Заполняем новую форму 2-НДФЛ за 2020 год — сдаем в 2021 году
2-НДФЛ за 2020 год — новая форма используется для отчета или нет? Ответим на этот вопрос в нашей статье. А также рассмотрим, что нужно учесть при работе с бланком, и приведем образец его заполнения.
Как изменился бланк 2-НДФЛ после обновления?
Последнее изменение в форме 2-НДФЛ произошло с изданием приказа ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@. Он отменяет справку в качестве самостоятельного документа и делает ее частью расчета 6-НДФЛ, подаваемого по итогам года.
Подробно об изменениях в НДФЛ-отчетности читайте в аналитическом Обзоре от экспертов КонсультантПлюс. Пробный доступ к правовой системе можно получить бесплатно.
Однако применяться новый порядок будет только со сведений о доходах за 2021 год. Для отчета за 2020 год, сдаваемого в 2021-м, 2-НДФЛ оформляется на прежнем бланке, а точнее, на двух бланках из приказа ФНС от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@:
- Первый — именно он называется 2-НДФЛ — используется для сдачи в ИФНС.
Он состоит из некоего подобия титульного листа, трех разделов и одного приложения. В самом начале документа приводятся данные о налоговом агенте, в разделе 1 — сведения о физлице, в отношении которого заполняется справка, в разделе 2 — информация об общей сумме дохода, налоговой базе и НДФЛ, в разделе 3 — предоставленные агентом вычеты: стандартные, социальные и имущественные, а в приложении дается расшифровка доходов и вычетов по месяцам.
- Второй бланк, который выдается работнику с 01.01.2019, именуется просто «Справка о доходах и суммах налога физического лица» (без привычного «2-НДФЛ»). Он практически полностью повторяет прежний бланк (из приказа ФНС от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@).
Важно! Рекомендация от КонсультантПлюс
Рекомендуем заполнять справку 2-НДФЛ в следующем порядке:
общая часть;
разд. 1;
Приложение;
разд. 3;
разд. 2.
Построчный алгоритм заполнения 2-НДФЛ см. К+. Пробный полный доступ можно получить бесплатно.
Образец справки 2-НДФЛ для налоговой, оформленный на действующем бланке, можно увидеть на нашем сайте.
Скачать образец
Порядок и сроки сдачи 2-НДФЛ в 2021 году
Срок сдачи справок 2-НДФЛ за 2020 год — 01.03.2021.
Важно! Подсказка от КонсультантПлюс
Если в истекшем году вы не выплачивали физлицу доходы, с которых нужно было удерживать НДФЛ, то нулевую справку 2-НДФЛ…
Порядок сдачи сведений следующий: на бумаге можно сдать отчет только если численность персонала 10 человек и менее. Если в 2020 году работало более 10 человек, отчет примут только в электронном виде. Подача в бумажном варианте возможна лично, через представителя или по почте.
Что будет, если вы допустите нарушение и вместо подачи справки в электронной форме направите ее на бумаге, рассказали эксперты КонсультантПлюс. Получите бесплатный пробный доступ и переходите в Готовое решение.
Итоги
Для отчета за 2020 год форма справки 2-НДФЛ используется та же, которая применялась для отчетности за 2019 год. Работникам — одна форма, налоговикам — другая. Сдавать 2-НДФЛ в составе расчета 6-НДФЛ нужно только со сведений за 2021 год. Срок сдачи формы 2-НДФЛ за 2020 год — 1 марта 2021 года.
Источники:
- Приказ ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@
- Налоговый кодекс РФ
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.
новая форма, бланк, образец заполнения
Справка 2-НДФЛ — это документ с информацией о доходах физических лиц и уплаченном ими налоге, который выдают работодатели по требованию или при увольнении работников. С 2021 года действуют новая форма и правила оформления.
Для чего нужна справка о доходах
Функция, которую выполняет справка о доходах физического лица, — информирование уполномоченных органов и организаций (например банков) о размере заработка граждан и суммах удержанного с него налога. Составление этого документа является одной из основных задач любого бухгалтера, который занимается вопросами заработной платы.
До 2021 года этот документ назывался 2-НДФЛ, и, кроме выдачи на руки работникам, налоговые агенты ежегодно оформляли его и сдавали в ИФНС на всех сотрудников организации. Теперь ситуация изменилась. Отдельной 2-НДФЛ больше не существует, для отчетности ее включили в состав расчета 6-НДФЛ, приказом ФНС № ЕД-7-11/753@ от 15.10.2020 утверждена для выдачи на руки налогоплательщикам новая форма справки 2-НДФЛ в 2021 году, она носит название «Справка о доходах и суммах налога физического лица». Но функционал документа, его назначение и требования к его выдаче не изменились.
Как получить справку о доходах в 2021 году
По нормам Трудового кодекса РФ, работодатели обязаны выдать работнику документ о доходах:
- при увольнении вместе с трудовой книжкой и остальными документами;
- в любой момент по запросу — на изготовление документа дается 3 дня после получения заявления.
Никаких других оснований для изготовления справки 2-НДФЛ для сотрудника в 2021 году у работодателей нет. Никакие органы и службы не вправе ее запрашивать, минуя налогоплательщика.
Обратите внимание, что срок сдачи 2-НДФЛ за 2020 год в 2021 году истек 01.03.2021 и больше направлять этот документ в ИФНС не требуется. Он теперь включен в состав расчета 6-НДФЛ в виде приложения № 1.
Как заполняется этот отчет, подробно рассказано в статье «Как заполнить форму 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 года. Полное руководство».
При запросе работником, в том числе уже уволенным, сведений о заработной плате и удержанном налоге за прошлые периоды организация выдает документ по форме, которая действовала в тот период. Учитывайте и действовавший на тот момент порядок заполнения, который обычно утвержден тем же приказом ФНС, что и бланк.
Образец заявления для получения сведений о доходах
Написать заявление о выдаче 2-НДФЛ при увольнении в 2021 году разрешается в произвольной форме, главное, чтобы были подпись заявителя и дата составления. Вот так выглядит примерный образец:
Генеральному директору ООО «PPT.RU» Петрову П.П. от экспедитора Савельева М.Л. Прошу выдать мне справку о доходах и суммах НДФЛ за январь-март 2021 г. 28.04.2021 Савельев |
Коды доходов и вычетов
ФНС приказом № ММВ-7-11/820 от 24.10.2017 утвердила целый ряд кодов доходов и вычетов, которые необходимо использовать при заполнении документа о доходах (бывшей 2-НДФЛ). Они необходимы для обозначения операций в документе.
Некоторые коды доходов приведены в таблице ниже. Разберемся, какие изменения в 2-НДФЛ в 2021 году произошли в этой сфере. Отдельные коды ФНС присвоила доходам граждан от операций с финансовыми инструментами: появился код инвестиционного вычета «619». Он соответствует сумме положительного финансового результата, полученного налогоплательщиком по операциям на индивидуальном инвестиционном счете. Код дохода «дивиденды» не изменился, их по-прежнему обозначают 1010.
Вид дохода | Код |
---|---|
Заработная плата | 2000 |
Пособие по временной нетрудоспособности (по больничному) | 2300 |
Выплаты отпускных при оформлении ежегодного оплачиваемого отпуска | 2012 |
Сумма компенсации за неиспользованный отпуск | 2013 |
Сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, которая превышает трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для уволенных работников из организаций в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 2014 |
Премия | 2002 |
Суммы штрафов и неустойки, которые выплачивает организация на основании решения суда за несоблюдение требований потребителей, в соответствии с законом № 2300-1 от 07.02.1992 | 2301 |
Сумма списанного безнадежного долга | 2611 |
Сумма дохода в виде процента (купона) по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях | 3023 |
Подробнее о кодировке доходов: «Как отразить больничный в справке 2-НДФЛ».
Налоговым агентам следует внимательно следить за верным указанием кодов налоговых вычетов. Например, стандартный вычет на ребенка обозначают кодом 126. Если ошибиться, то придется доказывать, что вычет предоставлен законно и его сумма не превышает предусмотренную Налоговым кодексом РФ. Если налоговый агент необоснованно увеличил сумму вычета, тем самым он уменьшил сумму налога к уплате, фактически обманув бюджет. В этом случае его заставят не только вернуть разницу с учетом пени по нормам статьи 75 НК РФ, но и заплатить штраф в размере 20% от этой суммы, по нормам статьи 123 НК РФ.
Полный перечень кодов вычетов приведен в приложении к приказу ФНС № ММВ-7-11/387@ от 10.09.2015.
Как выглядит форма 2-НДФЛ в 2021 году
Для выдачи работникам действует отдельная справка 2-НДФЛ за 2021 год для работника о доходах и суммах налога. Ее форма ничем не отличается от упраздненной 2-НДФЛ. Вот так выглядит образец заполнения по новой форме:
Алгоритм заполнения документа:
- Указать период и дату, когда выдана справка 2-НДФЛ за 2021 год;
- Указать данные налогового агента (организации) — наименование, код ОКПО, ИНН, номер телефона, адрес.
- Указать данные налогоплательщика — Ф.И.О., ИНН, дату рождения, реквизиты и код документа, удостоверяющего личность, код статуса налогоплательщика.
- Привести действующую ставку налога — в примере стандартные 13%.
- Привести в разделе 3 коды полученных налогоплательщиком доходов за каждый месяц (в примере зарплата — код 2000).
- Сообщить об использованных вычетах с указанием их кодов.
- Указать общие суммы выплат и удержанного налога.
Заверяет справку своей личной подписью тот бухгалтер, который ее составлял.
Исправление ошибок
Если справка 2-НДФЛ в 2021 году содержит ошибку, налоговый агент оформляет уточненную форму. В ее поле «№» необходимо указать номер первоначальной справки (в которой была допущена ошибка). Дату оформления ставят текущую. В поле «Номер корректировки» надо указать код 01 или 02 и т. д. (в зависимости от того, какая по счету корректировка). Если необходимо сдать полностью аннулирующую справку, используется код 99. Аналогичный порядок действует при указании ошибочных данных налогоплательщика (например, ИНН), об этом сказано в письме УФНС по г. Москве от 18.03.2011 № 20-14/3/025669@.
Если в справке за 2021 год допущена ошибка, сдается полная уточненная форма 6-НДФЛ, а не один лист. Если исправления вносятся только в расчет 6-НДФЛ, подавать в составе корректировки справки по налогоплательщикам не требуется.
Вам в помощь образцы, бланки для скачивания
Правовые документы
Новый бланк 2-НДФЛ в 2020 году: пример заполненения
Внимание!
На сайте опубликована новая статья “Заполнение и сдача справки 2-НДФЛ за 2020 год в 2021 году“
Введен ли новый бланк справки 2-НДФЛ в 2020 году? Что изменилось? Как выглядит образец заполнения? Ответим на вопросы.
Также см:
Изменения 2020 года
Отчитываться по НДФЛ за год придется на месяц раньше. Крайний срок сдачи 2-НДФЛ в 2020 году перенесли на 1 марта. Прежде срок сдачи годовых отчетов был – не позднее 1 апреля.
Также новшество: сдать 2-НДФЛ на бумаге смогут только организации и ИП с численностью физлиц – получателей дохода за отчетный период до 10 человек включительно. Остальные должны будут представлять отчеты только в электронном виде. Прежде на бумаге можно было отчитаться, если количество получателей дохода менее 25 человек.
Еще нужно сказать, что с 2020 года упростили отчетность для организаций с несколькими обособленными подразделениями. Если подразделения либо организация и обособки находятся на территории одного муниципального образования, то с 2020 года можно выбрать одну ИФНС, куда отчитываться по НДФЛ и платить налог. Организация должна будет сообщить о своем решении в инспекцию до 1 января. Сейчас организации обязаны перечислять налог и представлять 2-НДФЛ по месту каждого подразделения.
Отчитаться по новым правилам надо будет уже за 2019 год.
Бланк 2-НДФЛ в 2020 году
Сами формы отчетов по НДФЛ тоже скоро изменят. Справка 2-НДФЛ войдет в состав годового расчета 6-НДФЛ. Но формы объединят только с отчетности за 2021 год. Отчитаться по-новому надо будет не раньше 2022 года. Поэтому в 2020 году справку о доходах и суммах налога физического лица:
- для налоговой инспекции составляйте по форме 2-НДФЛ из приложения 1 к приказу ФНС от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566,;
- для физлица – по форме из приложения 5. Эти формы применяют с 2019 года по доходам за 2018 год и последующие периоды.
Скачайте актуальные бланки:
Образец заполнения 2-НДФЛ в 2020 году
Вам нужно определиться для чего вы готовите образец справки 2-НДФЛ в 2020 году: для ИФНС или для работника. В зависимости от этого будет отличаться и пример заполнения 2-НЛФЛ.
2-НДФЛ для сотрудника: пример заполнения
Выдавать всем работникам справки о доходах за прошедший год не надо. Вы должны выдать справку о доходах только по просьбе работника (п. 3 ст. 230 НК РФ).
Человек вправе попросить справку в любой момент и за любой период, а не только за год (п. 3 ст. 230 НК РФ). Если в апреле у вас просят справку о доходах за последние 6 месяцев, выдайте две: за весь прошлый год и за январь — март текущего.
Срок выдачи справки – три рабочих дня после получения заявления работника (Письмо Минфина от 21.06.2016 N 03-04-05/36096). Увольняющемуся сотруднику выдайте справку за текущий год в последний день работы (ст. 84.1 ТК РФ).
2-НДФЛ для ИФНС: пример заполнения
Срок сдачи 2-НДФЛ за 2019 год — не позднее 2 марта 2020 года.
Справка 2-НДФЛ — новая форма за 2017 год: бланк и образец заполнения
В 2017г. следует применять справку 2-НДФЛ согласно новой форме-2017. С бланком и образцом можно ознакомиться в данной статье.
30.09.2016Справка 2-НДФЛ — новая форма за 2017 год: бланк и образец заполнения
В 2017г. следует применять справку 2-НДФЛ согласно новой форме-2017. С бланком и образцом можно ознакомиться в данной статье.
Когда заполняется справка 2-НДФЛ в 2017г.?
При осуществлении выплат доходов физическим лицам, необходимо выполнять обязанности налогового агента по НДФЛ (здесь следует опираться на статью №226 НК РФ). Другими словами, производить удержание из доходов налога, а также его перечисление в бюджет. По результатам 2017г. потребуется произвести отчет по каждому физическому лицу, подачу справок 2-НДФЛ (на основании статьи №230 пункта 2 НК РФ).
По какой форме документ сдается в 2017г.?
Обновленная форма справки 2-НДФЛ в 2017г. должна утверждаться приказом №ММВ-7-11/485@ ФНС РФ от 30.10.2015г. С документом 2-НДФЛ в обновленном варианте, а также образцом его заполнения можно ознакомиться ниже.
Образец заполнения представлен далее.
Сроки сдачи справки в 2017г.
Сроки сдачи данного документа напрямую зависят от того, по какой именно причине он будет представляться в ИФНС. Абсолютно на все физические лица, которым выплачивались доходы, необходимо сдавать справки 2-НДФЛ непосредственно с признаком 1. По срокам сдавать данные справки следует не позже 1.04.2017г. (согласно статье №230, пункту 2 НК РФ). Таким образом, произвести отчет по доходам с физических лиц за минувший год необходимо до 03.04.2017г. (по той причине, что в 2017г. на 1 апреля приходится суббота).
Если налог с того или иного дохода не был удержан, то на соответствующего сотрудника подается дополнительная справка, отличающаяся признаком 2 (о неудержанном налоге). По срокам сдачи данных документов отмечено, что сдаваться они должны до 01.03.2017г. (на основании статьи №226 пункта 5 НК РФ).
Ниже будет подробно рассказано о том, как следует правильно заполнять справку 2-НДФЛ в 2017г.
Заполнение справки 2-НДФЛ в 2017г. (признак 1)
Порядок заполнения данного документа за минувший год был утвержден приказом №ММВ-7-11/485@ ФНС РФ от 30.10.2015г.
В верхней части справки указывается год, за который производится отчет, текущая дата, порядковый номер и признак (в данном случае это 1). Обязательно проставляется номер ИФНС, куда представляется тот или иной отчет.
Раздел №1 заполняется данными относительно фирмы/организации. Здесь следует обратить внимание на то, что если физическим лицом получались доходы от обособленного подразделения, то в справке проставляется код ОКТМО, а также КПП соответствующего подразделения. В остальных случаях необходимо указать код и КПП согласно месту нахождения головной фирмы/организации.
В разделе №2 следует записать полностью все данные относительного того или иного физического лица. Для выяснения кода страны, документа и прочего, можно воспользоваться справочниками, а также данными в приложениях к приказу №ММВ-7-11/485@ ФНС РФ от 30.10.2015г.
Здесь нельзя упустить тот момент, что если работник получал доходы, облагаемые НДФЛ по различным ставкам, то на него должно заполняться несколько справок 2-НДФЛ (то есть по одному документу на каждую ставку). К примеру, доходы в виде премий, заработных плат, больничных облагаются по ставке 13%, а доходы в виде материальной выгоды предполагают налог по ставке 35% (об этом гласит статья №224 НК РФ).
В разделе №3 указываются доходы, получаемые работником ежемесячно на протяжении отчетного года. Если к доходу применяют вычет (исключение составляют стандартные имущественные и социальные), то рядом следует поставить сумму вычета. С кодами доходов/вычетов можно ознакомиться в приказе №ММВ-7-11/387@ ФНС РФ от 10.09.2015г.
В разделе №4 записывается сумма предоставленных тому или иному сотруднику имущественных/стандартных/социальных вычетов.
В разделе №5 повторяется общая сумма доходов, а также указывается сумма начисленного/удержанного/перечисленного в бюджет НДФЛ.
Заполненная справка 2-НДФЛ с признаком 1 (образец)
Заполнение справки 2-НДФЛ в 2017г. (признак 2)
В верхней части документа необходимо указать год, за который производится отчет, порядковый номер, номер ИНФС, а также текущую дату. Нельзя забывать ставить признак – в данном случае 2. Разделы №1 и №2 заполняются аналогично разделам в справке с признаком 1. А в разделе №3 необходимо указать только доход, с которого не получилось удержать налог. Таким образом, в разделе №5 повторяется сумма дохода, и ставится сумма начисленного/неудержанного налога.
Заполненная справка 2-НДФЛ с признаком 2 (образец)
Новая форма 6-НДФЛ с 2021 года ― СБИС
Новая форма 6-НДФЛ с 2021 года ― СБИС Используя официальный сайт sbis.ru, вы даете согласие на работу с cookie, Яндекс.Метрикой, Google Analytics для сбора технических данных. Подробнее
- 77 Москва
- 78 Санкт-Петербург
- 01 Республика Адыгея
- 02 Республика Башкортостан
- 03 Республика Бурятия
- 04 Республика Алтай
- 05 Республика Дагестан
- 06 Республика Ингушетия
- 07 Респ. Кабардино-Балкария
- 08 Республика Калмыкия
- 09 Респ. Карачаево-Черкессия
- 10 Республика Карелия
- 11 Республика Коми
- 12 Республика Марий Эл
- 13 Республика Мордовия
- 14 Республика Саха (Якутия)
- 15 Северная Осетия — Алания
- 16 Республика Татарстан
- 17 Республика Тыва
- 18 Республика Удмуртия
- 19 Республика Хакасия
- 20 Республика Чечня
- 21 Республика Чувашия
- 22 Алтайский край
- 23 Краснодарский край
- 24 Красноярский край
- 25 Приморский край
- 26 Ставропольский край
- 27 Хабаровский край
- 28 Амурская обл.
- 29 Архангельская обл.
- 30 Астраханская обл.
- 31 Белгородская обл.
- 32 Брянская обл.
- 33 Владимирская обл.
- 34 Волгоградская обл.
- 35 Вологодская обл.
- 36 Воронежская обл.
- 37 Ивановская обл.
- 38 Иркутская обл.
- 39 Калининградская обл.
- 40 Калужская обл.
- 41 Камчатский край
- 42 Кемеровская обл.
- 43 Кировская обл.
- 44 Костромская обл.
- 45 Курганская обл.
- 46 Курская обл.
- 47 Ленинградская обл.
- 48 Липецкая обл.
- 49 Магаданская обл.
- 50 Московская обл.
- 51 Мурманская обл.
- 52 Нижегородская обл.
- 53 Новгородская обл.
- 54 Новосибирская обл.
- 55 Омская обл.
- 56 Оренбургская обл.
- 57 Орловская обл.
- 58 Пензенская обл.
- 59 Пермский край
- 60 Псковская обл.
- 61 Ростовская обл.
- 62 Рязанская обл.
- 63 Самарская обл.
- 63 Тольятти
- 64 Саратовская обл.
- 65 Сахалинская обл.
- 66 Свердловская обл.
- 67 Смоленская обл.
- 68 Тамбовская обл.
- 69 Тверская обл.
- 70 Томская обл.
- 71 Тульская обл.
- 72 Тюменская обл.
- 73 Ульяновская обл.
- 74 Челябинская обл.
- 75 Забайкальский край
- 76 Ярославская обл.
- 79 Еврейская АО
- 83 Ненецкий АО
- 86 Ханты-Мансийский АО
- 87 Чукотский АО
- 89 Ямало-Ненецкий АО
- 91 Республика Крым
- 92 Севастополь
Правила подачи отчетов по 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в 2020 году
Как изменились правила подачи 6-НДФЛ и 2-НДФЛ
Порядок подачи налоговой отчетности работодателей и наемных работников в 2020 году претерпел ряд изменений. Другими стали сроки сдачи отчета 2-НДФЛ за 2020 год и 6-НДФЛ, форма документов.
Основные изменения следующие:
- Срок сдачи 2-НДФЛ за 2020 (как и отчета 6-НДФЛ) год переносится с 1.04 на 1.03. До наступления этой даты следует отчитаться за прошлый год как по обеим формам. Основание изменения изложено в ФЗ №325, п. 19, ст. 2. В связи с тем, что 1 марта был выходной, отчет следовало подать до 2 числа.
- Форма сдачи отчета 2-НДФЛ начиная с 2020 года в бумажном виде разрешается только тем компаниям, чей штат состоит менее чем из 25 человек. Для более крупных организаций документ формируется только в электронном виде. В следующий раз цифровую декларацию обязаны будут подать компании, в чьем штате более 10 сотрудников включительно.
- В отчете 2-НДФЛ меняется перечень необходимых сведений. Сам документ теперь входит в 6-НДФЛ начиная с 2021 года. В связи с этим форма декларации также будет изменена на основании того же п. 19 ст. 2 ФЗ 325.
В этой ситуации для многих компаний встает вопрос, как использовать 1С, чтобы вовремя и корректно предоставить налоговые данные в ИФНС.
Кто может заплатить НДФЛ за свой счет
До 1 января 2020 года налоговые агенты не имели права выплачивать НДФЛ из собственных финансов. В соответствии с НК РФ в бюджет государства должны поступать только те денежные средства, процент которых удерживается из доходов самого гражданина. По новому правилу ФЗ № 325 теперь вносить налог НДФЛ может в том числе и налоговый агент. Срок уплаты определяется датой платежного поручения, предоставляемого банку, в котором открыт расчетный счет предприятия. Важно при этом, чтобы на р/с компании было достаточно средств. Неудержанный налог может быть доначислен по результатам проверки налоговой службы. Основанием изменения стал тот же ФЗ №325 (пп. «В» п. 16 статьи 2).
Нововведение дает возможность налоговым агентам ускорить процедуру уплаты доначисленного НДФЛ и сокращает размер пеней (за счет того, что между выявлением неудержанного налога и его выплатой проходит меньше времени, чем ранее — когда средства сначала поступали на счет сотрудника, а уже с него переводились в бюджет).
Кроме того, определяется порядок обложения налогом процентов, которые банк начисляет на остаток средств на счете предприятия в рамках своей программы вкладов. С 2020 года этот доход компании также облагается НДФЛ, равно как и проценты, полученные от депозита.
Кто освобожден от уплаты НДФЛ
Не облагаются налогом доходы, полученные следующим образом:
- Перечисленные на рублевый счет предприятия по действующей ставке Центробанка (начиная от базового показателя до плюс 5 процентов). Большая сумма облагается налогом.
- Начисленные по остатку на валютном счете в размере до 9% годовых. Если этот показатель превышен, НДФЛ уплачивается с той суммы, которая выходит за рамки этих процентов. Налог c такого дохода уплачивает сам банк.
Также от уплаты подоходного налога освобождаются разовые выплаты, которые начисляются в рамках госпрограмм физлицам, осуществляющим образовательную деятельность. Правило распространяется на те дотации, которые получены с 1.01.2020 по 31.12.2022 включительно.
С каких доходов взимается НДФЛ
Подоходный налог взимается со следующих финансовых поступлений:
- продажа имущества;
- заработная плата и иной профессиональный доход;
- покупка недвижимости;
- получение социальных выплат.
Также планируете взимать НДФЛ с процентов, которые получают те, кто держит депозиты в банках.
В 6-НДФЛ и 2-НДФЛ обязаны включать дивиденды ОАО и ЗАО, которые выплачивают проценты физлицам по акциям. К декларации по налогу на прибыль они обязаны прибавлять приложение №2. При этом в самой отчетности размер доходов граждан не отражается.
С 2020 года налоговые агенты, которые выплачивают НДФЛ, перестают формировать декларацию по налогу на прибыль. За 2019 год акционерные общества могут отчитаться, выбрав один из двух возможных способов:
- подготовить приложение №2 по форме № ММВ-7-3/475@ ФНС;
- создать форму отчета 6-НДФЛ или 2-НДФЛ за 2020 год.
С 2020 года меняются правила исчисления подоходного налога с выигрышей в казино. ФНС получает сведения о том, что средства были перечислены гражданину организаторами игр через онлайн-кассу. Налогом облагается только непосредственный доход. Деньги, потраченные на участие в игре, вычитаются из суммы прибыли. С остального дохода взимается налог по ставке 30%. Заплатить НДФЛ с выигрыша следует не позднее 1 декабря следующего года. Правило не распространяется на нерезидентов России. Их выигрыш не облагается подоходным налогом.
Как формируются новые отчеты по 6-НДФЛ и 2-НДФЛ
Рассмотрим, как формируется отчет о доходах физлиц 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в соответствии с изменениями 2020 года.
Отчет 2-НДФЛ, срок сдачи и форма документа. Меняется форма выдачи как частному сотруднику, так и УФНС. 2-НДФЛ за 2020 год для налоговой отличается более жестким форматом, в рамках которого сведения вносятся в определенные графы, где для каждого знака предусмотрено свое место. Изменение вводится для удобства машинной обработки в том числе и бумажных справок. Утвержденная форма документа содержит штрихкод. Он дублирует сведения декларации и используется налоговым органом для быстрого считывания информации. Для удобства часть формулировок заменена на коды вида уведомления. Новый срок сдачи справки 2-НДФЛ — 1 марта.
Чтобы сформировать документ в 1С ЗУП, необходимо выполнить следующие действия:
- Перейти в раздел «2-НДФЛ для передачи в ИФНС» и выбрать период отчетности. Также следует определить тип справки — «Ежегодная отчетность».
- Нажать «Заполнить». Необходимые данные программа внесет автоматически.
- Выбрать пункт «Справка о доходах» и нажать «Печать», чтобы подготовить бумажный документ 2-НДФЛ для сдачи в ИФНС либо сотруднику, которому нужно получить сведения о налогах.
Отчет 6-НДФЛ, сроки сдачи в 2020 году. По форме документ не претерпел существенных изменений. Срок отчета 6-НДФЛ в 2020 году — 1 марта. Чтобы сформировать документ в 1С ЗУП, нужно выполнить следующие действия:
- Перейти в раздел «1С Отчетность». В открывшейся вкладке указать все полученные физическим лицом доходы за определенный период.
- Нажать «Создать» и кликнуть курсором на раздел «Отчетность по физлицам».
- Указать наименование организации (требуется в том случае, если учет ведется по нескольким юрлицам) и период, за который формируется декларация.
- Нажать «Создать» и получить готовый документ отчета 6-НДФЛ.
Обратите внимание! Если требуется сформировать документ сразу по нескольким регистрациям, отметьте галочкой пункт «Создать для нескольких налоговых органов» и перечислите наименования тех, которым вы планируете предоставить отчет
Помощь в настройке налоговой отчетности в 1С
Не всегда удается быстро настроить платформу 1С в соответствии с изменившимися условиями налоговой и иной отчетности. Чтобы избежать возможных штрафов за не вовремя или неправильно оформленную отчетность, многие компании обращаются к услугам профессионалов. Специалисты компании «Авиант» произведут настройку 1С, обучат сотрудников, ответственных за подачу справки НДФЛ в региональный орган ФНС, проведут дистанционную консультацию и ответят на вопросы, которые могут возникать в ходе работы клиента.
Подписывайтесь на наш канал «Автоматизация бизнеса»:
Зачем нужна 2-НДФЛ
Справка 2-НДФЛ подтверждает доходы официально нанятого работника и удержанный с них налог НДФЛ. Работодатель составляет ее каждый год, в течение которого сотрудник получал доход. Он отправляет справку в налоговую инспекцию до 1 апреля. Например, форму 2-НДФЛ за 2020 год работодатель предоставляет до 1 апреля 2021 года. В статье мы расскажем, в каких случаях может понадобиться такая справка, и как ее получить.
Как выглядит 2-НДФЛ
Форма состоит из заголовка и 5 разделов. В заголовке справки пишут год, за который формируют отчет в налоговую инспекцию. В теле документа указывают:
- название и реквизиты компании;
- ФИО работника;
- ежемесячный доход, на который начисляется налог в размере 13%;
- коды налоговых вычетов;
- доход за год, вычеты и налоги.
Руководитель компании подписывает справку и ставит на нее печать. Стандартный бланк справки выглядит так.
Зачем нужна форма 2-НДФЛ
Оформить кредит. Если человек решит взять кредит или ипотеку, в 9 из 10 случаев банк попросит у него такую справку. Она официально подтвердит платежеспособность клиента и станет основанием для выдачи займа.
Доказать доход в суде. Справка имеет юридическую силу. Ее прикрепят к материалам дела и изучат наряду с другими документами при рассмотрении дела.
Получить пособия. Если официальный доход человека низкий, и он может доказать это формой 2-НДФЛ, государство может выдать ему социальные пособия.
Получить визу. Иностранные консульства запрашивают справку о доходах у желающих выехать за рубеж. Например, если человек попадет в больницу в другой стране, консульство хочет быть уверенным, что он оплатит лечение из собственных средств и не станет обузой для государства.
Подтвердить вид на жительство в России или получить гражданство РФ. Миграционная служба просит обладателей ВНЖ ежегодно предоставлять справку по форме 2-НДФЛ, на основании которой продляет статус или аннулирует его, если иностранный гражданин не подтвердил доход.
Узнать больше: Стоит ли брать кредит в 2021 году
Где взять справку о доходах
У работодателя. Для этого работник составляет заявление, где указывает период, за который хочет получить справку, ставит дату составления и подписывает документ. На основании заявления и ст. 62 ТК РФ в течение трех дней ему выдадут справку. Ее выдадут обязательно: отказывать в оформлении 2-НДФЛ незаконно.
В личном кабинете налогоплательщика. Нужно авторизоваться, пройти в раздел «Мои налоги» —> «Сведения о доходах». Появится история справок. В ней выбирают год и работодателя и нажимают по ссылке «Справка по форме 2-НДФЛ с подписью». Сайт сгенерирует и сохранит на ваш компьютер архив со справками формата XML, p7s и PDF. На всех файлах будет проставлена электронная подпись.
Особенности оформления формы 2-НДФЛ для банков
Для одобрения кредита или ипотеки банки просят заемщиков принести справку о доходах за ближайшие полгода или за фактически отработанное в компании время, начиная с 3 месяцев. В личном кабинете налогоплательщика можно самостоятельно скачать 2-НДФЛ за предыдущий год с датой, поставленной налоговым агентом в день подачи в ФНС. Срок ее действия официально не ограничен, но 9 из 10 банков попросят показать документ, оформленный в течение ближайших 30 дней. Поэтому справка из кабинета налогоплательщика для получения кредита не годится: нужно обратиться за ней к работодателю.
Узнать больше: Рейтинг зарплат россиян по регионам
Можно ли получить 2-НДФЛ, если не работать официально
Это зависит от того, трудоустраивался ли человек официально раньше. Если в данный момент у него нет работы или он трудится неофициально, но в предыдущих компаниях был оформлен по трудовому договору, то можно запросить справку по прежним местам работы или скачать ее в личном кабинете налогоплательщика. Банкам «старая» справка не подойдет, но соцфонд или иностранное консульство может устроить.
Если компания, в которой работник когда-то трудился, ликвидирована, можно запросить 2-НДФЛ в пенсионном фонде или в налоговой инспекции по почте.
Если человек никогда не работал официально, оформить справку о доходах не получится.
Может ли ИП получить справку о доходах
Индивидуальный предприниматель сам принимает себя на работу, нигде не трудоустраивается и сдает отчетность в другой форме. Поэтому взять справку 2-НДФЛ ему негде. ИП может получить ее, если по совместительству официально устроится работать в компанию или подтвердить доходы другим документом. Например, налоговой декларацией.
Узнать больше: Какие банки выдают кредиты малому бизнесу
N-1 | УСТАРЕЛО — декларация о предполагаемом подоходном налоге с физических лиц. Используйте форму N-200V. См. Налоговые факты 2019–3. | |||||
Н-2 | Индивидуальный жилищный счет | Ред. 2018 г. | ||||
Н-3 | OBSOLETE — Декларация о предполагаемом подоходном налоге для корпораций и S-корпораций. Используйте форму N-201V. | |||||
Н-4 | Заявление об удержании удержания для держателя акций-нерезидентов S Corporation | Ред. 2020 | ||||
Н-5 | OBSOLETE — Декларация о предполагаемом подоходном налоге с объектов недвижимости и трастов. Используйте форму N-201V. | |||||
Н-11 | Индивидуальная налоговая декларация (форма для резидента) ВНИМАНИЕ: Заполняемая форма генерирует двумерный штрих-код для конкретного налогоплательщика.Пожалуйста, не копируйте и не воспроизводите для массового распространения. | Ред. 2020 | Ред. 2020 | Ред. 2020 | Приор | |
Н-13 | УСТАРЕЛО Налоговая декларация физических лиц. В 2016 году используйте N-11. | Приор | ||||
Н-15 | Налоговая декларация физических лиц (нерезиденты и неполнолетние резиденты) | Ред. 2020 | Ред.2020 | Ред. 2020 | Приор | |
Н-20 | Партнерская налоговая декларация | Ред. 2020 | Ред. 2020 | Приор | ||
Н-20 Сорт. D | Прибыль и убыток от капитала (Форма N-20) | Ред. 2020 | Приор | |||
Н-20 Сорт. K1 | Доля партнера в доходах, кредитах, отчислениях и т. Д.(Форма N-20) | Ред. 2020 | Ред. 2020 | Приор | ||
Н-20 Сорт. O&P | Таблицы O и P (из N-20) Распределение и распределение доходов | Ред. 2020 | ||||
п-30 | Налоговая декларация корпорации | Ред. 2020 | Ред. 2020 | Приор | ||
N-30 Сорт.D | Прибыли и убытки от капитала (Форма N-30 / N-70NP) | Ред. 2018 г. | Приор | |||
N-30 Сорт. O | Распределение и распределение доходов (Форма N-30) | Ред. 2020 | Ред. 2018 г. | Приор | ||
N-30 Сорт. P | Формула пропорционального распределения (Форма N-30) | Ред. 2020 | Ред.2020 | Приор | ||
N-35 | Налоговая декларация S Corporation | Ред. 2020 | Ред. 2020 | Приор | ||
N-35 Сорт. D | Прибыли и убытки от капитала и встроенная прибыль (Форма N-35) | Ред. 2020 | Приор | |||
N-35 Сорт. K1 | Доля акционера в доходах, кредитах, отчислениях и т. Д. | Ред. 2020 | Ред. 2020 | Приор | ||
N-35 Сорт. NS | Соглашение Hawaii S Corporation с акционером-нерезидентом | Ред. 2018 г. | ||||
Н-40 | Фидуциарная налоговая декларация | Ред. 2020 | Ред. 2020 | Приор | ||
N-40 Сорт.D | Прибыли и убытки от капитала (Форма N-40) | Ред. 2020 | Приор | |||
N-40 Сорт. J | Доверительное размещение накопительного распределения (Форма N-40) | Ред. 2020 | Приор | |||
N-40 Сорт. K1 | Доля получателя в доходах, отчислениях, кредитах и т. Д. | Ред.2020 | Приор | |||
Н-40 Т | Распределение расчетных налоговых платежей получателям | Ред. 2020 | Приор | |||
Н-66 | Налоговая декларация по инвестициям в недвижимость и ипотечному кредиту | Ред. 2020 | Ред. 2020 | Приор | ||
N-66 Sch. Q | Ежеквартальное уведомление держателя остаточной доли в налогооблагаемой прибыли или распределении чистого убытка REMIC (Форма N-66) | Ред.2017 | Приор | |||
Н-70НП | Форма для подоходного налога с предприятий освобожденной от уплаты налога | Ред. 2020 | Ред. 2020 | Приор | ||
N-70 Сорт. D | Прибыли и убытки от капитала (Форма N-30 / N-70NP) | Ред. 2018 г. | Приор | |||
Н-103 | Продажа вашего дома | Ред.2020 | Ред. 2020 | Приор | ||
Н-109 | Заявление о предварительном возмещении от переноса чистого операционного убытка (кроме корпорации) | Ред. 2018 г. | ||||
Н-110 | Заявление лица, требующего возврата, причитающегося умершему налогоплательщику | Ред. 2018 г. | ||||
Н-139 | Перемещение расходов с инструкциями | Ред.2020 | ||||
Н-152 | Налог на паушальные выплаты | Ред. 2020 | Ред. 2020 | Приор | ||
Н-158 | Удержание инвестиционных процентов | Ред. 2020 | Приор | |||
Н-163 | Налоговая скидка на топливо для коммерческих рыбаков — физическое лицо | Ред.2020 | ||||
Н-168 | Усреднение дохода фермеров и рыбаков | Ред. 2020 | Ред. 2020 | Приор | ||
Н-172 | Заявление об освобождении от уплаты налогов от лица с ослабленным зрением или слухом или от лица с полной инвалидностью и справки врача | Ред. 2020 | Ред. 2020 | |||
п-196 | Годовая сводка и передача годовых отчетов о Гавайях | Ред.2020 | ||||
Н-200В | Ваучер на уплату индивидуального подоходного налога | Ред.2019 | Ред.2019 | Приор | ||
Н-201В | Ваучер на уплату подоходного налога с предприятий | Ред.2019 | Ред.2019 | Приор | ||
Н-210 | Недоплата расчетного налога физическими лицами, имуществом и трастами | Ред.2020 | Ред. 2020 | Приор | ||
Н-220 | Недоплата расчетного налога корпорациями и S-корпорациями | Ред. 2020 | Ред. 2020 | Приор | ||
Н-288 | Гавайская налоговая декларация по отчуждению нерезидентами права собственности на недвижимость на Гавайях за 2018 налоговый год | Ред.2020 | ||||
N-288A | Заявление об удержании налогов при отчуждении нерезидентами права собственности на недвижимость на Гавайях | Ред. 2020 | ||||
Н-288Б | Заявление об удержании свидетельства о отчуждении нерезидентами Гавайских островов недвижимого имущества | Ред.2019 | ||||
N-288C | Заявление о предварительном возмещении удержания при отчуждении нерезидентами Гавайских островов недвижимого имущества | Ред.2020 | ||||
Н-289 | Свидетельство об освобождении от налога у источника при отчуждении прав на недвижимость на Гавайях | Ред.2019 | ||||
Н-303 | Разрешение и согласие дочерней корпорации на включение в консолидированную налоговую декларацию | Ред. 2017 г. | ||||
Н-304 | График присоединений | Ред.2017 | ||||
Н-305 | Заявление для международных перевозчиков зарубежных стран, требующих освобождения в соответствии с разделом 235-7 (a) (8), HRS | Ред. 2017 г. | ||||
Н-309 | Заявление корпорации о предварительном возмещении суммы операционного убытка | Ред. 2020 | ||||
Н-310 | Многопозиционный компактный короткий возврат | Ред.2020 | ||||
Н-311 | Возвратный кредит на питание / акцизный налог | Ред. 2020 | ||||
Н-312 | Акцизный налоговый кредит на капитальные товары | Ред. 2020 | Ред. 2020 | |||
Н-323 | Перенос налогового кредита | Ред. 2020 | Ред.2020 | |||
Н-325 | Исторический налоговый кредит на сохранение сохранности | 2020 | 2020 | |||
Н-330 | Налоговый кредит на ремонт и техническое обслуживание школ | Ред. 2020 | Ред. 2020 | |||
Н-338 | Возврат налогового кредита для пострадавших от наводнения | Ред.2018 | ||||
Н-340 | Налоговая скидка на кино, цифровые носители и кинопроизводство | Ред. 2020 | Ред. 2020 | |||
Н-342 | Кредит на прибыль от технологий возобновляемой энергии для систем, введенных в эксплуатацию 1 июля 2009 г. или позднее | Ред. 2020 | Ред. 2020 | |||
Н-342А | Информационное сообщение о налоговой льготе по технологиям использования возобновляемых источников энергии для систем, установленных и введенных в эксплуатацию 1 июля 2009 г. или после этой даты | Ред.2020 | ||||
Н-342Б | Сводная таблица для формы N-342A | Ред. 2017 г. | Ред. 2020 | |||
N-342C | Сводная таблица для формы N-342 | Ред. 2017 г. | Ред. 2020 | |||
Н-344 | Важная сельскохозяйственная земля, квалифицированный налоговый кредит на сельскохозяйственные расходы | Ред.2019 | Ред. 2020 | |||
Н-346 | Налоговый кредит на исследовательскую деятельность | Ред. 2020 | ||||
Н-346А | Заверенный отчет о затратах на исследования и разработки, понесенных квалифицированным высокотехнологичным бизнесом (QHTB), и заявление о налоговой льготе на исследовательскую деятельность | Ред. 2020 | Ред.2020 | |||
Н-348 | Налоговый кредит на инфраструктуру капитала | Ред. 2020 | ||||
Н-350 | Подоходный налог на модернизацию, преобразование или подключение выгребной ямы | Ред.2020 | Ред. 2020 | |||
Н-352 | Налоговый кредит на производство возобновляемых видов топлива | Ред.2020 | Ред. 2020 | |||
Н-354 | Налоговый кредит на производство экологически чистых продуктов | Ред. 2020 | Ред. 2020 | |||
Н-356 | Налоговый кредит на заработанный доход | Ред. 2020 | ||||
Н-358 | Кредит подоходного налога для медицинских работников | Ред.2020 | ||||
Н-379 | Просьба о помощи невиновному супругу | Ред. 2012 г. | Ред. 2018 г. | |||
Н-405 | Налог на накопительное распределение трастов | Ред. 2020 | Приор | |||
Н-586 | Налоговый кредит для малообеспеченного жилья | Ред. 2020 | Ред.2020 | |||
Н-587 | Облигация отчуждения жилищного кредита с низким доходом | Ред. 2009 г. | ||||
Н-615 | Расчет налога на детей в возрасте до 14 лет с инвестиционным доходом более 1000 долларов | Ред. 2020 | Ред. 2020 | Приор | ||
Н-755 | Заявление об автоматическом продлении срока подачи налоговой декларации по франшизе или налога на коммунальные услуги | Ред.2019 | ||||
Н-756 | Налоговая скидка на корпоративную зону | Ред. 2017 г. | Ред. 2020 | |||
N-756A | Информационное сообщение о налоговой льготе для предпринимательской зоны | Ред. 2018 г. | ||||
Н-814 | Выборы материнской компании для сообщения о доле участия и дивидендах ребенка | Ред.2020 | Приор | |||
Н-848 | Доверенность Начиная с 1 июля 2017 г. Департамент потребует от любого лица, представляющего налогоплательщика в профессиональном качестве, зарегистрироваться в качестве «проверенного практикующего специалиста». Любое лицо, которое не обязано регистрироваться в качестве «подтвержденного практикующего специалиста», должно использовать свой полный номер социального страхования в форме N-848 или зарегистрироваться для получения идентификационного номера «представителя налогового органа». Департамент не принимает предыдущие версии формы N-848 после 30 июня 2017 года.Более подробную информацию см. В налоговом объявлении за 2017-03 гг. | Ред. 2020 | Ред. 2018 г. | |||
Н-884 | Кредит на трудоустройство специалистов по профессиональной реабилитации | Ред. 2020 |
Формы индивидуального подоходного налога
Форма индивидуального подоходного налога
Подайте декларацию о подоходном налоге в Коннектикуте за 2020 год онлайн!
Вам доступны бесплатные онлайн-варианты подачи налоговой декларации штата, включая Центр обслуживания налогоплательщиков DRS.
Преимущества электронной подачи документов включают:
- Просто, надежно и можно завершить, не выходя из дома.
- Может уменьшить количество ошибок возврата.
- Приводит к немедленному подтверждению того, что ваше сообщение получено DRS.
- Если вы ожидаете возмещения, электронная регистрация — самый быстрый способ получить возмещение.
Пожалуйста, рассмотрите возможность подачи налоговой декларации штата в электронном виде в этом году.Спасибо!
Буклеты с инструкциями
Имя | Описание | Дата изменения | Срок оплаты |
CT-1040 Оповещение для налогоплательщиков | 2020 Буклет с инструкциями по подоходному налогу для резидентов Коннектикута | 02/2021 | Н / Д |
CT-1040NR / PY Уведомление для налогоплательщиков | 2020 Буклет с налоговыми инструкциями для нерезидентов / резидентов с неполным годом | 03/2021 | Н / Д |
Форма резидента
Имя | Описание | Дата изменения | Срок оплаты |
CT-1040 | 2020 Налоговая декларация резидентов | 02/2021 | 15.04.2021 |
Формы для неполного года / для нерезидентов
Имя | Описание | Дата изменения | Срок оплаты |
CT-1040NR / PY | 2020 Налоговая декларация для нерезидентов / резидентов с неполным годом | 02/2021 | 15.04.2021 |
График CT-SI | График доходов из источников в Коннектикуте для нерезидентов или резидентов неполный год | 12/2020 | 15.04.2021 |
График CT-1040 AW | Распределение дохода резидента за неполный год | 12/2020 | 15.04.2021 |
Формы EITC
Другие бланки и ведомости
CT-CWPI | Запрос об отказе от штрафа и пени за 2018 год в связи с введением сквозного налога на юридические лица (только для физических лиц, трастов и имущества) | 2019 |
CT-1040 EXT | Заявление о продлении срока подачи налоговой декларации о доходах в Коннектикуте для физических лиц | 12/2020 |
График CT-BIO | Рабочий лист биологических наук | 12/2020 |
График CT-PE | Транзитный налоговый кредит для юридических лиц | 12/2020 |
График CT-IT Кредит | Сводка по налоговому кредиту | 12/2020 |
CT-1040BA | График пропорционального распределения бизнеса нерезидентов | 12/2020 |
CT-1040CRC | Требование о праве кредита | 12/2020 |
График CT-CHET — Уведомление налогоплательщика | 2020 Connecticut Higher Education Trust (CHET) 529 Вклад в накопительный план колледжа | 03/2021 |
CT-1040EFW | Коннектикутская электронная запись о выплате средств при выводе средств | 12/2020 |
CT-1040ES | 2020 Купон на расчетную выплату подоходного налога в Коннектикуте для физических лиц | 01/2020 |
CT-1040ES | 2021 Расчетный купон на выплату подоходного налога в Коннектикуте для физических лиц | 01/2021 |
CT-1040V | Ваучер на электронную подачу документов в Коннектикуте | 12/2020 |
График CT-1040WH | Дополнительный график удержания подоходного налога в Коннектикуте | 12/2020 |
CT-1040X | Налоговая декларация с поправками для физических лиц | 12/2020 |
CT-1127 | Заявление о продлении срока уплаты налога на прибыль | 12/2020 |
CT-19 IT | Название 19 Форма выпуска статуса | 12/2020 |
CT-2210 | Недоплата расчетного подоходного налога физическими лицами, фондами и имуществом | 12/2020 |
CT-3911 | Заявление налогоплательщика о возмещении — Используйте эту форму, чтобы сообщить об утерянном, украденном или пропавшем чеке на возмещение | 12/2016 |
CT-4852 | Замена форм W-2 и 1099-R | |
CT-6251 | Коннектикут Альтернативная минимальная налоговая декларация | 12/2020 |
CT-8379 | Претензия супруга / супруги без обязательств | 12/2020 |
CT-8801 | Кредит для минимального налога в Коннектикуте за предыдущий год для физических лиц, трастов и имущества | 12/2020 |
CT-8822 | Изменение адреса | 2010 |
CT-8857 | Просьба о помощи невиновному супругу | |
CT-IRF | Кредит страхового фонда реинвестирования | |
OP-186 | Налоговая декларация физических лиц | |
CT-12-717A | Изменение статуса резидента — Форма поручительства Коннектикута по специальным начислениям | 2017 |
CT-12-717B | Изменение статуса резидента — специальные начисления Форма другого приемлемого обеспечения | 2017 |
CT-12-717A & B | Формы CT-12-717 A и CT-12-717 B Инструкции | 2017 |
Налоговые таблицы и калькуляторы
Изменение адреса / имени | 150-800-735 | Общее | Форма | |||||||||
Свидетельство об инвалидности | 150-101-057 | Общее | Форма | |||||||||
Отчет о замещающей заработной плате и налогах сотрудника | 150-206-005 | Общая | Форма | |||||||||
Форма BPC, Кредит производителя и коллектора биомассы | 150-101-181 | Общая форма | Общая форма | Общая форма | ||||||||
Форма OR-10, недоплата по расчетному налогу штата Орегон | 150-101-031 | 2020 | Форма | |||||||||
Форма OR-10, недоплата по налоговым инструкциям штата Орегон | 150-101-031- 1 | 2020 | Публикация | |||||||||
Форма OR-18-WC, Отчет о налоговых платежах или письменное подтверждение передачи недвижимого имущества штата Орегон | 150-101-284 | 2020 | Форма | |||||||||
Форма OR-18-WC, отчет о налоговых платежах или письменное подтверждение передачи недвижимого имущества штата Орегон | 150-101-284 | 2021 | Форма | |||||||||
Форма OR-18-WC, Отчет об уплате налогов или письменное подтверждение для инструкций по передаче недвижимого имущества штата Орегон | 150-101-284-1 | 2021 | Публикация | |||||||||
Форма OR-18-WC-V, нерезидент Ваучер на оплату передачи недвижимого имущества | 150-101-186 | Общие | Форма | |||||||||
Форма OR-18-WC-V, Инструкции по ваучеру на оплату передачи недвижимого имущества нерезидентам | 150-101-186-1 | Общие | Форма | |||||||||
Форма OR-19, Годовой отчет о налоговых платежах владельцев-нерезидентов (включает форму OR-19-AF, форму OR-19-V и публикацию OR-19) | 150-101-182 | 2020 | Форма | Форма OR-19-AF, Аффидевит Орегона | 150-101-175 | 2020 | Форма | |||||
Форма OR-19-AF, Аффидевит Орегона | 150-101-175 | 2021 | Форма | |||||||||
Форма OR-19-V, Налог для владельцев-нерезидентов Платежный ваучер | 150-101-185 | Общие | Форма | |||||||||
Форма OR-19-V, Налог для владельцев-нерезидентов Платежные ваучеры | 150-101-185-1 | Общие | Форма | |||||||||
Форма OR-24, аналогичные обмены / принудительные преобразования штата Орегон | 150-101-734 | Общие | Форма | |||||||||
Форма OR- 24, Инструкции по обмену аналогичных услуг / принудительной конверсии штата Орегон | 150-101-734-1 | Общие | Публикация | |||||||||
Форма OR-243, Требование о возмещении, причитающееся умершему лицу | 150-101-032 | Общий | 900 04 Форма||||||||||
Форма OR-243, Требование о возмещении причитающейся умершему лицу Инструкции | 150-101-032-1 | Общие | Публикация | |||||||||
Форма OR-40, Орегон Индивидуальная налоговая декларация для полной -летние резиденты | 150-101-040 | 2020 | Форма | |||||||||
Форма OR-40, Индивидуальная налоговая декларация штата Орегон для резидентов на полный год Инструкции | 150-101-040-1 | 2020 | Публикация | |||||||||
Форма OR-40-N и Форма OR-40-P, Инструкции по индивидуальному подоходному налогу штата Орегон для нерезидента / резидента на неполный год нерезидент, резидент на неполный год, резидент на неполный год | 150-101-048-1 | 2020 | Публикация | |||||||||
Форма OR-40-N, Налоговая декларация физических лиц штата Орегон для нерезидентов | 150-101-048 | 2020 | Форма | |||||||||
Форма OR-40-P, Физическое лицо штата Орегон Доход Налоговая декларация для резидентов с неполным годом проживания | 150-101-055 | 2020 | Форма | |||||||||
Форма OR-40-V, Ваучер на выплату индивидуального подоходного налога штата Орегон | 150-101-172 | Общая форма | ||||||||||
Форма OR-40-V, Орегон Инструкции по ваучеру на выплату индивидуального подоходного налога | 150-101-172-1 | Общие | Форма | |||||||||
Форма OR-65, Орегонский партнерский отчет о доходах | 150 -101-065 | 2020 | Форма | |||||||||
Форма OR-65, Oregon Partnership Return of Income, Инструкции | 150-101-065-1 | 2020 | Публикация | |||||||||
Форма OR-65- V, Oregon Partnership Ваучер на возврат дохода | 150-101-066 | General | Форма | |||||||||
Форма OR-65-V, Oregon Partnership Ваучер на возврат дохода | 150-101-066-1 9000 5 | Общие | Форма | |||||||||
Форма OR-AGC, Ежегодная сертификация жилищного кредита для сельскохозяйственных работников | 150-101-163 | Общие | Форма | |||||||||
Форма OR-ATAR, разрешение на подачу заявки на возврат | 150-101-090 | Общий | Форма | |||||||||
Форма OR-CROP, налоговая льгота на пожертвование урожая | 150-101-240 | 2020 | Форма | |||||||||
Форма OR-CROP, налоговая льгота на пожертвование сельскохозяйственных культур Инструкции | 150-101-240-1 | 2020 | Публикация | |||||||||
Форма OR-EF, Индивидуальная налоговая декларация о доходах штата Орегон для электронной подачи | 150-101-339 | Общие | Форма | |||||||||
Форма OR-EF, Декларация индивидуального подоходного налога штата Орегон для электронных инструкций по подаче | 150-101-339-1 | Общие | Публикация | |||||||||
Форма OR -NRB, Форма участника тендера-нерезидента штата Орегон | 150-800-020 | Общая | Форма | |||||||||
Форма OR-OC, Oregon Composite Return | 150-101-154 | 2020 | Форма | 150-101-158 | Общий | Форма | ||||||
Форма OR-OC-V, Ваучер композитного возврата платежа штата Орегон | 150-101-150 | Общие | Форма | |||||||||
Форма OR-OC-V, Инструкции по комбинированному ваучеру возврата платежей штата Орегон | 150-101-150-1 | Общие | Форма | |||||||||
Форма OR -PCR, Защитное требование о возмещении | 150-101-184 | Общее | Форма | |||||||||
Форма OR-PCR, Защитное требование о возмещении Инструкции | 150-101-184-1 | Общие | Publica ция | |||||||||
Форма OR-PS, Заявление поставщика медицинских услуг | 150-101-190 | Общие | Форма | |||||||||
Форма OR-PS, инструкции поставщика медицинских услуг | 150-101-190-1 | Общие | Публикация | |||||||||
Форма OR-SFC (SP), Отчет о финансовом состоянии (испанский) Estado de situación financiera | 150-101-159-5 | Общие | Форма | |||||||||
Форма OR-SFC , Отчет о финансовом состоянии финансовый отчет, финансы, финансовый отчет | 150-101-159 | Общие | Форма | |||||||||
Форма OR-SOA, Заявка на расчетное предложение | 150-101-157 | Общая | Форма | |||||||||
Форма OR-STI, Транзитная индивидуальная налоговая декларация в масштабе штата Орегон | 150-101-071 | 2020 | Форма | |||||||||
Форма OR-STI, Транзит в пределах штата Орегон I Инструкции по индивидуальной налоговой декларации | 150-101-071-1 | 2020 | Публикация | |||||||||
Форма OR-STI-V, Ваучер на транзитные индивидуальные налоговые платежи в пределах штата Орегон | 150-101-072 | Общая форма | ||||||||||
Форма OR-STI-V, Орегон, штат Орегон, инструкции по ваучерам на оплату индивидуальных налогов | 150-101-072-1 | Общие | Форма | |||||||||
Форма OR-STT-1, Орегон ежеквартально по всему штату Транзитный налог Удерживаемая налоговая декларация | 150-206-003 | 2020 | Форма | |||||||||
Форма OR-STT-1, Орегон Ежеквартальная налоговая декларация по всему штату Орегон | 150-206-003 | 2021 | Форма | Форма OR-STT-1, квартальные инструкции по удержанию транзитного налога в масштабе штата Орегон | 150-206-003-1 | 2021 | Публикация | |||||
Форма OR-TCA, налоговая льгота A Информация для участников торгов и форма соглашения | 150-101-130 | Общие | Форма | |||||||||
Форма OR-TFR, Уведомление о переводе определенных кредитов | 150-101-179 | Общие | Форма | |||||||||
150-101-179-1 | Общие | Публикация | ||||||||||
Форма OR-W-4, Орегон Удержание | 150-101-402 | 2020 | Форма | |||||||||
Форма OR-W-4, удержание налогов в штате Орегон | 150-101-402 | 2021 | Форма | |||||||||
Форма OR-W-4, удержание налогов в штате Орегон (испанский) | 150-101 -402-5 | 2020 | Форма | |||||||||
Форма OR-W-4, Орегон Удержание (испанский) | 150-101-402-5 | 2021 | Форма | |||||||||
Форма OR-W- 4, Инструкции по удержанию налогов в штате Орегон | 150-101-402-1 | 2021 | Публикация | |||||||||
Форма OR-W-4, Инструкции по удержанию налогов в штате Орегон (испанский) | 150-101-402-1-5 | 2021 | Публикация | |||||||||
Форма WFC-DP, Проверка родителя-инвалида или опекуна для получения кредита по уходу за ребенком работающей семьи в штате Орегон | 150-101-177 | Общий | Форма | |||||||||
Кредит для малообеспеченных лиц по уходу | 150-101-024 | Общая | Форма | |||||||||
Заявка на регистрацию благотворительной комиссии штата Орегон | 150-800-333 | Общая форма | Форма | |||||||||
Заявка на повторную сертификацию благотворительной комиссии штата Орегон | 000000||||||||||||
Орегонская благотворительная комиссия по проверке документов Петиция о праве на участие | 150-800-910 | Общая | Форма | |||||||||
150-101-431 | 2020 | Публикация | ||||||||||
Публикация OR-19, Транзитные платежи для владельцев юридических лиц и Инструкции по аффидевитам штата Орегон | 150-101-282 | 2021 | Публикация | |||||||||
Публикация OR-40-EXT, Инструкции по автоматическому продлению срока подачи налоговой декларации о доходах физических лиц штата Орегон (включая форму OR-40-V) | 150-101-165 | Общие | Публикация | |||||||||
Публикация OR-CODES, числовые коды для корректировок, дополнений, вычитаний, изменений и кредитов штата Орегон | 150-101-432 | 2020 | Публикация | |||||||||
Публикация OR-Налог Инструкции по налогам на 2020 год | 150-101-026 | 2020 | Форма | |||||||||
Публикация OR-Оценка, Расчетный подоходный налог Инструкции для Налоги на 2021 год | 150-101-026 | 2021 | Форма | |||||||||
Публикация OR-OC, Орегон Композитные инструкции по возврату для сквозных организаций | 150-101-155 | 2020 | Публикация | |||||||||
Публикация OR-PIT-VET, Статьи личного подоходного налога, представляющие интерес для ветеранов штата Орегон | 150-101-009 | Общие | Публикация | |||||||||
Публикация OR-TIP, Бесплатная налоговая помощь для жителей штата Орегон — Флаер | 150-800 -015 | General | Publication | |||||||||
Publication OR-TIP, Free Tax Help for Oregonians — Flyer (Spanish) | 150-800-015-5 | General | Publication | |||||||||
Publication OR-TIPS , Бесплатная налоговая помощь для жителей Орегона — плакат | 150-800-001 | Общие | Публикация | |||||||||
Публикация OR-TIPS. Бесплатная налоговая помощь для жителей штата Орегон (испанский) | 150-800-001-5 | Общие | Публикация | |||||||||
Публикация OR-WFHDC (SP), Кредит для семьи работающей семьи и иждивенцев штата Орегон, (испанский) Crédito por gastos del hogar de familias trabajadoras y de cuidado de Dependentientes de Oregon Брошюра WFHDC на испанском языке | 150-101-457-5 | Общие | Публикация | |||||||||
Публикация OR-WFHDC, Кредит для семьи работающей семьи и иждивенца штата Орегон Брошюра WFHDC | Публикация | |||||||||||
Запрос на освобождение от сомнительной ответственности | 150-101-093 | Общие | Форма | |||||||||
Запрос на освобождение от сомнительной ответственности (испанский) Solicit ud de Revisión de Deudas, | 000 | 000 -093-5 | General | Form | ||||||||
Schedule OR-529, Oregon 529 College Savings Plan Прямой депозит для личных доходов Налоговые декларанты | 150-101-068 | 2020 | Форма | |||||||||
График OR-529, Орегон 529 Накопительный план колледжа Инструкции по прямому депозиту для подоходных налогов с физических лиц | 150-101-068-1 | 2020 | Публикация | |||||||||
График OR-A, Орегон Детализированные вычеты | 150-101-007 | 2020 | Форма | |||||||||
График OR-A, Орегон Детализированные инструкции по вычетам | 150-105 | 2020 | Публикация | |||||||||
График OR-ADD-DEP, Налоговая декларация физических лиц штата Орегон Дополнительные иждивенцы | 150-101-187 | 2020 | Форма | |||||||||
График OR-AP, распределение доходов для корпораций и партнерства | 150-102-171 | 2020 | Форма | |||||||||
График OR-AP, Распределение доходов для корпораций и партнерства Инструкции | 150-102-171-1 | 2020 | Публикация | |||||||||
Расписание OR-ASC, Орегон Корректировки для формы OR-40 Filers | 150-101-063 | 2020 | Форма | |||||||||
Расписание OR-ASC-NP, Орегон Корректировки для Формы OR-40-N и Формы OR-40-P Регистраторы | 150-101-064 | 2020 | Форма | |||||||||
График OR-DEPR, График амортизации штата Орегон | 150-101-025 | 2020 | Форма | |||||||||
График OR-DEPR, Орегон Инструкции по графику амортизации | 150-101-025-1 | 2020 | Публикация | |||||||||
График OR-DONATE, OR-DONATE Пожертвования при регистрации | 150-101-058 | 2020 | Форма | |||||||||
График OR-EIS, График освобожденного дохода для зарегистрированных членов индейского племени, признанного на федеральном уровне | 150-101-687 | 2020 | 9 0004 Форма||||||||||
График OR-EIS, График освобожденного дохода для зарегистрированных членов федерально признанного индейского племени Инструкции | 150-101-687-1 | 2020 | Публикация | |||||||||
График OR-FIA-40, Усреднение дохода фермы штата Орегон для жителей на весь год | 150-101-160 | 2020 | Форма | |||||||||
График OR-FIA-40, Инструкция по усреднению дохода фермы штата Орегон для жителей на весь год | 150-101-160 -1 | 2020 | Публикация | |||||||||
График OR-FIA-40-N, Орегон Расчет среднего дохода фермы для нерезидентов | 150-101-161 | 2020 | Форма | |||||||||
График OR-FIA- 40-N, Указания по усреднению доходов фермерских хозяйств штата Орегон для нерезидентов | 150-101-161-1 | 2020 | Публикация | |||||||||
График OR-FIA-40-P, Расчет среднего дохода фермерских хозяйств штата Орегон для жителей неполного года s | 150-101-166 | 2020 | Форма | |||||||||
График OR-FIA-40-P, Указание по усреднению доходов фермы штата Орегон для жителей неполного года | 150-101-166-1 | 2020 | Публикация | |||||||||
График OR-FIA-COMP, Расчет среднего дохода фермы штата Орегон | 150-101-164 | 2020 | Форма | |||||||||
График OR-FIA-COMP, Расчет среднего дохода фермы штата Орегон Налоговые инструкции | 150-101-164-1 | 2020 | Публикация | |||||||||
Таблица OR-K-1, Распределительная доля дохода, вычеты, кредиты и т. Д. | 150-101-002 | 2020 | Форма | |||||||||
График OR-K-1, Распределительная доля дохода, удержания, кредиты и т. Д. Инструкции | 150-101-002-1 | 2020 | Публикация | |||||||||
График OR-MPC, Закрытие парка передвижных домов | 150-101-178 | Общие | Форма | |||||||||
График OR-MPC, Инструкции по закрытию парка передвижных домов | 150-101-178-1 | Общие | Публикация | |||||||||
График OR-OC-1, Расчет сводного налога Орегон для индивидуальных и фидуциарных владельцев | 150-101-152 | 2020 | Форма | |||||||||
150-101-153 | 2020 | Форма | ||||||||||
График OR-OC-3, Расчет налога CPAR для физических лиц и многоуровневых партнеров | 150-101-148 | 2020 | Форма | |||||||||
График OR-OC-4, Расчет налога CPAR для владельцев корпорации C | 150-101-149 | 2020 | Форма | |||||||||
График OR-PTE -FY, График снижения налоговой ставки для квалифицированного коммерческого дохода для резидентов штата Орегон на полный год | 150-101-365 | 2020 | Форма | |||||||||
График OR-PTE-FY, График снижения налоговой ставки для квалифицированного коммерческого дохода для штата Орегон Полная -летние инструкции для резидентов | 150-101-365-1 | 2020 | Публикация | |||||||||
График OR-PTE-NR, Сниженная налоговая ставка для квалифицированного коммерческого дохода для нерезидентов штата Орегон | 150-101-367 | 2020 | Форма | |||||||||
Приложение OR-PTE-NR, Сниженная налоговая ставка для квалифицированного коммерческого дохода для нерезидентов штата Орегон | 150-101-367-1 | 2020 | Публикация | |||||||||
150-101-366 | 2020 | Форма | ||||||||||
График OR-PTE-PY, Пониженный налог на доход от предприятия Тарифный график для проживающих в штате Орегон на неполный год Инструкции | 150-101-366-1 | 2020 | Публикация | |||||||||
График OR-WFHDC, Инструкции по кредитованию для работающих семей и иждивенцев штата Орегон | 150-101-195- 1 | 2020 | Публикация | |||||||||
График OR-WFHDC, Орегон Кредит на домохозяйство и иждивенчество для рабочей семьи для жителей на весь год Кредит на уход на независимый уход | 150-101-195 | 2020 | Форма | |||||||||
-WFHDC-CL, Контрольный список комплексной проверки для получения кредита для работающей семьи, домашнего хозяйства и иждивенца (WFHDC) | 150-101-198 | Общие | Форма | 9 0008|||||||||
График OR-WFHDC-PR, Кредит работающей семьи на домохозяйство и иждивенец на покрытие расходов за предыдущий год | 150-101-197 | 2020 | Форма | |||||||||
Расписания OR-ASC и OR-ASC-NP, Орегон Корректировки для Инструкций для подателей формы OR-40 | 150-101-063-1 | 2020 | Публикация | |||||||||
Разрешение на получение налоговой информации и доверенность на представительство Доверенность, доверенность, доверенность, отсрочка | 150- 800-005 | General | Form | |||||||||
Налоговая информация Разрешение и доверенность на представительство (испанский) Autorización de información fiscal y Poder de Representación | 150-800-005-5 | General | ||||||||||
Казначейская компенсационная программа | 150-101-700 | Общая | Публикация | |||||||||
Казначейская компенсационная программа (испанский) Programa de deducciones del Departamento del Tesoro | 150-101-700-5 | Общие | Публикация | |||||||||
Невостребованный чек | 150-800-732 | Общие | Форма | |||||||||
Рабочая семья (WFHDC) Таблицы | 150-101-458 | 2020 | Публикация | |||||||||
Рабочий лист OR-CRC, Требование выплаты правого дохода | 150-101-168 | Общие | Форма | 150-101-167 | 2020 | Форма | ||||||
Ваши права как налогоплательщика штата Орегон Счет о правах налогоплательщика | 150-800-406 | Общие | Публикация | |||||||||
Ваши права как налогоплательщика штата Орегон (испанский) Sus Derechos Como Contribuyente de Oregon | 150-800-406-5 | Общие 900 05 | Публикация |
Буклет налоговой декларации за 2020 год | Буклет декларации о подоходном налоге 2020 г., штат Вермонт, Этот буклет содержит формы и инструкции для: IN-111, IN-112, IN-113, IN-116, HS-122, PR-141, HI-144 | |
Заявление о местонахождении | Заявление о местонахождении | |
HS-122, HI-144 | Инструкции 2021 Калькулятор налогового кредита на имущество | Декларация об усадьбе и налоговый кредит на имущество |
HS-122W | Декларация Vermont Homestead и / или снятие налогового кредита на имущество | |
ИН-110 | Изменение имени и / или адреса для подачи заявления о возмещении личного дохода и / или компенсации арендатора | |
ИН-111 | Инструкции | Налоговая декларация штата Вермонт |
ИН-112 | Инструкции | VT Налоговые корректировки и кредиты |
ИН-113 | Инструкции | Расчеты корректировки дохода |
ИН-114 | Инструкции | Ваучер на расчетный налоговый доход на 2021 год |
ИН-116 | Ваучер на уплату подоходного налога | |
ИН-117 | Инструкции | Кредит штата Вермонт для уплаты подоходного налога в другой штат или провинцию Канады |
ИН-119 | Инструкции | Налоговые корректировки и невозмещаемые кредиты штата Вермонт |
ИН-151 | Заявление о продлении срока подачи формы In-111, Вермонт, Налоговая декларация о доходах физических лиц | |
ИН-152 | Калькулятор (xlsx) | Недоплата по расчетному индивидуальному подоходному налогу на 2020 год |
ИН-152А | Калькулятор (xlsx) | Метод рассрочки годового дохода при недоплате расчетного налога на 2020 год физическими лицами, имуществом и трастами |
ИН-153 | Инструкции | Расчет без учета прироста капитала |
W-4VT | Свидетельство сотрудника о удержании пособия |
Как заполнить форму 1040 (2020)
Форма 1040 — это налоговая форма, которую вы будете ежегодно отправлять при уплате федерального подоходного налога.До 2018 налогового года существовало несколько версий 1040, но на 2019 год и далее форма была объединена в одну версию. В то время как людям с более сложной налоговой ситуацией может потребоваться больше форм и графиков, каждый, кто подает налоговую декларацию, должен будет заполнить нашу форму 1040. Если вам нужна помощь с налогами и другими финансовыми вопросами, подумайте о поиске финансового консультанта.
Форма 1040 ОпределенаПолное название, которое IRS дает форме 1040: «Форма 1040: U.S. Индивидуальная налоговая декларация. » Что касается налогов за 2019 год, которые вы подаете в 2020 году, вам нужно будет использовать форму 1040, чтобы сообщить о своем доходе. Таким образом, от этой формы зависит, сколько денег вы должны будете заплатить или сколько денег получите обратно.
По состоянию на 2019 год существует только одна версия формы 1040, что означает, что все податели налоговой декларации должны ее использовать. Ранее заявители с простыми налоговыми ситуациями могли использовать 1040EZ или 1040A. Однако эти формы больше не используются из-за налогового плана, который президент Трамп подписал в конце 2017 года.Единственным исключением из этого правила является форма 1040NR, которую используют иностранцы-нерезиденты.
Форма 1040 ИнструкцииВ 1040 есть две страницы. На первой странице запрашиваются ваши основные личные данные. Это включает ваше имя, адрес, номер социального страхования (SSN) и статус регистрации. Если вы подаете совместно, вам также необходимо указать имя и SSN вашего супруга.
Заполнители с иждивенцами должны добавить имена, SSN и отношения (к подателю) каждого иждивенца.Рядом с каждым иждивенцем есть поле, в котором вы можете проверить, требуете ли вы налоговый вычет на ребенка или зачет для других иждивенцев.
Вы также увидите поле, которое вы должны отметить, чтобы подтвердить, что вы, ваш супруг (если вы подаете совместно) и все ваши иждивенцы имели соответствующее медицинское страхование или освобождение от страхового покрытия в течение всего года.
Последняя часть первой страницы требует, чтобы вы поставили подпись, а затем указали свой род занятий. Вы должны сделать это после того, как заполните оставшуюся часть формы.Если вы работаете с составителем налоговой декларации или бухгалтером, чтобы заполнить форму 1040, они также подпишут и введут свои данные.
Введите свой доходДальше все становится немного интенсивнее по математике. Строки с 1 по 7 относятся к вашему доходу. Если у вас есть W-2, вам нужно будет ввести здесь информацию о доходах из этой формы. Вам также необходимо приложить все формы W-2, которые у вас есть.
Затем вы можете ввести информацию о любых процентах, дивидендах, пенсиях, аннуитетах, распределениях по индивидуальным пенсионным счетам (IRA) или пособиях по социальному обеспечению.Используя все эти источники дохода, вы рассчитаете и введите свой скорректированный валовой доход (AGI) в строке 8b.
Рассчитайте свой AGIПосле того, как вы записали весь свой доход, самое время внести в него необходимые корректировки. Эти корректировки называются вычетами сверх черты. Они получают это звание, потому что вы должны удалить их из своего общего дохода, прежде чем вы сможете получить свой AGI. Ваш AGI — это показатель дохода, который федеральное правительство фактически использует для определения суммы вашей задолженности по подоходному налогу.
Для принятия этих вычетов вам потребуется приложить к декларации дополнительные формы. Раньше 1040 включал 15-строчную секцию, которая проводила филеров через ряд доступных вычетов над чертой. Но поскольку не все податели налоговых деклараций вносят коррективы, этот раздел был удален из 1040 и распространен на Таблицы 1-6.
Так, например, если вы хотите подать заявление о вычетах сверх черты по налогу на самозанятость, вам нужно будет приложить две формы. Приложение 4 теперь позволяет вам заявить, что вы требуете вычет, а затем вам нужно приложить форму SE, чтобы фактически потребовать его.
Обратите внимание, что некоторые вычеты, существовавшие в предыдущие годы, были отменены следующим налоговым законодательством. Примерами вычетов в связи с прекращением деятельности являются вычеты на переезд, обучение и сборы в колледже.
Просмотрите возможные налоги и кредитыПосле того, как вы внесли необходимые корректировки и нашли свой AGI, вы можете рассмотреть некоторые другие налоги и кредиты. Прежде всего, вам нужно указать в строке 9 либо ваш стандартный вычет, либо сумму ваших детализированных вычетов.Если у вас есть квалифицированный вычет из дохода от бизнеса, вы укажите его в строке 10.
Строки с 11 по 14 позволяют вам вводить суммы определенных кредитов, если вы имеете на них право. Например, вы можете ввести сумму налоговой скидки на ребенка в строке 13a.
Если у вас уже был удержан какой-либо федеральный налог из вашего дохода, вы можете указать эту сумму в строке 17. Вам также необходимо будет приложить Приложение 4, если вы заплатили другие налоги.
Проверьте возврат средствСледующий раздел посвящен вашему возмещению.Если число в строке 19 (ваши общие платежи) больше числа в строке 16 (ваш общий налог), значит, вы переплатили государству и подлежат возмещению. Вычтите строку 16 из строки 19, чтобы получить сумму, на которую вы переплатили, и введите ее в строку 20.
В оставшейся части раздела возмещения введите банковские реквизиты (номер счета и маршрутный номер) текущего или сберегательного счета, на который вы хотите получить возмещение. Если вы хотите получить возмещение в виде бумажного чека или хотите использовать его для покупки сберегательных облигаций, вам нужно будет указать это в форме 8888.
Определите, сколько вы должныЕсли строка 19 (уплаченные налоги) меньше, чем строка 16 (причитающиеся налоги), то вам необходимо заплатить IRS еще немного денег. Вот для чего предназначен последний раздел формы 1040. Это вполне уместно называется «Сумма вашей задолженности».
В строке 23 вычтите строку 19 из строки 16, чтобы получить сумму, которую вы должны. В строке 24 введите любые причитающиеся штрафы, если применимо.
ИтогФорма 1040 — это основная форма для подачи федерального подоходного налога.Независимо от вашего финансового положения, вам необходимо использовать эту форму для налогов за 2019 год. Форма проведет вас через вычисление вашего AGI и получение любых кредитов или вычетов, на которые вы имеете право. Форма заканчивается тем, что помогает определить размер возмещения или сумму вашей задолженности. Вы также можете использовать онлайн-налоговое программное обеспечение, чтобы упростить расчеты. помочь упростить процесс подачи документов с помощью налогового программного обеспечения.
Советы по управлению налогами- Важной частью любого всеобъемлющего финансового плана является план уплаты налогов.Фактически, финансовые консультанты обычно предлагают эту услугу своим клиентам. Попробуйте использовать бесплатный инструмент подбора финансовых консультантов SmartAsset, чтобы связаться с тремя финансовыми консультантами в вашем регионе. Начать сейчас.
- По мере изменения вашего дохода перепроверьте, как эти изменения повлияют на вашу федеральную налоговую декларацию. Чтобы получить представление о том, сколько вы получите обратно или должны будете заплатить, воспользуйтесь калькулятором федерального подоходного налога SmartAsset.
Фото: © iStock / ronstik, © iStock / Drazen Zigic, © iStock / Pra-chid
Амелия Джозефсон Амелия Джозефсон — писатель, увлеченный освещением тем, связанных с финансовой грамотностью.Ее области знаний включают выход на пенсию и покупку жилья. Работа Амелии появилась в Интернете, в том числе на AOL, CBS News и The Simple Dollar. Она имеет ученые степени Колумбийского и Оксфордского университетов. Амелия, родившаяся с Аляски, теперь называет Бруклин своим домом.Налоговые формы | Налоговая служба
Представленные ниже формы доступны в формате PDF. Для просмотра и печати этих форм вам может потребоваться установить на вашем компьютере Adobe Acrobat Reader.
Заполненные формы следует отправлять по адресу:
Департамент налоговой администрации округа Фэрфакс
12000 Government Center Parkway, Suite 223
Fairfax, VA 22035
Мы работаем над расширением нашей безопасной среды, чтобы в будущем вы могли заполнять и отправлять дополнительные формы в электронном виде в Департамент налоговой администрации.
Налоговые формы для транспортных средств | Налоговые формы на недвижимость | Бизнес-лицензии и налоговые формы | Другие формы
Формы налога на транспортные средства / налога на имущество физических лиц
Дополнительную информацию о налоге на транспортные средства см. В разделе «Налог на транспортные средства».
♦ Налоговая регистрационная форма на автотранспортные средства
Используйте эту форму для регистрации автомобиля. Новые жители или лица, впервые регистрирующие автомобиль, должны зарегистрировать свой автомобиль в течение 60 дней после покупки или въезда в округ.Просто загрузите эту форму и отправьте ее по указанному выше адресу. Кроме того, вы можете зарегистрироваться по телефону, лично в Правительственном центре или с помощью нашего онлайн-инструмента регистрации транспортных средств. Лодки, лодочные моторы, прицепы, дома на колесах и самолеты, которые припаркованы или обычно хранятся в округе по состоянию на 1 января каждого года, должны сообщаться до 1 мая.
♦ Форма апелляции по налогу на транспортное средство
Используйте эту форму, если состояние вашего автомобиля ниже среднего и вы хотите подать апелляцию в Департамент налоговой администрации.Отправьте заполненную форму по электронной почте на адрес [email protected] или отправьте ее по адресу Департамента налоговой администрации, 12000 Government Center Pkwy, Suite 261, Fairfax, VA 22035. Для получения дополнительной информации просмотрите страницу апелляции на оценку вашего автомобиля.
♦ Доверенность на транспортное средство (легковой автомобиль) с инструкциями
В этом документе перечислены требования к письму о разрешении (LOA), которое должно быть подано любым лицом, действующим в качестве агента владельца транспортного средства в округе Фэрфакс.Никакая конфиденциальная информация не может обсуждаться или разглашаться без наличия действующего LOA.
♦ Освобождение от налога на имущество для ветеранов-инвалидов
Используйте эту форму, чтобы подать заявление об освобождении квалифицированных ветеранов-инвалидов от местного налога на легковые или грузовые автомобили.
Пожалуйста, обратитесь к нашей странице Освобождения для ветеранов-инвалидов для получения дополнительной информации, инструкций по подаче заявления и документации, которая должна быть отправлена вместе с этим заявлением.
♦ Заявление об освобождении от уплаты налогов и заявление об инвалидности от 2021 года
Используйте эту форму, чтобы подать заявление на налоговые льготы в рамках Программы налоговых льгот округа для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.Если вы впервые подаете заявление на налоговую льготу в связи с постоянной и полной инвалидностью, вам может потребоваться предоставить заполненный аффидевит об инвалидности — обратитесь к заявлению для получения дополнительной информации.
♦ Заявление об освобождении от уплаты налога на военные транспортные средства
Используйте эту форму, чтобы подать заявление об освобождении от уплаты налога на транспортные средства («автомобили») военным.
См. Нашу страницу «Налогообложение военнослужащих» для получения дополнительной информации о военных льготах.
♦ Освобождение от налогов на транспортные средства по сниженной ставке на движимое имущество
Используйте эту форму, чтобы подать заявку.См. Нашу страницу «Сниженная ставка налога на транспортные средства для квалифицированных ветеранов-инвалидов» для получения дополнительной информации об этой сниженной ставке.
♦ 2021 Личное имущество Мобильный дом Подача декларации
Используйте эту форму, чтобы сообщить о праве собственности на передвижной дом в округе Фэрфакс. Эта форма должна быть отправлена в Департамент налоговой администрации в течение 60 дней с даты покупки или переезда мобильного дома в округ Фэйрфакс, чтобы избежать штрафа в размере 10% или 10 долларов США (в зависимости от того, что больше).
Формы недвижимости
Дополнительную информацию о налоге на недвижимость см. В разделе «Налог на недвижимость».
♦ Форма апелляции на недвижимость в 2021 году
Используйте эту форму, если вы считаете, что ваша недвижимость была переоценена по сравнению с аналогичной недвижимостью или относительно справедливой рыночной стоимости, и вы хотите подать апелляцию в Департамент налоговой администрации.
Дополнительную информацию см. На странице Апелляции по оценке налога на недвижимость.
♦ Требования к доверенности и бланку
Используйте эту форму, если вас представляет агент / агентство по вопросам, связанным с оценкой недвижимости.
♦ Форма апелляции Совета по уравнениям (BOE) на 2021 год и Таблица для нескольких участков
Совета по уравнениям (BOE)Используйте эту форму, если вы считаете, что ваша недвижимость была переоценена по сравнению с аналогичной недвижимостью или относительно справедливой рыночной стоимости, и вы хотите подать апелляцию в Банк Англии.Для получения дополнительной информации о Совете по уравниванию и апелляциях перейдите на домашнюю страницу Совета по уравниванию.
По закону апелляции в Совет по уравнениям должны отправляться по почте до 1 июня каждого года или на следующий рабочий день, если 1 июня приходится на выходные или праздничные дни.
Только для коммерческой недвижимости — Если вы подаете несколько участков в рамках одной апелляции, заполните заявку и эту таблицу. Пожалуйста, свяжитесь с административным помощником BOE по телефону 703-324-4891 для получения дополнительной помощи относительно этой таблицы.
♦ 2021 Формы и инструкции по обследованию коммерческих доходов и расходов — Официальное письмо-запрос
Загрузите соответствующую форму коммерческого обследования по типу собственности для офисных / торговых, промышленных, гостиничных и квартирных проектов, чтобы сообщить о годовом доходе и расходах за 2020 год. Опросы должны быть заполнены и возвращены не позднее 1 апреля 2021 года.
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно других типов собственности или вам нужна помощь при заполнении этой формы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
♦ Заявление об освобождении от налогообложения недвижимого имущества
Используйте эту форму, чтобы подать заявление на освобождение от налога на недвижимость. Конституция Вирджинии обычно требует, чтобы вся недвижимость облагалась налогом, но закон штата предусматривает определенные исключения. Бремя доказательства того, что освобождение применяется, лежит на лице, которое добивается освобождения.
♦ Заявление об освобождении от уплаты налогов и заявление об инвалидности от 2021 года
Используйте эту форму, чтобы подать заявление на налоговые льготы в рамках Программы налоговых льгот округа для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.Полная заявка со всей подтверждающей документацией должна быть подана не позднее 3 мая 2021 года для всех возвращающихся заявителей. Кандидаты, подающие заявку впервые, также могут подать заявление на налоговую льготу 2020 года, если они соответствуют всем требованиям. Заявители впервые должны до 31 декабря 2021 года подать полную заявку на налоговые льготы на 2020 год. Кандидатам, впервые желающим подать заявление в качестве постоянно и полностью нетрудоспособных, может потребоваться заполненный аффидевит об инвалидности — дополнительную информацию см. В заявлении.
♦ Заявление об освобождении от уплаты налогов для ветеранов-инвалидов или их переживших супругов
Используйте эту форму, чтобы подать заявление об освобождении квалифицированных ветеранов-инвалидов и их переживших супругов от местного налога на недвижимость по месту их основного проживания.
Пожалуйста, обратитесь к нашей странице Освобождения для ветеранов-инвалидов для получения дополнительной информации, инструкций по подаче заявления и документации, которая должна быть отправлена вместе с этим заявлением.
♦ Заявление об освобождении от налога на недвижимость для пережившего супруга члена U.S. Военнослужащие убиты в ходе боевых действий или сотрудник службы быстрого реагирования убит при исполнении служебных обязанностей
Используйте эту форму, чтобы подать заявление на освобождение от налога на недвижимость в основном месте жительства для оставшейся в живых супруги ветерана, погибшего в бою, или лица, оказавшего первую помощь, убитого при исполнении служебных обязанностей.
Для получения дополнительной информации, инструкций по подаче заявления и документации см. Нашу страницу «Освобождение от налогов для пережившего супруга члена вооруженных сил США, погибшего в бою» или страницу «Освобождение от налога для пережившего супруга лица, оказавшего первую помощь, погибшего при исполнении служебных обязанностей». который должен быть отправлен вместе с этим заявлением.
♦ Форма передачи освобождения от уплаты налога на имущество
Используйте эту форму, если вы уже одобрены для освобождения инвалида ветерана, освобождения пережившего супруга ветерана-инвалида, освобождения для оставшегося в живых супруга военнослужащих, погибших в бою, или освобождения для оставшегося в живых супруга спасателей, погибших при исполнении служебных обязанностей и необходимо перенести существующее освобождение от уплаты налога в другую собственность.
♦ Форма освобождения от налога на оборудование для солнечной энергии
Используйте эту форму, чтобы подать заявление на освобождение от уплаты налогов.Заполненные формы необходимо отправить в Земельную службу. См. Подробности освобождения здесь.
Налоговые формы предприятий
Дополнительную информацию о налогах на бизнес и лицензионных сборах см. В разделе «Бизнес».
♦ 2021 Форма для подачи налоговой декларации на личное имущество предприятий
Предыдущие годы: 2020 | 2019 | 2018
Используйте эту форму, чтобы сообщить о служебном личном имуществе, кроме транспортных средств, включая мебель и оборудование, машины и инструменты, а также компьютерное оборудование.Инструкции по заполнению налоговой декларации по налогу на личную собственность предприятий приведены в брошюре по налогу на недвижимое имущество предприятий (ниже). Отправьте форму по адресу:
Округ Фэрфакс
Департамент налогового администрирования
Почтовый ящик 529
Саутгемптон, Пенсильвания 18966-0529
Напишите нам по адресу [email protected] или позвоните нам по телефону 703-222-8234, вариант 4, с любыми вопросами.
♦ 2021 Брошюра по налогу на личную собственность предприятий
Пожалуйста, обратитесь к этой брошюре для получения общей информации и инструкций о том, как заполнить форму для подачи налоговой декларации на служебное личное имущество.
♦ 2021 Business, Professional and Occupational License (BPOL) Заявление на открытие нового бизнеса
Предыдущие годы: 2020 | 2019 | 2018
Если вы новый бизнес и впервые подаете заявку на получение лицензии на ведение бизнеса, профессиональной или профессиональной деятельности, используйте эту форму для подачи заявки. Если вы не впервые подаете заявку на лицензию, пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом, чтобы вам прислали правильную форму. Компании, профессии, профессии и занятия должны подавать. Лица, выполняющие большинство домашних работ и самозанятость, также должны подавать, если валовая выручка превышает 10 000 долларов.Инструкции по заполнению заявки BPOL содержатся в Листе инструкций BPOL.
Дополнительную информацию о требованиях BPOL см. На следующих страницах: Налоги на бизнес — BPOL.
♦ Налоговая брошюра по лицензии на ведение коммерческой, профессиональной и профессиональной деятельности (BPOL) 2021
Пожалуйста, обратитесь к этой брошюре для получения общей информации и инструкций по заполнению формы заявления BPOL.
♦ Аффидевит об освобождении от требований государственного лицензирования — для подрядчиков, архитекторов и инженеров
Формапредназначена для использования подрядчиками, освобожденными от требования предоставить лицензию государственного подрядчика, или архитекторами и инженерами, освобожденными от предоставления копии своей государственной профессиональной лицензии при подаче заявления на получение бизнес-лицензии округа Фэрфакс, профессиональной и профессиональной лицензии (BPOL).
♦ Рабочие, профессиональные и профессиональные лицензии (BPOL) Лист исключения и инструкции
Этот рабочий лист должен использоваться в качестве приложения к заявке на получение лицензии на ведение бизнеса для выявления исключений и подробного описания определенных корректировок, которые разрешены Постановлением о коммерческой, профессиональной и профессиональной лицензии (BPOL) округа Фэрфакс (статья 7, статья 7.1, статья 7.2) и Кодекс штата Вирджиния, раздел 58.1.
♦ Информация для местных предприятий по налоговым апелляциям
Генеральная ассамблея Вирджинии приняла положения, которые предоставляют налогоплательщикам возможность решения проблем, не тратя времени и средств на судебные разбирательства.Любое физическое или юридическое лицо, оценивавшее коммерческую, профессиональную и профессиональную лицензию (BPOL), оборудование и инструменты или налог на материальное имущество предприятия, может потребовать пересмотра своей оценки. Чтобы иметь право на эти положения, вы должны сначала подать апелляцию в соответствии с процедурой, изложенной в этом документе.
♦ Доверенность по налогам на коммерческую деятельность с инструкциями
В этом документе излагаются требования, которые должны быть включены в доверенность для любых владельцев бизнеса, которые представлены агентом или агентством по вопросам, связанным с оценкой или апелляцией местных налогов на бизнес.
Для получения дополнительной информации об этих требованиях позвоните по телефону 703-222-8234, вариант 4 [TTY 711].
♦ 2021 Разное Бизнес-лицензия округа Фэйрфакс, кроме бизнес-лицензии, профессиональной и профессиональной лицензии (9-OA)
Предыдущие годы: 2020 | 2019 | 2018
Кодекс округа Фэйрфакс требует, чтобы определенные виды бизнеса уплачивали лицензионный налог в дополнение к любым налогам, которые могут подлежать уплате в соответствии с Постановлением о коммерческой, профессиональной и профессиональной лицензии (BPOL).Для получения дополнительной информации об этих дополнительных лицензиях и связанных с ними сборах посетите нашу страницу Лицензии других округов.
Если вы не уверены, нужна ли вашему бизнесу эта дополнительная лицензия, обратитесь за помощью в наш офис по телефону 703-222-8234, вариант 4 [TTY 711].
♦ Налог на временную занятость (TOT)
Округ Фэрфакс: 2021 на отчетный период 05/2021 и позже | 2021 за отчетный период 20.04.21 и ранее | 2020 | 2019 | 2018
Города Клифтон, Херндон и Вена: 2021 за отчетный период 05/2021 и позже | 2021 за отчетный период 20.04.21 и ранее | 2020 | 2019 | 2018
Налог на временное размещение (TOT) применим к любой государственной или частной гостинице, гостинице, апарт-отель, хостел, туристический дом или дом, мотель, пансионат, любое место, которое предлагает краткосрочное проживание.Подайте заявку, используя соответствующую форму (округа или города), указанную выше, или, для ненулевых заявок, используйте наше новое онлайн-приложение для подачи и оплаты.
Начиная с 1 октября 2018 г., владельцы недвижимости, которые арендуют свое жилище на срок менее тридцати дней, например те, которые рекламируются на Airbnb, VRBO, FlipKey и других, должны будут подавать и оплачивать TOT.
Также с 1 октября 2018 года все предприятия будут обязаны подавать декларацию и перечислять сумму налога ежемесячно (а не ежеквартально) в последний день месяца или ранее, покрывая сумму налога, собранную в течение предыдущего месяца.
Общий налог на временное проживание для предприятий в округе Фэрфакс рассчитывается по ставке 6% (2% для общего временного налога на проживание + 2% для туризма + 2% для регионального транспорта) от общей арендной платы за комнату, за вычетом любых освобожденных от налога. аренда и возврат.
Общий налог на временное проживание, взимаемый округом Фэрфакс с предприятий в городах Клифтон, Херндон и Вена, рассчитывается по ставке 4% (2% для туризма + 2% для регионального транспорта) от общей стоимости аренды комнаты, за вычетом любых освобожденных от налогообложения арендных плат и возвратов.Это в дополнение к налогу на временное проживание, взимаемому городами.
Действует с 1 мая 2021 г .:
Общий налог на временное проживание для предприятий в округе Фэрфакс рассчитывается по ставке 7% (2% для общего налога на временное проживание + 2% для туризма + 3% для регионального транспорта) от общей арендной платы за комнату, за вычетом любых освобожденных от налога. аренда и возврат.
Общий налог на временное проживание, взимаемый округом Фэйрфакс с предприятий в городах Клифтон, Херндон и Вена, рассчитывается по ставке 5% (2% для туризма + 3% для регионального транспорта) от общей стоимости аренды комнаты, за вычетом любых освобожденных от налогообложения арендных плат и возвратов.Это в дополнение к налогу на временное проживание, взимаемому городами.
Вопросы, касающиеся TOT, можно отправлять по электронной почте в Отдел лицензий на личную собственность и ведение бизнеса, или вы можете позвонить нам по телефону 703-222-8234, вариант 4 [TTY 711].
♦ Сертификат краткосрочной посуточной аренды на 2021 год и квартальная налоговая декларация
Формы сертификации за предыдущий год: 2020 | 2019 | 2018
Предыдущий год Формы возврата: 2020 | 2019 | 2018
Статья 21 главы 4 Кодекса округа Фэйрфакс требует от определенных видов бизнеса уплаты краткосрочного ежедневного арендного налога в дополнение к любым налогам, которые могут подлежать уплате в соответствии с Постановлением о коммерческих, профессиональных и профессиональных лицензиях (BPOL).Постановление предусматривает взимание в размере 1% от общей валовой выручки. Бизнесы по краткосрочной аренде связаны с операциями, предусматривающими аренду на срок девяносто два (92) дня подряд или меньше.
Если вы не уверены, нужно ли вашей компании подавать этот дополнительный налог, обратитесь за помощью в наш офис по телефону 703-222-8234, вариант 4 [TTY 711].
♦ Заявление об освобождении от BPOL и налога на недвижимое имущество
Это заявление об освобождении от уплаты налогов в округе Фэйрфакс предназначено для использования только некоммерческими благотворительными, образовательными или развлекательными организациями.Чтобы получить освобождение, организация должна соответствовать требованиям для освобождения, установленным Кодексом штата Вирджиния и Кодексом округа Фэрфакс.
Пожалуйста, свяжитесь с Манджу Арора по телефону 703-324-4625 для получения информации.
♦ Форма закрытия бизнеса
Формадолжна использоваться, если вы навсегда прекращаете заниматься бизнесом, профессией, торговлей, занятием или звонком в округе Фэйрфакс в течение года, за который уже был уплачен лицензионный сбор.
♦ Аффидевит, подтверждающий владение и использование транспортного средства
Эта форма должна использоваться для запроса освобождения от налогов на личную собственность транспортных средств, принадлежащих или арендованных И используемых церквями и религиозными организациями в благотворительных, религиозных и образовательных целях.
Другие формы
♦ Форма заявки на автоматическую рассрочку
Округ Фэйрфакс теперь предлагает возможность предоплаты налогов на личное имущество посредством автоматических платежей, списываемых в электронном виде с вашего банковского счета. Эта программа рассрочки также доступна для платежей по налогу на недвижимость, если вы уже не платите эти налоги посредством ежемесячного условного депонирования ипотечным компаниям. Пожалуйста, следуйте инструкциям в этой форме, чтобы подать заявку. Для этой программы нет платы за обслуживание.
♦ Заявление на получение лицензии на собаку
Используйте эту форму, чтобы получить лицензию на вашу собаку. Все собаки в возрасте четырех месяцев и старше должны иметь лицензию.
Распечатанные формы можно получить в приюте для животных или в Государственном центре.
Доступна дополнительная информация о лицензиях на собак.
Форма 1040 IRS: Индивидуальная налоговая декларация за 2021 год
Какова цель налоговой формы 1040?
Форма 1040 — это стандартная форма федерального подоходного налога, которую люди используют, чтобы сообщать о доходах в IRS, требовать налоговых вычетов и вычетов, а также рассчитывать свои налоговые возмещения или налоговые счета за год.Формальное название формы 1040 — «Индивидуальная подоходная налоговая декларация в США».
Раньше существовало три разновидности (налоговая форма 1040EZ, 1040A и 1040), которые охватывали простые и сложные налоговые ситуации. Сейчас остались только формы 1040 и 1040-SR.
Страница 1 формы 1040
Вот что делает форма 1040:
Спрашивает, кто вы: В верхней части формы 1040 собрана основная информация о том, кто вы, какой налоговый статус вы собираетесь использовать и сколько у вас налоговых иждивенцев.
Рассчитывает налогооблагаемый доход: Затем форма 1040 начинает подсчет всего вашего дохода за год и всех вычетов, которые вы хотите запросить. Цель состоит в том, чтобы рассчитать ваш налогооблагаемый доход, который представляет собой сумму вашего дохода, облагаемую подоходным налогом. Вы (или ваш составитель налоговой декларации или налоговое программное обеспечение) обращаетесь к федеральным налоговым ведомостям, чтобы выполнить эти расчеты.
Рассчитывает ваши налоговые обязательства: в нижней части формы 1040 вы запишите, сколько подоходного налога вы должны уплатить.На этом этапе вы можете вычесть любые налоговые льготы, на которые вы можете претендовать, а также любые налоги, которые вы уже уплатили посредством удержания налогов с ваших зарплат в течение года.
Определяет, полностью или частично вы оплатили свой налоговый счет: Форма 1040 также поможет вам рассчитать, покрывают ли эти налоговые льготы и удерживаемые налоги счет. Если они этого не сделают, возможно, вам придется оплатить оставшуюся часть при заполнении формы 1040. Если вы заплатили слишком много, вы получите возврат налога. (В форме 1040 даже есть место, где вы можете сообщить IRS, куда отправлять деньги.)
Как мне получить форму 1040?
Если вы заполняете налоговую декларацию с помощью налогового программного обеспечения, вы отвечаете на вопросы и предоставляете информацию, которая переводится в записи в вашей форме 1040 или форме 1040-SR. Вы должны иметь возможность в электронном виде подать форму 1040 или 1040-SR в IRS и распечатать или загрузить копию для своих записей.
Если вы предпочитаете заполнять декларацию самостоятельно, вы можете загрузить форму 1040 или форму 1040-SR с веб-сайта IRS.
Как мне запросить проверку стимула?
Если вы имели право на получение стимулирующего чека (также называемого платежом за экономическое воздействие), но никогда не получали его или не получали полную сумму, у вас есть еще один шанс получить эти деньги, потребовав возвратный бонус на восстановление в строке 30 форма 1040.На странице 58 инструкций к форме 1040 есть рабочий лист, который поможет вам рассчитать, сколько требовать. Деньги по стимулирующим чекам, которые вы, возможно, уже получили, не облагаются налогом на федеральном уровне. (Подробнее о проверках стимулов можно узнать здесь.)
Форма 1040-SR — это новая версия формы 1040. Она предназначена для людей старше 65 лет. Подробнее о том, как это работает и чем он отличается, читайте ниже.
2020 Форма 1040-SR
Как работает форма IRS 1040-SR
Вот несколько фактов о 1040-SR:
Это для людей старше 65 лет.
Вы можете перечислить или взять стандартный вычет.
Основные различия между налоговой формой 1040-SR и обычной налоговой формой 1040 являются косметическими: 1040-SR имеет другую цветовую схему, более крупный шрифт и встроенную стандартную таблицу вычетов (которая может помочь большему количеству людей старше 65 лет требовать более крупный стандартный вычет)
Вот что делает форма IRS 1040-SR:
Спрашивает, кто вы: В верхней части формы 1040-SR собирается основная информация о том, кто вы, какой налоговый статус вы собираетесь использование, и сколько у вас налоговых иждивенцев.
Рассчитывает налогооблагаемый доход: Форма 1040-SR суммирует ваш годовой доход, а также все вычеты, которые вы хотите запросить. Цель состоит в том, чтобы рассчитать ваш налогооблагаемый доход, который представляет собой сумму вашего дохода, облагаемую подоходным налогом. Вы (или ваш составитель налоговой декларации или налоговое программное обеспечение) обращаетесь к федеральным налоговым ведомостям, чтобы выполнить эти расчеты.
Рассчитывает ваши налоговые обязательства: в нижней части формы 1040-SR вы запишите, сколько подоходного налога вы должны уплатить.На этом этапе вы можете вычесть любые налоговые льготы, на которые вы можете претендовать. Вы по-прежнему можете получить налоговый кредит на заработанный доход, детский налоговый кредит и любой другой налоговый кредит, который вы бы получили, если бы использовали обычную налоговую форму 1040. Далее вы укажете, какие налоги вы уже заплатили в течение года.
Определяет, оплатили ли вы уже частично или полностью свой налоговый счет: как и обычный 1040, 1040-SR помогает вам рассчитать, покроют ли ваши налоговые льготы и уже уплаченные вами налоги ваш налоговый счет.В противном случае вам, возможно, придется оплатить оставшуюся часть при подаче налоговой декларации. Если вы заплатили слишком много, вы получите возврат налога. (В форме 1040-SR есть место, где вы можете указать IRS, куда отправить деньги.)
Какое расписание формы 1040 мне следует использовать?
Практически каждый использует обычную форму 1040 или форму 1040-SR, но есть также три расписания, которые вы можете или не должны использовать, в зависимости от вашей налоговой ситуации и от того, хотите ли вы требовать определенных вычетов и кредитов.Некоторым людям, возможно, не придется подавать какие-либо из этих расписаний.
Приложение 1: Дополнительный доход и корректировки дохода
Запишите это, если у вас было что-либо из этого (щелкните ссылки, чтобы узнать больше по любой из этих тем):
Приложение 2: Дополнительные налоги
Сохраните это если у вас есть какая-либо из этих задолженностей:
Возврат налога на сверхнормативную премию
Дополнительные налоги на IRA, пенсионные планы или другие льготные налоги
Налоги на домашнюю занятость
Возврат кредит для первого покупателя жилья
Налог на чистый доход от инвестиций
График 3: Дополнительные кредиты и платежи
Если вы хотите подать заявку на любой из этих пунктов, заполните его:
Кредит на ребенка и расходы по уходу за иждивенцами
Кредит на оплату энергии на жилищный фонд
Что мне нужно заполнить форму 1040 или форму 1040-SR?
Вам понадобится много информации, чтобы уплатить налоги, но вот несколько основных вещей, которые большинство людей должны собрать, чтобы начать работу:
Номера социального страхования для вас, вашего супруга и всех иждивенцев
Даты рождения для вас, вашего супруга (-и) и всех иждивенцев
Справка о заработной плате (например, W-2 и 1099s)
Подтверждение любых налоговых вычетов или налоговых вычетов
Копия из вашей прошлой налоговой декларации
Номер вашего банковского счета и маршрутный номер (для прямого перечисления любого возмещения)