщика для этого не обязателен.
Кто может вернуть НДС
Обычно получить вычет по налогу возникает у его плательщиков — ИП и юридических лиц. Простые граждане, вопреки уверениям в некоторых СМИ и на сайтах в интернете, такого права не имеют. Налоговый кодекс РФ не предусматривает возврат НДС для физических лиц на карту или иным способом, если такие люди являются гражданами России. И никаких исключений из этого правила не существует. Нельзя вернуть НДС на карту физического лица за деньги или бесплатно, в органах ФНС России такая услуга просто не предусмотрена. Поэтому все инструкции в интернете о том, как вернуть НДС на свою карту законно и безопасно, являются ловушками для доверчивых граждан, которых хотят обмануть мошенники. Не следует перечислять им деньги. Никаких реальных возмещений взамен сделанных в бюджет платежей вы точно не получите. Но один способ, как вернуть НДС физическому лицу, все же есть.
Как физлицо может получить НДС назад
К сожалению, возврат НДС для физических лиц 2020 не предусмотрен в НК РФ. Россияне не вправе вернуть налоговый сбор, уплаченный с товаров, работ, услуг, приобретенных на территории Российской Федерации. В НК РФ предусмотрена система Tax free (статья 169.1 НК РФ). Это компенсация НДС физическому лицу-иностранцу за приобретенные на территории РФ товары и услуги. Но не за все покупки можно вернуть налог. Право на возмещение возникает только при приобретении определенных в перечне НК РФ товаров и услуг. Сумма налога к возврату устанавливается в индивидуальном порядке.
Поэтому прежде чем обратиться за возмещением, уточните, внесен ли приобретенный вид продукции в перечень товаров на Tax free.
Для оформления возмещения требуется специальный чек. При выезде из России на пункте таможенного досмотра подайте на проверку покупки и фискальный чек. Работник таможни проверит соответствие и поставит на чеке штамп, подтверждающий вывоз товара из страны. После этого иностранец получает деньги.
Аналогично разрешается вернуть НДС российским гражданам, которые совершили покупки за пределами России. Они получат деньги сразу перед вылетом, в аэропорту на банковскую карту или наличными. Основанием является чек со штампом на возврат из той страны, где были совершены покупки.
Вернуть налог НДС на карту можно и после поездки, отправив документацию по почте в адрес посредника, который указан на квитанции. Третий способ возмещения: обратиться в банк, который является партнером компании-посредника.
Налоговый вычет для юрлиц и ИП
При реализации плательщик налога включает обязательства в стоимость реализуемого товара, работы, услуги. Ставка — 10% или 20% (10/110 или 20/120 соответственно) от стоимости реализации. У всех налогоплательщиков есть право на налоговый вычет. Он равен сумме налога, уплаченного в составе стоимости приобретенных для ведения хозяйственной деятельности товаров, работ, услуг. Например, на приобретение материалов для производства.
ИП и организации, применяющие спецрежимы, но являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, возместить его из бюджета не вправе.
Следовательно, право на налоговый вычет имеют налогоплательщики, у которых в отчетном периоде сумма налога к уплате в бюджет превысила сумму налоговых вычетов. Чаще всего это случается при экспорте.
Экспортный вычет для юридических лиц возможен и при применении нулевой ставки налога. В этом случае сумма к уплате в бюджет равна нулю. Но компания приобретала материалы, услуги, работы для производства экспортного товара. Значит, есть право на налоговый вычет. Как результат, возникает отрицательная разница между платежом в бюджет и суммой вычета. Эта разница и приходится к возврату.
Эти условия предусмотрены исключительно для организаций и ИП.
Условия и порядок возмещения
В каких случаях производится возврат НДС из бюджета, мы обозначили выше. Теперь разберемся, как получить возмещение из бюджета.
Ключевые условия для возмещения:
1. Организация или ИП применяет ОСНО. Повторимся, субъекты на иных режимах обложения, даже при условии уплаты НДС в бюджет, не вправе претендовать на возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета.
2. Сумма обязательств меньше налогового вычета. Обратите внимание, что НДС к уплате исчисляется не только со стоимости реализованной продукции, но и ряда других операций. Полный список закреплен в НК РФ.
3. Право на возмещение подтверждено документально. Налогоплательщик подал в ИФНС все необходимые документы:
4. Оформлено заявление на возврат НДС для ООО, ИП, НКО или налогоплательщика иного статуса.
Подведем итоги
Вернуть налог из бюджета вправе индивидуальные предприниматели и организации, применяющие ОСНО. Налогоплательщики на специальных режимах такого права не имеют.
Чтобы получить деньги от ФНС, необходимо подтвердить свое право на возмещение. Для этого требуется подать декларацию, подтвердить право на вычет, подтвердить экспорт продукции за рубеж, подготовить заявление на возврат по установленному образцу (КНД 1150058).
Физические лица вправе вернуть налог только за товары, приобретенные за пределами РФ, при их ввозе в нашу страну. Перечень продукции и размер возврата НДС по Tax free следует уточнить заранее в стране, где запланирован шопинг, поскольку компенсация за НДС физическому лицу предусматривается по законам иностранного государства.
В России действует система Tax free для иностранцев. Они вправе получить консультацию, как вернуть НДС с покупки товара в России физическими лицами, прямо в аэропорту. Там же, при наличии чека, им перечислят и деньги.
Подробнее об НДФЛ
- рекомендации и помощь в решении вопросов
- нормативные документы
- формы и образцы их заполнения
Правовые документы
Возмещение НДС (2019-2021)
последнее обновление: 23.07.2021 10:10
Налог на добавленную стоимость (сокр. НДС) — косвенный налог, входящий в цену товаров (или услуг), который оплачивается покупателем. Однако, учет и перечисление НДС в государственный бюджет осуществляет продавец.
Бюджетное возмещение НДС — суммы, подлежащие возврату налогоплательщикам из бюджета в связи с чрезмерной уплатой налога (то есть, при наличии налогового кредита) сейчас осуществляется в почти автоматическом режиме, и реализуется Системой электронного администрирования НДС. Возврат НДС является также инструментом стимулирования экспорта — экспорт в Украине облагается по ставке 0%, так что экспортеры по итогам своей деятельности имеют право на возмещение НДС со стороны государства.
Дата | Возврат (млн. грн.) |
---|---|
на 01.02.2021 | -12 987,6 |
на 01.03.2021 | -25 464,7 |
на 01.04.2021 | -37 541,2 |
на 05.05.2021 | -49 978,1 |
на 01.06.2021 | -62 903,1 |
на 02.07.2021 | -74 903,5 |
на 23. 07.2021 | -77 473,3 |
Дата | Возврат (млн. грн.) |
---|---|
на 01.02.2020 | -17 992,6 |
на 02.03.2020 | -28 799,6 |
на 01.04.2020 | -39 442,5 |
на 04.05.2020 | -51 452,8 |
на 01.06.2020 | -63 439,2 |
на 01.07.2020 | -75 064,4 |
на 03.08.2020 | -84 195,1 |
на 01. 09.2020 | -92 767,8 |
на 01.10.2020 | -104 262,5 |
на 02.11.2020 | -116 143,3 |
на 01.12.2020 | -128 713,7 |
на 31.12.2020 | -142 890,2 |
на 01.01.2021 | -143 108,6 |
В Украине НДС начал внедряться с 1992 года. Как правило, ставка НДС составляет 20% (обычная ставка), но, как говорится, возможны варианты (пониженная – 7%, или нулевая – разумеется, 0%). Из всех налогов, перечисляюемых в государственный бюджет, НДС сейчас является наибольшим по объему.
КС РФ разъяснил порядок возврата НДС в сделках с банкротами — Российская газета
Конституционный суд Российской Федерации подтвердил право покупателя на возврат НДС при совершении сделки с компанией-банкротом. Главное — чтобы обе стороны действовали добросовестно, пояснил судья-докладчик КС РФ по данному делу Константин Арановский.
Изучением налогового законодательства судьи занялись по просьбе Арбитражного суда Центрального округа, который рассматривает спор между мясоперерабатывающим комбинатом «Подлесный» и налоговой инспекцией.
Как следует из материалов дела, комбинат закупил партию свиней у АПЦ «Фатежский» и заплатил за нее в соответствии со счетом-фактурой с выделенной суммой НДС.
В соответствии с действующими нормами НК РФ эта сумма подлежит возврату, и «Подлесный» заявил ее к вычету в уточненной декларации по НДС.
Однако налоговая служба не только не согласилась с вычетом, но также насчитала мясопереработчикам пени и штраф — на том основании, что «в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 НК РФ операции по реализации имущества банкрота не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость».
То есть покупатель не имел права включать НДС в сумму сделки, а покупатель — оплачивать такие счета.
Правомочность подобного подхода Арбитражный суд оценить самостоятельно не смог и обратился за разъяснениями в КС.
С одной стороны, ситуацию можно рассматривать как нарушение принципа равного налогообложения, вытекающего из конституционного принципа равенства перед законом и судом (статья 19 Конституции РФ).
С другой стороны, операции по реализации имущества или имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством РФ банкротами, по закону не подлежат налогообложению. Однако необходимо учитывать, что сделка между «Фатежским» и «Подлесным» была совершена в рамках обычных хозяйствующих отношений, а не процедуры банкротства.
Представители сторон, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, а именно Налоговой кодекс РФ, в оценке ситуации разошлись еще на этапе публичных слушаний. Например, по мнению полномочного представителя президента в КС РФ Михаила Кротова, «Подлесный» сам совершил сделку с нарушениями, а потому расплачивается за ее последствия.
Законодателю надлежит устранить разночтения, причем это может быть корректировка как Налогового кодекса, так и закона о банкротстве
В свою очередь полномочный представитель правительства РФ Михаил Барщевский напомнил суду определение КС РФ 2014 года. В котором, в частности, подчеркивается, что «указанное право налогоплательщика (на возмещение НДС. — Прим. ред.) не может быть обусловлено исполнением контрагентами и предшествующими им лицами своей обязанности по уплате НДС, а также финансово-экономическим положением и поведением иных (третьих) лиц».
В итоговом решении суд подтвердил, что считает эту точку зрения единственно верной. Положения статьи 146 НК РФ признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в которой сложившаяся правоприменительная практика позволяет неоднозначное толкование права налогоплательщика на налоговый вычет во взаимоотношениях с партнером-банкротом.
— КС в очередной раз настаивал на принципах справедливого налогообложения. Если власти обещают, что при выставлении счета-фактуры с обозначенной суммой НДС можно получить налоговый вычет, значит, так и должно быть, — пояснил Арановский. — Кроме того, мы настаиваем на принципе формальной определенности налогообложения.
Теперь федеральному законодателю надлежит устранить обнаруженные разночтения, причем это может быть корректировка как Налогового кодекса, так и закона о банкротстве. А до тех пор судам и налоговой службе надлежит руководствоваться принципом добросовестности участников.
— Если и покупатель, и конкурсный управляющий хорошо представляют себе, что выделение суммы НДС в счетах-фактурах заведомо не оборачивается его уплатой в бюджет, то такое поведение можно определить как сговор, — пояснил судья КС, — и его ни закон, ни КС поощрять не может. Однако если есть условия, необходимые для получения вычета, значит, он должен быть предоставлен.
Как получить возврат НДС? Все, что вам нужно знать
Если вы гость и обычно проживаете за пределами Европейского Союза, вы можете иметь право на возмещение НДС.
Каждый год путешественники оставляют миллионы долларов в виде невостребованных возмещений либо потому, что они не знают об этом — аналогично их праву на компенсацию за рейс, либо просто потому, что им слишком сложно иметь дело с этим.
Обидно, когда товары, которые вы покупаете, могут включать до 25% НДС (да, ставки обычно выше, чем налоги с продаж в США).Узнайте больше о возмещении НДС, и вы получите отличный способ сэкономить на покупках в Европе.
Вот несколько ключевых моментов, о которых следует помнить.
Если у вас задержали или отменили рейс, вы также можете потерять 660 долларов в качестве компенсации. Узнайте, имеете ли вы право менее чем за 3 минуты:
Что такое НДС?
Налог на добавленную стоимость (НДС) наряду с налогом на товары и услуги (GST) является потребительским налогом, что означает, что он оплачивается частным потребителем.Это не налог на прибыль.
Когда вы путешествуете по Европе и покупаете товары и услуги, цена, которую вы платите, обычно включает этот налог на добавленную стоимость, которая создается на каждом этапе цепочки поставок, от производства до продажи.
Хотя налог на добавленную стоимость применяется более чем в 160 странах, он наиболее распространен в Европейском Союзе. Он может быть обозначен как НДС, TVA, IVA, moms, MwST и некоторые другие в зависимости от каждой страны.
Сколько стоит НДС в Европе?
В Европейском Союзе ставка НДС обычно составляет от 5 до 25%, в зависимости от страны.Некоторые из них применяют разные ставки НДС в зависимости от типа продукта или услуги, обычно классифицируемые как «стандартные», «сниженные» и «сверхсниженные».
Если вы путешествуете, например, во Францию, некоторые продукты включают 20% НДС, а для других он составляет 5,5 или 10%. Сумма сверхнизкого НДС может составлять всего 2,1%.
Ознакомьтесь со ставками НДС в разных странах Европы здесь.
Имейте в виду, что то, что вы видите на ценнике, — это то, что вы платите: налог на добавленную стоимость систематически включается в цену.Есть несколько компаний, которые пытаются обмануть путешественников, совершающих покупки в Интернете, и включают НДС только на этапе оплаты, поэтому обязательно следите за этим, например, при покупке дешевых авиабилетов.
Что такое возврат НДС?
Возврат НДС — это возмещение НДС, уплаченного вами за товары, приобретенные в Европе в качестве нерезидента. Если купленный вами товар включал 20% НДС, вы можете получить обратно сумму, соответствующую этому потребительскому налогу, когда вы покинете территорию.
Следует иметь в виду одну вещь — будьте готовы, некоторые технические детали будут у вас на пути — это то, что НДС рассчитывается на основе базовой цены товара или услуги до вычета налогов, а НЕ как процент от окончательной цены. Это означает, что вам НЕ следует ожидать, что сумма возврата НДС будет рассчитана на основе окончательной цены: например, для предмета, облагаемого налогом по ставке 20%, ваш возврат НДС обычно составляет около 16,7% от окончательной цены.
Когда можно вернуть НДС?
Когда я имею право на возврат НДС?
Вы имеете право на возмещение НДС, если покупаете товары или товары (не услуги) в Европе и не являетесь там постоянным жителем.
Если вы постоянно или постоянно проживаете за пределами ЕС, вы, вероятно, будете считаться «посетителем» для целей возмещения НДС, когда вы путешествуете на старый континент. В этих случаях вы не облагаетесь НДС и можете потребовать возмещения. Это потому, что экспорт освобожден от НДС. Когда вы покупаете товары или товары в Европе и привозите их домой, ваша покупка считается экспортной. В результате вы можете потребовать возмещения НДС.
Обратите внимание, что вы НЕ имеете права на возмещение НДС при оплате проживания в отеле или ужина в ресторане.Это потому, что эти услуги «потребляются» в Европе, а не экспортируются. В отличие от туристов, бизнес-путешественники также могут требовать уплаты налога на проживание и питание, но это настолько сложный процесс, что только крупные компании, которые часто прибегают к командировкам своих сотрудников, решаются на него.
Чтобы иметь право на возмещение НДС, сумма ваших покупок должна превышать определенную сумму, которая варьируется от страны к стране. В большинстве случаев вам придется потратить эту сумму в одном месте, поэтому, если вы планируете делать покупки, помните об этом.Это требование о минимальных расходах было введено, чтобы избежать административного бремени, связанного с товарами небольшой стоимости, и обычно устанавливается на уровне 175 евро за всю покупку, однако некоторые страны ЕС могут установить более низкие пороговые значения.
Можно ли получить возврат НДС после отъезда из Европы?
Да, вам нужно покинуть Европу, чтобы потребовать возмещения НДС. Если вы просто пересекаете границу в пределах Европейского Союза, вы не имеете права: товары должны покинуть территорию налогообложения, а не только страну, в которой вы их приобрели, чтобы считаться экспортными.
Могу ли я получить возврат НДС при выезде из Великобритании?
Да, те же правила применяются в Великобритании. После того, как вы покинете пределы Соединенного Королевства и вернетесь домой, вы можете потребовать возмещения НДС, уплаченного за ваши товары.
Как работает возврат НДС?
Могу ли я получить возврат НДС при покупках в Интернете?
Да, вы можете получить возврат НДС даже при покупках в Интернете. Применяются те же правила: вы должны быть постоянным жителем страны, не входящей в ЕС, и сумма, которую вы заплатили, должна быть выше минимума, установленного страной интернет-магазина.
Могу ли я получить возврат НДС за отели?
Если вы не деловой путешественник, нет. Схемы возврата НДС не применяются к проживанию в отелях, поскольку они рассматриваются как услуги, потребляемые на месте, а не как экспортируемые товары.
Компании, которые часто прибегают к командировкам, могут подать заявление на возмещение НДС, но это единственное исключение.
Как подать заявку на возврат НДС?
Не существует единой стандартной процедуры для всего Европейского Союза, но в большинстве случаев необходимы следующие шаги.
1. Получите подтверждение места жительства
Чтобы начать процесс возврата, вам необходимо предъявить удостоверение личности, которое указывает на то, что вы не являетесь резидентом ЕС. Ваш паспорт, вероятно, ваш лучший выбор.
2. Оформить документы
Продавец поможет вам заполнить форму Tax Free. Убедитесь, что информация верна, и сохраните квитанции. Многие, как правило, ориентированные на туристов торговцы предложат мгновенный возврат в качестве услуги и отправят вам формы возврата по почте. Вы можете легко их заметить, так как на двери обычно есть табличка с надписью «Tax Free».
Тем не менее, этот беспошлинный шоппинг не отменяет того факта, что вам по-прежнему необходимо иметь печать на документах на границе, поскольку они используют стороннюю организацию, такую как Premier Tax Free или Global Blue, для обработки требования о возмещении. Если продавец предлагает прямую кредитную карту или возврат наличными, вы, скорее всего, заплатите комиссию за услугу.
3. В аэропорту
Принесите свои покупки, квитанции и бланки возмещения в один из пунктов НДС при пересечении границы и подождите некоторое время до вашего отъезда.Если ваш магазин не предлагает мгновенный возврат средств, вы можете получить свои деньги на последней остановке в ЕС. Имейте в виду, что не все страны европейского континента являются частью ЕС. Если вы купили в Цюрихе дорогие часы, обязательно проштампуйте свои бланки перед пересечением границы.
И еще кое-что: чтобы иметь возможность требовать возмещения НДС, вы должны иметь возможность доказать, что приобретенные вами товары действительно покинули территорию налогообложения. В Европейском союзе это означает, что вы можете потребовать возмещение налога только тогда, когда фактически покидаете зону ЕС — вы не сможете потребовать возмещения НДС, если путешествуете только между двумя странами ЕС.
4. Пройдите на таможню
Вот где вам понадобится дополнительное время, так как очереди на таможне могут быть длинными. Сделайте это перед регистрацией багажа, так как таможенный агент может захотеть убедиться, что вы действительно экспортируете купленные товары. После прохождения таможенного контроля они добавят в ваши формы штамп таможни.
Обратите внимание, что для того, чтобы иметь право на возврат налога, приобретенные вами товары должны быть новыми и неиспользованными. Не используйте товары до прохождения таможни, иначе вам не возместят расходы.
У вас также должна быть возможность показать товары сотруднику таможни, поэтому не упакуйте их в зарегистрированный багаж или, по крайней мере, проверьте, сможете ли вы доставить зарегистрированный багаж с собой на таможню.
5. Получите свои деньги
Теперь, даже если вы выполнили все вышеперечисленное, вы не получите свои деньги просто так. Если вы приобрели товары у продавца, который работает с определенным агентом по возврату средств, найдите его стойку в аэропорту и принесите свои документы с печатью.Имейте в виду, что будет удержана небольшая комиссия.
Если это невозможно, вам нужно будет отправить документы на возврат по почте, и это займет несколько месяцев, прежде чем (и если) вы получите ответ. Если вы совершали покупки с помощью кредитной карты, следите за своей выпиской, в противном случае ожидайте чек по почте.
Сколько времени занимает возврат НДС?
Возврат НДС на ваш банковский счет занимает около 3 недель. Если вы запросите возврат наличными в аэропорту, вы должны получить его немедленно.Обработка платежей чеками также занимает около 3 недель.
Часто задаваемые вопросы о возврате НДС
Облагается ли налогом возврат НДС?
Нет, вы не будете платить налоги на возмещение НДС. Только не забудьте сохранить документы об уплате НДС на случай, если они понадобятся властям.
Могу ли я покупать товары без уплаты НДС?
Нет, НДС всегда включен в цену, и вы не сможете покупать товары и услуги, не уплатив НДС.
В лучшем случае вы можете получить возмещение непосредственно у продавца, если он действительно предлагает эту услугу.Ожидайте дополнительных документов в магазине, если вы выберете этот вариант.
В качестве альтернативы вы можете попросить продавца отправить товары прямо к вам домой, но в большинстве случаев это не выгодно для вас с финансовой точки зрения. Вам действительно придется оплатить стоимость доставки вместе с пошлиной США.
Единственный способ избежать уплаты НДС — это приобрести товары в магазине беспошлинной торговли, который редко можно найти где-либо еще, кроме как в международном аэропорту.
Последние мысли: стоит ли требовать возврата НДС?
Это зависит от обстоятельств.Если вы умеете решать проблемы и часто путешествуете, это того стоит. Если вы сделали всего несколько покупок и хотите получить экономическое преимущество, это действительно зависит от ситуации.
Допустим, вы ходили по магазинам во время последней поездки в Париж и потратили в общей сложности 2000 долларов в Lafayette. Стандартная ставка НДС во Франции составляет 20%, поэтому, предполагая, что все приобретенные вами товары имеют право на возмещение, вы можете рассчитывать на возмещение в размере 400 долларов США. Я бы сказал, оно того стоит.
Но нельзя отрицать, что, поскольку требуется много бумажной работы, это утомительный процесс.Многие путешественники также проигнорировали свои претензии и остались без ответа.
Есть вопросы? Попробуйте связаться с национальными налоговыми органами или таможней страны покупки.
Не забудьте потребовать компенсацию за задержку рейса или компенсацию за отмену рейса, если ваш самолет прибыл с опозданием минимум на 3 часа!
Возврат НДС 101: Как сэкономить на покупках в Европе
Эд Перкинс | SmarterTravel. com
Посетив Европу, вы обнаружите, что многие товары и услуги облагаются «налогом на добавленную стоимость» или НДС.Это налог на потребление, а не на доход, и он колеблется в пределах 15-25%. Если вы платите этот налог при совершении покупок за границей, вы часто можете вернуть свои деньги после возвращения домой, поскольку путешественники обычно имеют право на возмещение НДС в цене на товары. Но получение возмещения может стать головной болью. Вот 10 вещей, которые вам нужно знать о возврате НДС.
Возврат денег за товары, а не за услуги
Страны обычно освобождают экспорт от НДС. Поэтому, когда вы покупаете товары или другие товары в качестве туриста, то, что вы везете домой, считается экспортом.Соответственно, вы имеете право на возмещение НДС в цене.
С другой стороны, когда вы останавливаетесь в отеле или едите в ресторане, эти услуги потребляются на месте, а не экспортируются. Соответственно, туристы не имеют права на возмещение НДС за эти покупки. Некоторым деловым путешественникам разрешается возместить НДС за услуги, но этот процесс настолько сложен, что только крупные корпорации с тяжелыми командировками когда-либо пытаются вернуть его.
НДС может быть большим
НДС — англоязычный термин; другие термины включают IVA, TVA, moms, MwST и несколько уникальных местных терминов.Правила ЕС (большая часть Западной Европы) требуют, чтобы страны-члены взимали НДС в размере не менее 15%; большинство ставок находится в диапазоне 19-25%. Многие страны полностью освобождают от уплаты некоторых покупок или применяют пониженные процентные ставки для «основных» покупок, таких как продукты питания, аренда, транспорт и медицинские услуги. Некоторые страны также освобождают определенные регионы от НДС или применяют пониженные ставки из-за квазинезависимого статуса или для поощрения экономического развития. Среди регионов Европы с пониженным или нулевым НДС — Эгейские острова, Азорские острова, Канарские острова и Нормандские острова.
Ставки НДС в четырех европейских странах, не входящих в ЕС, составляют 25,5% в Исландии, 25% в Норвегии, 8% в Швейцарии и 18% в Турции, опять же с некоторыми освобожденными или сниженными ставками.
Имейте в виду, что ставка НДС — это сумма, добавляемая к базовой цене до налогообложения, а не процент от окончательной цены. Таким образом, ставка НДС 20% составляет 16,7% от покупной цены.
Включено в цену
На практике цены на товары, которые вы видите в магазинах, почти всегда включают НДС.Так же как и размещенные цены на отели и цены в ресторанах. Общее правило таково: то, что вы видите, — это то, что вы платите. Онлайн-турагентства (OTA) обычно публикуют цены на отели с учетом НДС, но не всегда, поэтому обратите внимание на мелкий шрифт! Кроме того, в некоторых населенных пунктах в дополнение к НДС взимается налог с продаж на проживание в отелях, но они не включают их в объявленную цену; эти дополнительные налоги обычно довольно низкие.
Ваши товары должны покинуть страну
В большинстве европейских стран разрешено возмещение НДС при «экспорте» товара. Но перед получением возмещения вы должны доказать, что товар действительно покинул налоговый орган. (Для стран Европейского Союза это означает, что вы должны покинуть ЕС, а не просто пересечь внутреннюю границу ЕС.) Если вы вылетаете самолетом, вы должны показать товары после прохождения таможенных формальностей.
Для возврата денег товар должен быть новым и неиспользованным. Например, если вы покупаете в Париже модные аксессуары, не используйте их, пока не покинете ЕС.
Существуют минимальные квалификационные суммы
Многие страны устанавливают минимальную цену за единицу или дневную стоимость для каждого магазина, чтобы иметь право на возмещение НДС.Этот минимум колеблется от нуля в Ирландии, Германии и Великобритании до 300 швейцарских франков (около 333 долларов США по данным XE.com) в Швейцарии, 175 евро (около 237 долларов США) во Франции, 155 евро (около 210 долларов США) в Италии, 125 евро ( около 169 долларов) в Бельгии и 90 евро (около 122 долларов) в Испании.
Где купить
Покупайте в магазинах, которые занимаются оформлением документов на возврат НДС. Большинство магазинов, которые делают это, размещают где-нибудь на двери или окне табличку «Tax Free» или аналогичный знак; в крупных универмагах часто есть специальные пункты НДС. С другой стороны, уличные торговцы, художники на тротуарах, многие магазины в небольших городах и т. Д. Обычно не предоставляют эту услугу, поэтому вам не повезло, когда вы покупаете у них.
При покупке попросите продавца предоставить необходимые документы, иногда называемые «чеком», и заполнить их, прежде чем вы покинете магазин. (Вероятно, вам придется доказать, что вы не из страны или зоны НДС.)
Когда вы покидаете ЕС или страну, в которой вы купили товары, отнесите товары и документы на пограничную станцию и получите документы, заверенные печатью местного таможенного агента. Обычно агент просит показать предметы, поэтому не упаковывайте их в зарегистрированный багаж — или, по крайней мере, не забудьте проверить багаж после прохождения таможни. Это очень важно: без печати вы не получите возмещения.
Работайте со своим продавцом
Самый простой способ получить возмещение — это попросить продавца обработать его в точке продажи. Некоторые продавцы просят вас подписать две квитанции кредитной карты: одну для цены без НДС, а другую — для НДС. Вам все равно нужно оформить документы и поставить штамп, но когда вы проедете через контрольно-пропускной пункт, вы просто отправите заполненные документы продавцу, чтобы доказать, что вы действительно вывезли товары из этой области.Когда продавец получает документы, он или она разрывает квитанцию по кредитной карте для уплаты НДС. В качестве альтернативы вы подписываете одну квитанцию на полную стоимость, а продавец позже возвращает НДС на вашу карту.
Вы также можете избежать уплаты НДС, если торговец отправит вам товары прямо на ваш домашний адрес. Однако в большинстве случаев это не лучшее решение. Стоимость доставки может быть очень высокой, и вы должны заплатить пошлину США, даже если вы не израсходовали свое разрешение на ввоз.
Пусть это сделают профессионалы
Два агентства специализируются на содействии возврату НДС.Как правило, вы хотите делать покупки в магазинах, которые участвуют в программах одного из этих агентств; это будет отображаться на знаке. Пройдите оформление покупки и таможни, как описано. Затем, после прохождения таможни и печати ваших документов, найдите офис агентства, чтобы оформить возврат. У крупных агентств есть стойки возврата в зонах отправления крупных международных терминалов аэропортов, на некоторых корабельных и паромных терминалах, а также в некоторых офисах в центре города. Как правило, у вас есть выбор: получить возмещение наличными, чеком или кредитной картой.Эти наряды обычно вычитают до 30% от суммы возмещения в качестве платы за услуги.
Global Blue — самый крупный; он работает по всей Западной Европе, а также в нескольких странах Восточной Европы, Аргентине, Японии, Марокко, Сингапуре, Южной Корее, Турции и Уругвае. Premier TaxFree работает в ограниченном количестве европейских стран, но охватывает Иорданию. Посетите веб-сайты агентств для получения более подробной информации.
Покупка в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту
Вы можете избежать уплаты НДС, дождавшись покупки в магазине беспошлинной торговли в аэропорту, который обычно находится после формальностей вылета в крупных международных аэропортах.Посттаможенные зоны многих крупных европейских аэропортов теперь больше похожи на высококлассные торговые центры, чем на аэропорты. Но цены в магазинах в большинстве аэропортов должны быть немного ниже местных цен с учетом НДС, а не по местной цене за вычетом НДС. Эти жирные наценки помогают финансировать аэропорт.
Остерегайтесь подводных камней
Как уже отмечалось, оформление документов и штамп таможни имеют решающее значение для процесса. К сожалению, иногда вы можете упустить шанс подчиниться.Один из способов упустить возможность — купить у поставщика, который не оформляет документы. Независимые художники, уличные торговцы и многие другие продавцы не участвуют в программах и не предоставляют документов.
Вы также можете не получить документы, если пересечете границу без присмотра. В наши дни вы можете выехать из налоговой зоны, вообще не встречаясь с таможней или должностным лицом — например, когда вы едете на арендованном автомобиле, едете на поезде или автобусе через малоиспользуемый пограничный переход. Если вы летите домой из Женевы, но возвращаете арендованный автомобиль на французской стороне международного аэропорта Женевы, вы обнаружите, что таможенные киоски в коридоре между французским и швейцарским вестибюлями здания терминала, как правило, не обслуживаются ни одной из стран.
В некоторых странах есть способы решения этих проблем. Подробности уточняйте на сайтах агентств, желательно до того, как вы столкнетесь с проблемой.
Право на возврат НДС | Portail de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
VERSION FRANÇAISE
Таможня Франции никоим образом не несет ответственности за возмещение НДС, уплаченного при покупках, сделанных во Франции. Это может сделать только продавец, у которого вы приобрели товар.
Общая информация
На этой странице изложены основные моменты, касающиеся возврата НДС.Он предназначен только для информационных целей и не заменяет действующие правила.
Если ваше основное место жительства находится в стране, не входящей в ЕС 2 , вы можете иметь право на возмещение НДС с цены товаров, приобретенных во Франции.
Штамп таможни в пункте отправления из ЕС окончательно освобождает продавца от уплаты НДС. Продавец должен возместить уплаченный НДС на основании таможенной проверки.
Во Франции есть два метода подтверждения возврата:
Обратите внимание: с 1 января 2014 года формы возврата НДС от розничных продавцов должны были выдаваться с использованием приложения PABLO.Путешественники должны сканировать свои формы в терминалах PABLO, доступных в международных портах и аэропортах, а также на швейцарской границе.
Не все розничные продавцы предлагают услугу освобождения от НДС.
Право на возмещение НДС
Чтобы претендовать на возмещение НДС, необходимо:
- Быть резидентом страны, не входящей в ЕС 2 г на момент покупки
- Пробыл во Франции менее шести месяцев
- Быть не моложе 16 лет
Во время покупки у вас должна быть возможность предъявить свидетельство вышеизложенного, например, паспорт или, , в виде исключения , оригинальное действительное удостоверение личности, если вы живете в стране, не входящей в ЕС, которая является частью Шенгенская зона (Норвегия, Швейцария, Исландия или Лихтенштейн).
Не подлежат возмещению НДС:
- Резиденты государства-члена ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания (включая остров Мэн)
- Жители Княжества Монако
- Лица, которые уезжают, чтобы занять должность в стране, не входящей в ЕС, или на территории, не входящей в ЕС
- Лица, которые возвращаются жить во Францию или в Европейский Союз
- Лица, окончательно покидающие Европейский Союз, даже если они возвращаются в свою страну происхождения
- Члены дипломатических или консульских представительств и сотрудники международных организаций, командированные во Францию или Европейский Союз
- Студенты и стажеры, проживающие во Франции или в Европейском Союзе шесть или более месяцев в году
- французских получателей социального обеспечения, которые обращаются за возмещением НДС за частично или полностью возмещаемые фармацевтические продукты
- Жители заморских департаментов Франции в Гваделупе, Французской Гвиане, Мартинике, Майотте и Реюньоне
- Лица, нанятые транспортными / туристическими компаниями (воздушные, морские и автомобильные), которые путешествуют в рамках своих профессиональных обязанностей
Примечания:
1 С 1 июля 2013 года 28 государств-членов Европейского Союза: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.
2 Страны, не входящие в ЕС: страны, не входящие в ЕС.
Следующие страны считаются странами, не входящими в ЕС, поскольку они не являются частью таможенной территории Европейского Союза:
- Французские заморские общины Французской Полинезии, Новой Каледонии, Уоллиса и Футуны, Сен-Пьера и Микелона, а также французских южных и антарктических земель, Сен-Мартена и Сен-Бартелеми.
- Следующие территории других государств-членов ЕС: Нормандские острова (Джерси, Гернси и др.)), Андорра, Фарерские острова, Канарские острова, Сеута и Мелилья, Сан-Марино, Ватикан, Гибралтар, голландская сторона Сен-Мартен, остров Гельголанд и территория Бюзинген, Ливиньо, Кампионе д’Италия, гора Афон , Аландские острова и Гренландия.
Товары, подлежащие возврату НДС
Допускаются розничные покупки туристического характера; коммерческие — нет.
Некоторые товары в силу своего характера не подлежат возмещению НДС.
В их число входят:
- Товары, подпадающие под действие особых процедур (например, подпадающие под действие Вашингтонской конвенции, товары двойного назначения, наркотики и т. Д.)
- Табак промышленный
- Нефтепродукты
- Оружие
- Культурные товары
- Транспортные средства личного пользования, вместе с их оборудованием и принадлежностями (продукты питания, топливо и т. Д.)
Существуют особые исключения для последних трех категорий, по которым возможны налоговые льготы.Для получения дополнительной информации свяжитесь с местной французской таможней до отправления.
Право на возмещение НДС
Товары, которые вы покупаете, должны быть розничными покупками туристического характера.Общая сумма ваших покупок, включая все налоги, должна быть больше 100 евро. Они должны были быть куплены в одном магазине и в один день. Во время покупки продавец предоставит вам форму возврата НДС, которую должны подписать и продавец, и вы.
Подписывая форму, вы соглашаетесь соблюдать определенные процедуры. Когда вы покидаете территорию ЕС и до проверки багажа, вы должны предъявить таможне свои покупки и форму возврата НДС. Понятие «багаж» можно расширить, включив в него багажник и пассажирский салон частного транспортного средства.
Вы должны сделать это до конца третьего месяца, следующего за месяцем, в котором вы совершили покупку (и).
Н.B .: , если все эти условия не соблюдены, таможня откажется поставить печать на вашей форме (формах).
Если вы покидаете Европейский Союз из Франции
Если вы выберете ручную процедуру , французская таможня проштампует и вернет вам два листа вашей формы возврата НДС. Затем вы отправляете бланк с печатью продавцу.
Если вы выберете электронный штамп с помощью терминала PABLO , процесс будет полностью компьютеризирован:
Обратите внимание: , если вы проходите досмотр на таможне во время процедуры штамповки (ручной или электронной), вы должны предъявить свои покупки.Невыполнение этого требования приведет к аннулированию формы возврата НДС и возможному штрафу.
Если вы выезжаете из ЕС поездом
Вы должны иметь штампы таможни на бланках возврата НДС либо во время поездки, либо на пограничном переходе (в пункте выезда из ЕС).
Если вы покидаете ЕС на корабле или по дороге
Вы должны иметь бланки возврата НДС с печатью на таможне в конечном порту или пункте выезда по дороге в Европейском Союзе.
Если вы покидаете Европейский Союз из другого государства-члена, кроме Франции
После проверки таможня государства-члена поставит печать и вернет ваши формы.
- По возвращении в страну проживания вы отправляете бланк с печатью продавцу.
- Во всех случаях продавец, используя предоставленные вами сведения и инструкции, отправит вам сумму, указанную в поле D формы, которая соответствует сумме НДС, подлежащей возмещению.
Розничные продавцы также могут возместить НДС во время покупки, но это не освобождает вас от выполнения описанных выше процедур.
Обратите внимание: продавец должен получить соответствующий лист с печатью в течение шести месяцев с момента покупки.
Если на бланке возврата НДС не было проставлено печать
… перед вылетом из Франции
Эта процедура не распространяется на путешественников, которые не предъявили форму возврата НДС и / или связанных покупок при выезде с территории ЕС. Однако, если ваша форма возврата НДС (выпущенная во Франции) не была проштампована французской таможней при выезде из Европейского Союза по причинам, связанным с французской таможней, вы можете запросить обратное подтверждение формы в таможне с территориальной юрисдикцией.
Для этого вы должны подать запрос в течение шести месяцев с даты покупки в Региональное таможенное управление, в юрисдикцию которого входит ваш пункт отправления из Европейского Союза (например, Региональное управление Руасси-Шарля де Голля, Региональное управление Ниццы). Управление, региональное управление Леман и т. Д.)
Необходимо указать:
- Причины, по которым вы не смогли пройти таможенные экспортные формальности
- Название таможни в пункте отправления и дата отправления из Европейского Союза
К запросу необходимо приложить:
- Любой официальный документ, подтверждающий, что ваше обычное место жительства находится за пределами Европейского Союза и что вы посещали Францию менее шести месяцев ( оригинал паспорта, удостоверения личности, консульского удостоверения, вида на жительство и т. Д.)
- Доказательство экспорта товара. Это доказательство состоит либо из квитанции, выданной таможенными органами вашей страны, в которой указывается, что все применимые пошлины и налоги были уплачены, либо из выдачи аккредитованным органом в посольстве или консульстве Франции сертификата 3 или штампа C2. формы возврата НДС.
- Оригинал формы возврата НДС с печатью посольства или консульства и / или справка, выданная консульством или посольством
- Копия вашего проездного
Обратите внимание: исправление вашего возмещения НДС путем проставления штампа на бланке возмещения НДС позднее является исключительной процедурой.
Примечания:
3 Взимается регистрационный сбор в размере 27 евро.
Если ваша форма возврата НДС не была проштампована и вы покинули ЕС из другого государства-члена
Если вы совершаете покупки во Франции, но покидаете Европейский Союз из другого государства-члена, запросы на регуляризацию следует направлять по адресу:
Региональное направление де дуан де Пари
30 rue Raoul Wallenberg
75019 Париж
dr-paris @ douane.finances.gouv.fr
Вы должны включить в свой запрос перечисленные выше элементы.
Ваш запрос на поставку штампа таможни в форме возврата НДС может быть отклонен, если:
- У вас нет необходимых подтверждающих документов
- Вы не представляете свои покупки одновременно с формой возврата НДС
- Покупки, для которых вам требуется возмещение НДС, не носят личного характера
- Форма возврата НДС, предоставленная вам продавцом, не соответствует действующим нормам
- Срок действия формы на возврат НДС истек
- Форма возврата НДС, которую вам передал продавец, не подписана
- Вы не тот человек, чье имя указано в форме
Это основные основания для отказа , но этот список не является исчерпывающим.Одного из вышеперечисленных оснований достаточно, чтобы таможня отказалась поставить штамп на вашем бланке возврата НДС.
Возврат НДС в Германии — Федеральное министерство иностранных дел
В Германии сумма, уплаченная за товар, включает 19% налог на добавленную стоимость (НДС). НДС может быть возвращен, если товар приобретается и экспортируется клиентом, проживающим за пределами Европейского Союза. Обратите внимание, что для возврата налога товар должен быть экспортирован в течение трех месяцев с момента покупки.Перед покупкой каких-либо товаров в Германии вы должны сообщить розничному продавцу, что собираетесь экспортировать товары в Соединенные Штаты Америки.Вместе с квитанцией вы получите так называемые «Ausfuhrbescheinigung» (экспортные документы) или налоговый чек для покупок.
При выезде из Европейского Союза — только через Германию — экспортные документы или Tax Free Shopping Check плюс
- оригинал квитанции магазина
- купленные товары (неиспользованные / неношеные в оригинальной упаковке и с ценником)
- и ваш паспорт, указывающий место жительства за пределами ЕС
, должны быть представлены в таможенную службу в аэропорту (вы должны покинуть Германию беспосадочным рейсом в страну за пределами ЕС ).Экспортные документы будут проштампованы после проверки товаров. Поскольку вам необходимо предъявить товары, убедитесь, что они находятся в вашей ручной клади (ваши чемоданы уже зарегистрированы!).
После возвращения в США счет с печатью следует отправить обратно в магазин в Германии, где был приобретен товар. Для проверки Tax Free Shopping вы можете получить возмещение наличными, если у них есть офис в аэропорту. В противном случае чек следует отправить по адресу, указанному на обратной стороне чека Tax Free Shopping, где вы найдете подробные инструкции по возврату средств.
Заверение в дипломатическом или консульском представительстве Германии (исключение)
В очень редких исключительных случаях возможно заверение в дипломатическом или консульском представительстве Германии. Должно быть дано правдоподобное объяснение в письменной форме, почему не удалось получить экспортную марку в порту отправления из Германии.
Применяется та же процедура, что и на таможне:
- оригинальная квитанция
- экспортные документы или Tax Free Shopping Check
- приобретенные товары (неиспользованные / неношеные в оригинальной упаковке и с ценником)
- и ваш паспорт вместе документ, подтверждающий местожительство,
необходимо предъявить сотруднику консульства для проверки.
Обратите внимание, что сертификация может быть выдана только для товаров, приобретенных в Германии (для товаров, приобретенных в других странах-членах ЕС , пожалуйста, проконсультируйтесь в соответствующем посольстве / консульстве).
Убедитесь, что товар доставлен в нужную немецкую миссию. В США девять немецких миссий. Каждый из них охватывает определенную географическую зону. Чтобы узнать, кто из них может вам помочь, воспользуйтесь нашей поисковой системой консульства.
Обратите внимание, что одним из критериев для получения освобождения от налогов является то, что товар (-ы) должны быть экспортированы до конца третьего календарного месяца, следующего за месяцем покупки.
Если приобретенные товары будут представлены в компетентное иностранное представительство Германии позднее, время вывоза должно быть подтверждено соответствующей документацией (например, авиабилет, отметка о въезде в вашем паспорте).
За печать каждой отдельной экспортной бумаги взимается сбор в размере 25 евро. Комиссия оплачивается наличными (эквивалент в долларах США по текущему обменному курсу) или международно принятой кредитной картой (плата будет взиматься в евро, могут взиматься дополнительные сборы со стороны компании-эмитента кредитной карты).
Могу ли я получить возврат НДС при выезде из UK Soil? Как получить возврат НДС после визита в Великобританию | FreshBooks
9 мин. Читать
- Концентратор
- Концентратор для Великобритании
- Могу ли я получить возврат НДС при выезде из Великобритании? Могу ли я получить возврат НДС при выезде из UK Soil?
Делая покупки в Великобритании, вы платите налог на добавленную стоимость (НДС) за большую часть приобретаемых вами товаров и услуг. Обычно он уже включен в цену, поэтому вам не нужно выполнять какие-либо вычисления.Это хорошая новость, поскольку существует три ставки НДС, и вам нужно знать, применять ли ставку 0%, 5% или 20%. К счастью, все это делают за вас розничные продавцы, и с вас взимается цена, которая включает правильный НДС.
Если вы посещаете Великобританию, вы можете иногда вернуть эту сумму НДС перед отъездом.
Вы делаете это через схему розничного экспорта HMRC, также известную как беспошлинные покупки. Это относится только к товарам, которые вы покупаете в Великобритании, чтобы увезти домой в другую страну.К сожалению, это не касается сервисов.
Вы организуете возврат НДС у участвующего розничного продавца. Магазины не должны быть частью схемы. Если да, то обычно на них есть табличка с надписью «беспошлинная покупка». Будьте готовы заплатить комиссию тому, кто обрабатывает ваш возврат НДС, для покрытия административных расходов.
Важно отметить, что вы можете требовать возмещения НДС только по товарам, купленным в течение последних трех месяцев.
Вот что мы покроем:
Кто имеет право требовать возмещения НДС?
Какие товары не подлежат возврату НДС?
Как работает схема розничного экспорта с НДС?
Что мне делать, когда я приеду на таможню?
Как мне вернуть НДС в аэропорту Великобритании?
Сколько налогов я получу, если уеду из Великобритании?
Кто имеет право требовать возмещения НДС?
Вы имеете право на участие в программе розничного экспорта НДС в качестве посетителя или резидента Великобритании или Европейского союза (ЕС) при условии, что вы соответствуете следующим критериям.
Иностранные посетители
Вы приехали в Великобританию из-за границы и возвращаетесь домой за пределами Великобритании или ЕС. И вы собираетесь вывезти эти товары из Великобритании или ЕС «в последний день 3-го месяца после месяца, в котором вы их купили». Например, если вы покупаете товар 2 апреля, вы должны «экспортировать его» — вывезти из Великобритании или ЕС — до 31 июля.
Иностранные жители
Если вы работаете или учитесь в Великобритании в качестве иностранного резидента, вы можете использовать эту схему, если вы покидаете ЕС или Великобританию как минимум на 12 месяцев.Это также применимо, если вы являетесь резидентом ЕС. Вы должны вывезти товары из страны в те же сроки, что и зарубежные посетители.
Если вы относитесь к одной из этих категорий, это отличная новость для вашего банковского баланса, поскольку вы можете требовать возмещения НДС. Но вам нужно будет доказать свое право как продавцам, которые организуют возврат НДС, так и сотрудникам таможни при выезде из Великобритании или ЕС. Приемлемым доказательством является ваш паспорт, виза, любые другие соответствующие проездные документы, ваша форма НДС 407 и квитанции на предметы в вашем заявлении на возмещение НДС.Без этого доказательства ваша претензия не будет одобрена.
Какие товары не подлежат возврату НДС?
Хорошо, сначала убираем плохие новости. Вы можете потребовать возмещения НДС по большинству вещей, которые вы покупаете в Соединенном Королевстве, за исключением следующих товаров:
- Расходные материалы, которые вы начали использовать или полностью использовали в Великобритании, перед отъездом. Сюда входят такие вещи, как еда, алкоголь и духи. Возможно, у вас еще остались некоторые из этих восхитительных шоколадных конфет ручной работы, которые вы можете взять с собой домой, но вы с радостью проглотили верхний слой.
- Услуги, такие как гостиничные счета, спа-процедуры и аренда автомобилей.
- Любые товары, приобретенные в Интернете или любой другой почтовой службой.
- Лодки и автомобили.
- Необработанные драгоценные камни
- Слитки более 125 граммов, 10 тол или 2,75 тройских унций.
- Товары, которые вы экспортируете в качестве груза. Все, что вы экспортируете по схеме розничного экспорта, должно перевозиться с вами по тому же плану, в ручной клади или багажном отсеке.
- Все, что требует экспортной лицензии, кроме антиквариата.
- Любые товары стоимостью более 600 фунтов стерлингов, которые вы экспортируете для деловых целей.
Для большинства из нас это оставляет множество вариантов для вашего списка беспошлинных покупок.
Информация о том, как работает схема розничного экспорта с НДС
Важно понимать требования схемы розничного экспорта с НДС, прежде чем вы отправитесь на лечение в розничной торговле. Если вы собираетесь вернуть НДС, вам необходимо соблюдать определенные правила во время совершения покупок. Это означает, что вы будете готовы к проверкам при выезде из Великобритании или ЕС, подтверждающих вашу претензию.
Время для беспошлинных покупок!Как здорово иметь настоящие предметы из разных мест, где мы жили, работали и побывали. Они пробуждают наши драгоценные воспоминания или делают необычные подарки. И, готовясь покинуть Соединенное Королевство или ЕС, вы можете решить купить что-нибудь особенное, чтобы взять с собой домой.
Простое следование этим нескольким простым правилам означает, что вы можете требовать возврата денег за эти предметы, убедившись, что вы соответствуете критериям возмещения НДС в пункте отправления.Честно говоря, кому не нравится идея беспошлинных покупок?
Каковы правила беспошлинной торговли?
Вы должны найти магазины, у которых есть знак беспошлинной торговли. После просмотра поговорите с продавцом об использовании схемы экспорта в розницу. Вам нужно будет показать им свое национальное удостоверение личности или паспорт, чтобы они увидели, что вы имеете право на участие в программе.
К сожалению, вы сами должны быть там, чтобы заполнить документы — вы не можете отправить документы кому-либо еще.Хотя любой другой может оплачивать ваши товары, вы должны быть на месте, чтобы выполнить элемент возмещения НДС, связанный с покупками.
Продавец вместе с вами заполнит форму НДС 407 и другие правила схемы. В форме есть разделы, которые нужно заполнить вам — покупателю и продавцу. Вы должны заполнить и подписать соответствующие части формы в присутствии друг друга. Вы не можете просто внести свой вклад, а затем позволить продавцу написать свою часть, когда вы уйдете.Единственная ситуация, в которой кто-то может подписать вашу форму, — это наличие причин, непосредственно связанных с инвалидностью. Никакие прокси-подписи не допускаются.
Продавец даст вам заполненную форму, квитанции на ваши товары и иногда конверт с предоплатой, который вы можете взять с собой в конце транзакции. Вы должны иметь все эти документы, чтобы показать их на таможне Великобритании или ЕС. Там сотрудник таможни проштампует вашу форму, и вы отправите ее обратно в полученном конверте.Если у вас есть только чеки на товары, вы не получите возмещения.
После обсуждения с продавцом вам будет ясно:
- Как вы получите возмещение НДС
- Сколько магазин взимает за обработку вашего возмещения НДС
- Когда вы получите деньги на возмещение НДС
Продолжайте задавать вопросы о схеме розничного экспорта НДС, пока не будете уверены в этих деталях.
Что мне делать, когда я приеду на таможню?
Форма 407 на возврат НДС должна быть проверена и проштампована таможенником Великобритании или ЕС.Это невозможно сделать на другом конце пути. Конкретные правила зависят от вашего конечного пункта назначения после того, как вы покинете Великобританию (или ЕС).
Конечный пункт назначения: другая страна в ЕС
Если вы уезжаете из Великобритании в другую страну ЕС, вам необходимо предъявить документы на возврат НДС и товары таможенным служащим в последней стране ЕС, которую вы посещаете.
Конечный пункт назначения: страна за пределами ЕС
Если вы вообще выезжаете из ЕС, покажите свои квитанции, форму возврата НДС (которую вы заполнили у розничных продавцов) и товары на таможне Великобритании.Если вы упаковали какие-либо из этих товаров и готовы к отправке в багажный отсек, имейте в виду, что вам нужно будет показать их таможенникам, прежде чем сдавать багаж.
Конечный пункт назначения: страна за пределами ЕС с изменениями рейсов внутри ЕС
При выезде из Великобритании вам необходимо показать таможенникам Великобритании все товары, которые находятся в вашем зарегистрированном багаже, и соответствующие документы. Любые товары с возвратом НДС в вашей ручной клади будут проверены сотрудниками таможни в последней стране ЕС, из которой вы вылетаете, для вашего конечного пункта назначения за пределами ЕС.
Куда бы вы ни отправились, все, что вам действительно нужно сделать, это убедиться, что ваши товары легко доступны и ваши документы в порядке.
Как мне вернуть НДС в аэропорту Великобритании?
После того, как на вашем заявлении по НДС будет официально поставлена печать, вы получите возмещение в порядке, о котором вы договорились с продавцом во время покупки. Некоторые коммерческие компании по возврату денежных средств, имеющие киоски в аэропортах, вернут вам деньги перед посадкой на рейс. Обычно за это взимается дополнительная плата.Это можно сделать в фунтах стерлингов, другой валюте по вашему выбору, или положить на вашу кредитную карту, если у вас есть глобальная форма возврата .
Вы также можете отправить форму с печатью в магазин или коммерческую компанию по возврату средств. В некоторых аэропортах, например, в Хитроу, есть таможенный ящик для вашей формы, и офицеры проверят и отправят его вам, если все будет проверено.
Сколько налогов я получу, если уеду из Великобритании?
Вам придется потратить немного времени и усилий, чтобы воспользоваться схемой возмещения НДС.Итак, вы хотите знать, хотите ли вы вернуть пенни или фунты. Вполне понятно. И, что неудивительно, ответ — «это зависит от обстоятельств».
Вы получите возмещение НДС за весь НДС, уплаченный вами за ваши товары, за вычетом комиссии за обработку, взимаемой продавцом. Чем больше вы потратите, тем больше получите возмещение. Но это также зависит от ставки НДС, применяемой к этим товарам. В Великобритании действуют три ставки НДС, применяемые к товарам и услугам: 20%, 5% и 0%. Большинство товаров, которые вы, вероятно, купите, попадают в категорию стандартной ставки 20%.Дополнительную информацию о ставках НДС в Великобритании можно найти в статье «Как работает НДС в Великобритании?» гид.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Возврат НДС — GOV.UK
Обычно вы можете вернуть НДС , уплаченный за товары и услуги, приобретенные для использования в вашем бизнесе.
Если покупка также предназначена для личного или частного использования, вы можете вернуть только бизнес-долю НДС .
Примеры
Половина ваших звонков по мобильному телефону — частные.Вы можете вернуть 50% НДС от покупной цены и тарифного плана.
Вы работаете из дома, и ваш офис занимает 20% площади в вашем доме. Вы можете вернуть 20% НДС по счетам за коммунальные услуги.
Вы должны вести записи, подтверждающие ваше требование, и показывать, как вы пришли к определению доли бизнеса для покупки. У вас также должны быть действительные счета-фактуры НДС .
То, что вы не можете вернуть
Вы не можете потребовать НДС для:
Покупки перед регистрацией
Вы можете требовать возврата НДС , уплаченного за товары или услуги, купленные до того, как вы зарегистрировались для НДС , если покупки были сделаны в определенные сроки.
Предприятия, частично освобожденные от уплаты налогов
Вам необходимо произвести отдельные расчеты для покупок, которые относятся как к НДС, — освобожденным, так и к налогооблагаемым поставкам, например, счетам за телефонные разговоры или бухгалтерии.
Бизнес-активы на сумму 50 000 фунтов стерлингов и более
Существуют особые правила взыскания НДС для:
- отдельных компьютеров и отдельных единиц компьютерного оборудования стоимостью 50 000 фунтов стерлингов или более без учета НДС
- самолетов, кораблей и катеров стоимостью 50 000 фунтов стерлингов или более до НДС
- земельных участков и зданий стоимостью 250 000 фунтов стерлингов или более без учета НДС
Возможно, вам потребуется скорректировать сумму НДС , которую вы возместите в течение нескольких лет с использованием Схемы капитальных товаров.
Как будет возмещен ваш НДС
Получите возмещение, отправив налоговую декларацию по НДС .
Вам необходимо предоставить реквизиты своей учетной записи в HM Revenue and Customs ( HMRC ) — даже если вы уже настроили прямой дебет для возврата НДС . Добавьте или измените их, перейдя к регистрационным данным в своем онлайн-аккаунте VAT .
Вы также можете использовать свой онлайн-аккаунт для просмотра любого причитающегося вам возмещения, если только вы не подписались на «Making Tax Digital for VAT ».
Обычно вы получаете возмещение в течение 10 дней с момента получения возврата HMRC , но это может занять больше времени. Свяжитесь с HMRC только в том случае, если вы ничего не слышали в течение 30 дней.
Руководство по возврату налога на добавленную стоимость (НДС) для путешественников в Европе
По оценке Рика Стивса, туристы ежегодно упускают «миллионы долларов возвращаемых налогов с продаж» в Европейском Союзе. Убедитесь, что вы не среди тех, кто оставляет деньги на столе.
поделиться статьей
Если вы никогда не слышали о возмещении НДС, будьте готовы увидеть серьезные финансовые результаты, когда в следующий раз отправитесь за покупками за границу. Если вы ищете лучшую цену на дорогостоящий товар, вы можете сэкономить тысячи долларов, купив его за границей. (Покупки предметов роскоши со скидкой: это не оксюморон.) Вот подробные сведения о том, как получить возмещение.
Что такое НДС?
НДС — иногда избыточно называемый налогом на добавленную стоимость — означает налог на добавленную стоимость. Этот налог в основном применяется в Европейском Союзе, хотя более 160 стран по всему миру применяют налог на добавленную стоимость.Это налог с продаж, который платят потребители (а не предприятия), и его не существует в Соединенных Штатах, поэтому часто американские туристы не знают, что они могут потребовать возмещение налога, который они платят за границей.
Имейте в виду, что НДС часто включается в цену продукта (так, платье за 100 евро с 20-процентной ставкой НДС может иметь цену в 120 евро). В других случаях он указан в квитанции. Если вам что-то непонятно, спросите продавца, где бы вы ни находились.
Ставка НДС в Европе варьируется в зависимости от того, где вы находитесь и совершаете покупки, и составляет от 7.От 7 процентов в Швейцарии (технически не входящей в ЕС) до 27 процентов в Венгрии. Средняя ставка НДС в ЕС. составляет 21,3 процента, а минимум в ЕС. составляет 15 процентов. «Делойт» дает очень полезную разбивку по странам.
Указанная цена также зависит от того, что вы покупаете. Продовольственные и фармацевтические товары обычно облагаются налогом по более низкой ставке, чем кожаные изделия, такие как обувь и сумки.
Можно ли получить возврат НДС в Великобритании?
Пока что да.Это закончится 31 декабря 2020 года из-за Брексита.
Что дает право на возврат?
Почти все потребляемые товары, включая одежду, обувь, косметику и средства по уходу за кожей, ювелирные изделия, сумки, изделия из кожи и предметы искусства, облагаются налогом на добавленную стоимость. Многие товары подлежат возмещению НДС, но важно отметить, что могут быть востребованы только новые товары (не бывшие в употреблении). Каждая транзакция также должна превышать определенный порог, который зависит от страны. Например, вам нужно потратить более 175 евро на транзакцию во Франции, чтобы претендовать на возмещение НДС.Это означает, что вы можете купить несколько продуктов в одном магазине на общую сумму более 175 евро, но если вы распределите эти продукты по нескольким магазинам, вы не сможете потребовать возмещения. Вы также можете совершить одну крупную покупку на сумму более 175 евро в разных магазинах и требовать ее по каждой транзакции.
Ваши предметы должны быть неиспользованными, когда вы их декларируете. Тем не менее, обычно вы можете носить сумочку или пальто. Но вы можете воздержаться от взлома этих новых кожаных ремешков, прежде чем предъявить их таможне.Вы также должны убедиться, что товары, которые вы декларируете, являются недавними покупками, потому что вы должны подать заявку в течение трех месяцев после выезда из Европейского Союза.
Что
не имеет права на возврат ?- Винтажные предметы. Те винтажные клипсы Chanel, которые вы купили в Marché aux Puces de Saint-Ouen? Цена (вероятно, очень хорошая), которую вы заплатили, является окончательной. Здесь нет возврата.
- Товар куплен в безналоговых зонах аэропортов, потому что возврату нечего.
- Транзакции, не соответствующие минимальному порогу.
- Услуги , включая проживание в отелях, питание в ресторане и оплату услуг гида, потому что они предоставляются за границей и не доставляются домой.
- Все, что вы не ввозите в США . Товары должны приходить с собой домой.
- Автомобили , , если транспортное средство не используется исключительно в коммерческих целях, и в этом случае вы можете получить обратно до 50 процентов вашего НДС.
- Алкоголь и табак.
- Поддельные товары. Это может показаться очевидным, но искусственная сумка Dior не облагается НДС (а во Франции покупка подделки является уголовным преступлением).
Что нужно делать во время покупок
Продолжение статьи ниже рекламного объявления
Перед тем, как отправиться на экскурсию по магазинам, убедитесь, что у вас есть паспорт — вам нужно будет предоставить доказательства того, что вы являетесь посетителем. Если вы делаете покупки специально, чтобы получить скидку, спросите магазин, участвует ли он в возмещении НДС и есть ли у него определенный порог суммы покупки.Иногда небольшие магазины и бутики не участвуют, поэтому вы не сможете получить возмещение НДС по этой покупке. Об этом лучше всего знать, прежде чем начинать делать покупки.
Просите оформлять документы в каждом магазине — информация должна быть у продавца, кассира или менеджера магазина. Иногда магазины могут оформить возврат для вас на месте (так называемый «мгновенный возврат»), но большинство из них используют Global Blue, Premier TaxFree или другую третью сторону для обработки процесса возврата. [Примечание автора: я делал покупки в некоторых крупнейших магазинах Парижа и Лондона — Le Bon Marché, Liberty, Louis Vuitton, Chanel — и не смог получить мгновенный возврат средств ни в одном из них.]
Не выходите из магазина без подписанных официальных документов. Во многих универмагах есть отделы НДС, например, Liberty в Лондоне или Gallerie Lafayette в Париже. Эти офисы помогут вам разобраться с вашими документами. Прикрепите квитанции к формам и храните их в надежном месте, чтобы вы могли получить к ним доступ, когда потребуете возмещение.
Попросите второй чек. Вы можете запросить это для таможни США по прибытии домой.
Попробуйте сгруппировать покупки в бутиках в одну транзакцию , потому что вы можете получить более высокую норму прибыли.Не покупайте сумку в Hermès, а потом возвращайтесь за шарфом. Если есть возможность, купите их обоих одновременно.
Как получить возврат
Когда вы будете готовы покинуть ЕС — ваш последний порт отправления — убедитесь, что у вас есть готовые товары для декларирования и оформление документов, а затем отправляйтесь в аэропорт задолго до вылета. Имейте в виду, что если вы путешествуете по нескольким европейским странам, вы не проходите через этот процесс каждый раз, когда уезжаете и отправляетесь в новое место на континенте (даже если вы собираетесь не в страну E.Страна U, например, Норвегия или Швейцария).
Возврат будет завершен после вашего последнего отъезда, когда вы собираетесь домой. В ваших формах должны быть инструкции о том, какие шаги нужно предпринять (и куда идти), но вот что нужно делать.
Найдите свой счетчик НДС. Вы захотите определить свои варианты до полета, чтобы их было легче отслеживать в день поездки — Travelex, Moneycorp, Planet, Global Blue и Forexchange распространены. Посетите веб-сайт вашего аэропорта для получения дополнительной информации — некоторые (например, Хитроу) содержат подробные инструкции, касающиеся их местоположения.
Подойдя к стойке, предъявите сотруднику заполненные формы и документы, а также паспорт и посадочный талон. Вам может потребоваться предъявить некоторые купленные товары, особенно если они стоят более 1000 евро. На этом этапе, если у вас действительно есть более крупная покупка, вас, скорее всего, отправят на местную таможню, чтобы сотрудник увидел ваши товары и поставил вам таможенную печать. Если этот шаг к вам неприменим, сотрудник проштампует ваши документы на стойке возмещения и либо передаст их вам, чтобы они бросили в почтовый ящик, либо отправит их по почте.
Продолжение статьи под объявлением
Выберите способ доставки возврата. Вы получите возмещение наличными или в виде прямого кредита на вашу кредитную карту. Возврат наличными происходит быстрее, но, как правило, требует более высокой комиссии. Возврат средств на кредитную карту может происходить медленнее, но обычно возвращает больше денег. Иногда возврат происходит мгновенно, иногда это занимает пять дней, иногда — месяцы. Сохраните свои документы на случай, если вам нужно будет отследить возврат средств. Если вы не получили информацию в течение шести недель, пора связаться с агентством.
А теперь менее интересная новость: вы делаете , а не , и вам возмещают полные 15–20 процентов НДС. Существуют неизбежные сборы за обработку, которые, к сожалению, сокращают окончательную сумму возмещения, но обычно это небольшая плата. На веб-сайте Global Blue вы можете оценить размер возмещения.
Как это повлияет на ваше путешествие домой
При декларировании товаров на стойке НДС аэропорта подумайте о том, чтобы добавить не менее двух часов к своему времени в пути .
Упакуйте свои вещи в регистрируемую сумку после того, как предъявите их для возврата. [Примечание автора: я этого не знал и хранил все свои предметы для возмещения НДС в ручной клади, чтобы предъявить их к стойке, а затем прошел через линию безопасности в Хитроу. Офицер сразу взял мои духи Louis Vuitton и кремы для лица Embryolisse (они были менее 100 мл, но он решил, что у меня «слишком много» жидкостей) и конфисковал их, чтобы отправить мне по почте из LHR в Калифорнию по цене 200 фунтов стерлингов.]
Кроме того, вы должны декларировать свои товары, когда вернетесь в Соединенные Штаты , и таможенник может захотеть увидеть ваши товары, если вы потратили более 800 долларов. Возможно, вам также придется заплатить пошлину, в зависимости от стоимости вашей покупки и размера вашей группы. Первые 800 долларов (на человека) не облагаются налогом, последующие 1000 долларов облагаются налогом по ставке 3 процента, а после этого ставка может меняться.
Могу я просто пойти в магазины беспошлинной торговли в аэропорту?
Да, но часто товары имеют лишь небольшую скидку по сравнению с тем, что вы видите за пределами терминала.Вы сэкономите больше денег, если пройдете через процесс возврата НДС.
Как максимально сэкономить на НДС
В этот момент вы можете подумать, что это слишком много усилий за несколько долларов. В этом отношении вы были бы правы — иногда это слишком много, если норма прибыли мала. Лучший способ максимально увеличить возврат НДС — это покупка более крупных товаров, например предметов роскоши или группы товаров в одном магазине.
Купите что-нибудь, сделанное в стране, которую вы посещаете. Покупка кошелька Louis Vuitton во Франции сэкономит вам значительную сумму денег по сравнению с покупкой того же кошелька в США.
Путешествие с семьей. Соединенные Штаты разрешают беспошлинные товары на сумму 800 долларов на человека. Если вы путешествуете с семьей из четырех человек, это 2400 долларов США безналогового ввоза.
Не пытайтесь уклоняться от уплаты таможенных пошлин США, если ваша покупка превышает 800 долларов. Это налоговое мошенничество, и вас могут оштрафовать на крупный штраф и потерять статус Global Entry. Ваш возврат НДС привязан к номеру вашего паспорта, так что сделайте себе одолжение и пройдите процесс.
Оплачивайте в евро или используйте кредитную карту без комиссии за зарубежные транзакции , чтобы не понести ненужных комиссий.
Некоторым путешественникам удалось существенно сэкономить на некоторых предметах роскоши.