Программа возмещение ндс последняя версия: Возмещение НДС: Налогоплательщик | ФНС России

Содержание

Программа Возмещение НДС: Налогоплательщик

Когда сумма входящего НДС, подлежащая вычету, больше суммы насчитанного налога по НДС, которую надо оплатить в бюджет, то разница между ними может быть возмещена налогоплательщику. Возмещение НДС налогоплательщику регулируется статьей 176 Налогового Кодекса РФ.

Для упрощения процедуры возмещения ФНС создала для нас специальную программу — «Возмещение НДС: Налогоплательщик». вправе самостоятельно решить, использовать программу или применять другие способы заполнения документации.

Скачать последнюю версию программы можно на сайте налоговой инспекции по ссылке .

Там же располагается подробная инструкция по установке и запуску программы. На самом деле установка «по умолчанию» не требует каких-то особенных знаний и производится пятью кликами «Далее».

Последняя версия программы — 3.0.8.6.

После установки на вашем рабочем столе появятся два ярлыка:

Первый ярлык — непосредственно программа, а второй служит для системных настроек.

Работа в программе «Возмещение НДС: Налогоплательщик»

Непосредственно работа в программе обычно не вызывает трудностей. При первом запуске мы получаем окно настроек программы:

После этого нужно перейти на вкладку «Список доступных деклараций» и добавить новую:

После внесения всех данных декларацию на возмещение НДС нужно сохранить. Осталось только сформировать файл для налоговой. Для этого перенесите нужные декларации в правый столбец и нажмите кнопку «Сформировать»:

Программа Возмещение НДС и 1С

В ряде других программ для ведения налогового и бухглатерского учета существует выгрузка данных в эту систему. К таким программам относится и 1С. С помощью обработки «Выгрузка в Возмещение НДС:Налогоплательщик» компании «Легкий код» из 1С 8.3 можно сформировать файл с товарами, номерами ГТД, кодами ТНВЭД и другой информацией:

Его потом без труда можно загрузить на вкладке «Конвертация и прием данных»:

Как происходит возмещение НДС

Производя камеральные тщательные проверки за определенный налоговый период, налоговики рассматривают обоснованность рассчитанной суммы, которую сам налогоплательщик предъявляет для возмещения.

Если проверка нарушений не выявила, то за 7 суток будет принято окончательное решение о возмещении.

Если обнаружились нарушения, то составляется фиксирующий документ камеральной налоговой проверки — акт. На его содержание могут повлиять данные по возникшим сомнениям, пояснения или доказательства. Затем ситуация рассматривается руководящим лицом налоговой инспекции и принимается решение о применении или не применении в отношении налогоплательщика санкций за данные нарушения.

Наряду с таким решением рассматривается вопрос о возмещении заявленной плательщиком суммы. Решения обычно бывают следующими:

  • Полное возмещение заявленной организацией суммы.
  • Возмещение суммы частично.
  • Полный отказ в возмещении.

Если на момент, когда будет принято решение, у налогоплательщика имеются какие-то неоплаченные налоги, государственные сборы, пени, штрафы, то сумма возмещения может быть зачтена в их счет.

При положительном исходе для налогоплательщика возвращение суммы происходит двумя способами: в общем или заявительном порядке. Причем в любом случае эта сумма по желанию заявителя может быть зачтена в счет последующих оплат НДС или перечислена на предоставленный налогоплательщиком счет обслуживающего его банка.

Рассмотрение в рамках заявительного порядка является более быстрым по срокам, но нуждается в наличии гарантии от банка. В ходе камеральной проверки налоговики рассматривают обоснованность желаемой к возврату плательщиком суммы НДС.

Порядок возмещения
  • Если установленное решение подтверждает зачет суммы, то Федеральный орган государственного казначейства делает возмещение средств на основании поручения, выданного налоговой, которое передается в сутки, следующие за днем принятия и утверждения решения.
  • Казначейство обязано перечислить средства в срок до пяти рабочих дней, ставя в известность налоговиков о дате и установленной сумме возврата.
  • Налоговый комитет обязуется поставить налогоплательщика в известность об исходе рассмотрения вопроса в течение пяти дней с момента принятия и утверждения решения.
  • Предоставляется это решение лично в руки руководителю или в цифровом формате в разрешенной законодательством форме.
  • Если нарушены сроки возврата, начиная с двенадцатого дня с даты установленного решения начисляются проценты в рамках ставок рефинансирования Центрального банка РФ.
  • Если плательщик НДС желает отнести положенную возвратную сумму в счет будущих выплат по НДС или оплаты других сборов государственного порядка и налогов, он обязан оформить соответствующее заявление.

Отказы в денежных средствах, подлежащих к зачету

Налоговики, делая камеральную проверку определенного налогового периода и рассматривания доводы плательщика о необходимости , могут принять решение отказать полностью или частично. Возникновение споров возникает из-за того, что суммы обычно являются довольно крупными.

Отказ можно обжаловать на основании обоснованных аргументов. Достаточно часто обжалование происходит выигрышно для налогоплательщика.

Если компания подает на возврат необоснованные суммы, то налоговая, проведя проверку, откажет ей в возврате. А если допущенные ошибки не будут выявлены в течение проверки в заявительном порядке, то такая неправомерная подача к зачету суммы повлечет за собой применение оговоренной в законе ответственности.

Если суммы по НДС налоговая служба не возвращает вовремя, то и эти структуры могут быть привлечены к ответственности в законном порядке.

Итак, возмещение НДС налогоплательщик получает в том случае, когда его входящий НДС превышает сумму рассчитанного НДС всего к оплате. Операция происходит на базе решения налоговой инспекции после осуществления камеральной проверки при адекватно поданных налогоплательщиком данных и при наличии документального подтверждения превышения суммы. Возврат происходит от местного Федерального казначейства на счет в банке, принадлежащий налогоплательщику.

Программа Возмещение НДС: Налогоплательщик — Юридическая помощь

Где скачать и как установить программу

Скачать последнюю версию программы можно на сайте налоговой инспекции по ссылке.

Там же располагается подробная инструкция по установке и запуску программы. На самом деле установка «по умолчанию» не требует каких-то особенных знаний и производится пятью кликами «Далее».

Последняя версия программы — 3.0.8.6.

После установки на вашем рабочем столе появятся два ярлыка:

Первый ярлык — непосредственно программа, а второй служит для системных настроек.

Программный комплекс «Возмещение НДС: Налогоплательщик» версия 3.0.9.0

Page 1 of 9
|&lt &lt 1 234567&gt&gt|

Showing entry 1 to 25 of 202

ApplicationEntry# ▲Description
БЭСТ1Информационная система БЭСТ-5
NDSClient — Ведение реестра плательщиков НДС4Ведение реестра плательщиков НДС
СГДС12Система Гарантированной доставки сообщений
ЭФНО-клиент13Электронные формы налоговой отчетности
E-INIS14«Информационная система регистрационного учета налогоплательщиков, ведения лицевых счетов»
ИСИД15«Реестр по выплаченным доходам, облагаемым у источника выплаты»
MOPClient.
exe — МКПН
16«Информационная система электронного мониторинга крупных налогоплательщиков»
SkyNet РБС41Российский Бизнес Справочник «Скайнет: РБС» на сегодняшний день самая полная компьютерная справочная система в Уральском регионе и Тюменской области. Это единый комплекс справочников, представляющих информацию по различным направлениям коммерческой и культурной жизни Свердловской, Челябинской, Тюменской и Московской областей. Представленные информационные материалы сгруппированы по тематическим разделам — Товары и услуги, Телефонно-адресная информация по всем организациям, Финансы, События, Расписания транспорта и прочее. Объем и широта представленных материалов позволяют говорить о «Скайнет: РБС» как об уникальном информационном инструменте, предназначенном для профессионального решения широкого круга задач в различных сферах бизнеса.
FineReader71— профессиональная версия от мирового лидера в области систем распознавания. С её помощью можно быстро и точно переводить бумажные документы, PDF-файлы и цифровые фотографии документов в редактируемые форматы с возможностью поиска по тексту. Программа сохраняет внешний вид даже сложно оформленных документов, даёт возможность контролировать процесс распознавания. ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition незаменим для тех, кто часто распознаёт документы. Данная версия будет полезна как дома, так и в офисе небольшой компании.
WinSmeta Neo87Наша компания Центр компьютерных программ для строительства WinСмета входит в корпорацию Chandney Software, включающую в себя российское, французское и польское предприятия.
1C:Предприятие88Система программ «1С:Предприятие» предоставляет широкие возможности ведения автоматизированного учета на предприятиях, в организациях и учреждениях, независимо от их вида деятельности и формы собственности, с различным уровнем сложности учета.
Налогоплательщик ЮЛ89О программе здесь: http://forum. rvcgns.chtts.ru/, в этой
ДОМИНО90Идея, положенная в основу прикладной платформы ДОМИНО,
Navision91Microsoft Dynamics NAV (ранее Microsoft Navision) это:
Lotus Notes92Lotus Notes является платформой для построения приложений автоматизации управленческих и документных процессов. Особенностью системы является объектно-ориентированная архитектура, благодаря которой возможно создание информационных систем, автоматизирующих работу со сложноструктурированными данными и неформализованными динамическими процессами.
Гарант93В системе ГАРАНТ содержатся законы, комментарии, формы, судебная практика, договоры и другие нормативные документы из различных сфер законодательства России: таможенное, банковское, налоговое, трудовое, уголовное, жилищное, земельное и т.д. В системе ГАРАНТ разработаны предложения для руководителей, бухгалтеров, юристов, кадровых работников, а также для банков, строительных, медицинских и фармацевтических организаций и малого бизнеса.
КонсультантПлюс94Справочная правовая система КонсультантПлюс содержит более 2 700 000 документов – это крупнейший массив правовой информации, доступный пользователям СПС.
TopPlan95Справочник + электронные карты Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской области и т.д.
WordViewer96Программа для просмотра и печати документов созданных в Microsoft Word
ExcelViewer97Программа для просмотра документов созданных в Microsoft Excel и последующей их печати.
Word98Программа для набора и форматирования текста.
Excel99Программа для работы с эллектронными таблицами.
PowerPoint100Программа для создания мультимедийных презентаций.
Access101Программа для управления базами данных.
Total Commander102Total Commander (бывший Windows Commander) — это самый мощный и стабильный файловый менеджер для Windows с удобным пользовательским интерфейсом. Total Commander продолжает добрую традицию двухпанельных файловых менеджеров, но отличается повышенным удобством и функциональностью, поддерживает плагины, имеет множество встроенных полезных инструментов.

Page 1 of 9
|&lt &lt 1 234567&gt&gt|

Страница загружена за 0,04335 секунд.

ПК возмещение НДС: налогоплательщик

Актуален вопрос, «Возмещение НДС: Налогоплательщик» что это такое. Это программный комплекс. В комплект поставки входят файлы архива, файл дистрибутива для установки комплекса, а также архив документации с руководствами по установке для пользователя, по применению утилиты. Также включена инструкция по установке изменений.

Программа «Возмещение НДС: Налогоплательщик» разработана под руководством Федеральной налоговой службы и предназначена для упрощения составления документов на возврат добавленной стоимости.

Функции обеспечения:

  • Подготовка документации на возмещение.
  • Представление готовых обновленных форм.
  • Сохранение или подготовка к печати заполненных бланков.
  • Перемещение файлов из других ПО, например, 1С.

Основная задача ПК – подготовка отчетных документов для компенсации налогов, начисленных при экспортных операциях. Если государством начислена больше сумма налога, чем положено, лицо вправе компенсировать разницу. При этом нет обязательных требований по заполнению форм с использованием данного приложения. Использование ее – право, а не обязанность плательщика налогов.

Однако этот софт делает заполнение формы более простым. ПО имеет версию на русском языке. Использовать данное обеспечение не сложно. Программа периодически обновляется, поэтому пользователи получают возможность заполнять бланки последних версий.

Назначение

Программа будет особенно полезна физическим и юридическим лицам, сталкивающимся с необходимости ведения отчетности по ИП, ФЛ и ЮЛ.

Кто имеет право на возмещение НДС

Право на возврат налога на добавленную стоимость имеют только плательщики этого налога, то есть ИП и организации, применяющие общую систему налогообложения. Предприниматели и компании на спецрежимах (ЕНВД, ПСНО, УСНО или ЕСХН) не имеют права на возврат налога.

Примечание: если ИП или организация выставила контрагенту счет-фактуру с выделенной суммой НДС, она обязана будет уплатить полученную от покупателя сумму налога в бюджет, но возместить ее из бюджета она не сможет.

отчет (SAF накладных или JPK_FA), представленный версии 2 действителен с 1 июля 2019 г. на Dynamics 365 для операций и процент накладных страны определенного обновления для поддержки изменений в НДС


Hotfix and Security Content Publishing: 103007

Введение

Министерства финансов из Польша представила обновленную версию структуры JPK для накладных — JPK_FA (2), который будет иметь силу с 1 июля 2019 г. В опубликован обновленной схемы (2) JPK_FA на веб-узел Министерства финансов.

Обзор

Версия схемы JPK_FA «2» представлены следующие изменения:

  • В поле «Заголовок»(Nagłówek) раздел значение «kodSystemowy» атрибут KodFormularza> тег меняется на «JPK_FA (2);» значение «WariantFormularza» тег изменяется на «2» соответственно.

  • Формат, применяемый к значению ИНН содержит количество продавцов и покупателей (поля P_4B, P_5B) был изменен: длина увеличивается до 30 знаков, ИНН поддерживаются номеров за пределами Польши. Техническая проверка P_4B, P_5B значения файла JPK_FA совместимости с польский ИНН Номер опускается.

  • В поле «тип из счета-фактуры» (RodzajFaktury) была возможность ввода типа «POZ» (остальные) удален;

  • «Период корректируемого периода» (OkresFaKorygowanej) содержит сведения о периоде записанная стал необязательным;

  • Поле «P_12» (сведения о в строки относительно ставка налога) позволит новые значения: «4» «oo»np(возмещение НДС как часть внутренних транзакций) «» (для операций поставки товаров и предоставление услуг за пределами Страна).

Программа установки

Это исправление обеспечивает поддержку изменений в отчете счета НДС (SAF накладных или JPK_FA) представленный в версии 2, который должен быть действителен с 1 июля 2019 и Некоторые изменения, улучшая производительность отчета.

Изменения будут доступны в следующих версиях Microsoft Dynamics 365 fir процент и операции:

Версия

Подробные сведения

Для операций и процент 7.3 Dynamics 365

KB # 4504214

Для операций и процент 10. 0.3 Dynamics 365 (и позже)

Построение 10.0.106.0 или более поздней версии

Чтобы подготовить Microsoft Dynamics 365 fir процент и операции для отчет отчет «JPK_FA» версии «2» (от начала июля 2019 г) необходимо выполнить следующие действия:

1.        Установка пакет исправлений (ссылка на загрузку — в разделе «Сведения об исправлении» это Статья).

2.        Импорт следующее (или более поздней) версии конфигурации ER:

Имя конфигурации

Тип конфигурации

Версия

Файл аудита стандартный (SAF-T)

Модель

32

Сопоставление модели стандартного файла аудита

Подбор модели

32. 74

SAF-Польша

Родительский формат

32.22

Счета НДС (PL)

Формат Childe

32.22.38

Инструкции по загрузке конфигураций: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Внимание! Проверка , «сопоставления модели стандартного файла аудита» является рынка, как «по умолчанию для сопоставление модели«.

3.        P_12 Возможно значение поля (в соответствии с JPK_FA v.2) отчет, помимо налоговой ставки и «zw» (Реверс) следующие значения: «oo» (Реверс в рамках внутренних транзакций), «именованные каналы» (для операций поставки товаров и предоставление услуг за пределами Страна). Это предполагается, что компании в Польше определить и использовать конкретные исключения кодов (Налог > Настройка > Налог > кодов налогового освобождения) для Настройка кодов налогов с Освобожденный от налога на Налоговые группы (Налог > Косвенная Налог > Налог > Налоговые группы) для различения налога проводки по этому коду Освобожденный от налога в отчете. Для целей отчета его необходимо определить, какие коды исключить должно сообщаться с заданным значения P_12 тег. Чтобы сделать это, выберите ««Счета НДС (PL)формат и открыть конфигурации > приложения конкретные параметры > Параметры в области действий. Для последней версии Выберите версию конфигурации «номерTaxFree_LOOKUP» на «Поиск» экспресс-вкладки, перейдите на вкладку Быстрый «условия» и задать условия для Результаты поиска:

Поиск результат

Освобождения коды

именованные каналы

Выберите Эти коды Освобожденный от налога, которые используются для операций с налогами поставки товаров и предоставление услуг за пределами страны. Если существует более чем один такой код, необходимо добавить как многие строки как более коды Освобожденный от налога использовать для операций доставки товаров и Подготовка к работе служб за пределами страны.

zw

Выберите Не пусто*. Все другие операции с не учитывая Освобожденный от налога Причина будет выступать в качестве Реверс как часть Внутренние транзакции. Это должна быть последней строки в списке, проверьте, значение в столбце «Строка».

Для Пример:

Обратите внимание!Налог операции, помеченные как« накладные расходы» будет выступать в качестве «oo» Дополнительная настройка не требуется.

4. при определении результатов поиска, изменить состояниезавершено, сохранить и закрыть конфигурации.

Внимание! Обратите внимание, «с» Дата  версий «счета НДС (PL) Формат « начиная с 32. 22.36 определяется как «1 июля 2019 г» для размещения требования эффективности изменений в его с 1STиюля 2019th. Это означает, что система продолжает использовать предыдущую версию Формат до этой даты и только начиная с этой даты новой версии будет использоваться системой.

Сведения об исправлении

Электронных отчетов конфигурации загрузить инструкции из жизненного цикла служб:https://docs.Microsoft.com/en-US/dynamics365/Unified-Operations/dev-itpro/Analytics/Download-Electronic-Reporting-Configuration-LCS

Как получить Microsoft Dynamics AX обновляет файлы

Это обновление доступно для ручной загрузки и установки из центра загрузки Майкрософт версии 7.3:

Предварительные условия

Необходимы следующие продукты для установки данного исправления.

Требование перезагрузки

После установки исправления необходимо перезагрузить службы Application Object Server (AOS).

Если появляются проблемы загрузки установки исправления или иметь другой технической поддержки вопросы, обратитесь к своему партнеру или зарегистрированы в плане поддержки непосредственно с корпорацией Майкрософт, можно обратитесь в службу технической поддержки Microsoft Dynamics и создать новый запрос на получение поддержки. Чтобы сделать это, посетите следующий веб-узел корпорации Майкрософт:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Можно также службу технической поддержки для Microsoft Dynamics по телефону с помощью этих ссылок для телефонов конкретной страны. Для этого посетите один из следующих веб-узлах корпорации Майкрософт:

Партнеры

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Клиенты

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

В особых случаях оплата, предусмотренная в службу поддержки может быть отменена Если специалист службы технической поддержки Microsoft Dynamics и связанных продуктов определит, что решения проблемы является специально выпущенное. Затраты на обычные службы поддержки будет применяться к любые дополнительные вопросы и проблемы, которые не соответствуют требованиям особым обновлением.

Когда я получу возврат налога? Будет ли это отложено? — Советник Forbes

От редакции: мы получаем комиссию с партнерских ссылок на советнике Forbes. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

Сравните лучшее налоговое программное обеспечение 2021 года

Хотя налоговый сезон начался немного позже в этом году, у вас все еще есть больше времени для подачи налоговой декларации. Обычно налоги подлежат уплате до 15 апреля, но IRS продлило срок подачи заявок до 17 мая 2021 года.

Хотя IRS заверило подателей налоговых деклараций в начале налогового сезона, что они получат свои возмещения своевременно, так было не всегда. По данным Службы по защите интересов налогоплательщиков, большой объем налоговых деклараций за 2020 год, накопление бумажных деклараций за 2019 год и нехватка персонала в IRS привели к тому, что некоторые налогоплательщики столкнулись с задержками возврата.

Обычно вы можете рассчитывать на получение налогового возмещения менее чем через 21 день после подачи в электронном виде. Однако, если вы подаете налоговую декларацию в бумажном виде, ожидайте задержек.IRS сообщает, что обработка бумажных налоговых деклараций может занять больше времени из-за задержек с отправкой писем по Covid-19. Если вы ожидаете получить возмещение налога и хотите получить его как можно быстрее, подайте заявку заранее в электронном виде.

Расчетный график возврата налогов IRS для налоговых деклараций за 2020 год

В предыдущие годы IRS выпустило график возврата налогов, чтобы указать график, когда вы можете рассчитывать на получение возврата налога. Хотя IRS больше не публикует график возврата налогов, мы составили приблизительную оценку того, когда вы можете ожидать получить возврат налога, исходя из данных за предыдущие годы.

Как ускорить возврат налога

Есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы ускорить возврат, но как только вы подадите налоговую декларацию, они окажутся в руках — и в срок — IRS.

Вот шаги, которые вы можете предпринять, чтобы получить возмещение как можно быстрее. Есть еще несколько вещей, которые вам следует учесть, чтобы получить возврат быстрее.

1. Запросить прямой перевод вашего возмещения

По данным IRS, восемь из 10 налогоплательщиков используют прямой депозит для более быстрого возврата налогов.Этот вариант доступен вам независимо от того, подаете ли вы налоговую декларацию онлайн или в бумажной форме.

Если у вас нет банковского счета, вы можете рассмотреть другие варианты, например предоплаченную дебетовую карту. С предоплаченной дебетовой картой вы можете использовать ее, чтобы получить возврат налога в IRS. Но будьте осторожны, провайдеры предоплаченных дебетовых карт могут взимать разные комиссии. Поищите вокруг, прежде чем решить, подходит ли вам этот вариант.

2. Подайте налоговую декларацию в электронном виде

Сочетание прямого депозита и электронной подачи документов может значительно ускорить возврат налогов. Поскольку для подачи в электронном виде требуется программное обеспечение для налогообложения, оно может помечать ошибки, которые могут вызвать задержки обработки в IRS. Эти ошибки могут включать неправильные номера социального страхования, даты рождения иждивенцев и неправильное написание имен.

Вы можете бесплатно подать налоговую декларацию в электронном виде с помощью программы IRS Free File Program, если ваш скорректированный валовой доход (AGI) составляет менее 72 000 долларов. Большинство простых налоговых деклараций (например, базовая форма W-2 и несколько вычетов) также, как правило, можно подавать бесплатно, хотя с вас может взиматься плата за подачу налогов штата.

Если ваша налоговая ситуация более сложная — например, если вы продали недвижимость, оплатили коммерческие расходы или заработанные инвестиции или коммерческий доход, — вам следует подумать о найме специалиста по налогам. Наличие опытного налогового специалиста, такого как зарегистрированный агент, сертифицированный бухгалтер (CPA) или другой налоговый специалист, может помочь проверить вашу налоговую декларацию и выявить любые ошибки, которые могут замедлить обработку вашего возврата налога.

3. Дважды проверьте свою налоговую декларацию, прежде чем подавать

Двойная проверка налоговой декларации перед ее подачей может обеспечить быструю обработку возврата налога.Невыполнение этого требования может привести к тому, что IRS задержит обработку вашего возврата налога.

Вот список вопросов, которые следует рассмотреть перед подачей налоговой декларации, чтобы IRS обработал ваш возврат налога как можно быстрее.

  • Проверял ли я свои идентификационные номера (например, номер социального страхования или индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика) для себя, супруга и иждивенцев?
  • Удостоверился ли я, что имена в моей налоговой декларации написаны правильно?
  • Проверял ли я информацию о своих иждивенцах?
  • Проверял ли я маршрут и номера счетов моего банка на точность?
  • Указал ли я правильную дату рождения для себя и своих иждивенцев?
  • Подписал ли я свою налоговую декларацию электронным способом (вручную при подаче бумажным документом)?

Как отслеживать статус возврата налога с помощью IRS

Если вы ожидаете возврата налога в этом году, вы можете отслеживать статус возврата налога с помощью онлайн-инструмента IRS Where’s My Refund или мобильного приложения IRS2Go.

Вам нужно будет ввести свой номер социального страхования, статус регистрации и ожидаемую сумму возмещения. IRS обновляет вашу информацию о возврате налогов в течение 24 часов после электронной подачи и обновляет инструмент ежедневно. Если вы подали налоговую декларацию по почте, ожидайте более длительное время обработки и задержки.

Если у вас нет доступа к онлайн-инструментам, вы также можете связаться с IRS по телефону (800)829-1040, чтобы узнать статус вашего возмещения. Время ожидания в среднем составляет 15 минут или дольше в разгар налогового сезона.

Возврат некоторых налогов может быть задержан в 2021 году

Помимо указанных выше задержек, если вы подали заявку на получение налогового кредита на заработанный доход (EITC) и дополнительного налогового кредита на ребенка (ACTC), возврат вашего налога также может быть отложен. Если вы потребовали эти кредиты, IRS начало выплачивать эти налоговые возмещения в первую неделю марта, если вы запросили эти кредиты.

Ваше финансовое учреждение также может сыграть роль в том, когда вы получите возмещение. Поскольку некоторые банки не обрабатывают финансовые транзакции в выходные или праздничные дни, вы можете столкнуться с задержкой в ​​обработке.Если вы решите получить возврат налога бумажным чеком, воспользуйтесь нашим графиком возврата налогов, чтобы определить, когда вы можете рассчитывать на его получение.

Наконец, вы можете ожидать задержки возврата налога, если вы подали исправленную налоговую декларацию. IRS обрабатывает измененные налоговые декларации от трех до 16 недель после получения. Вы можете проверить статус своей измененной налоговой декларации здесь.

Где мой возврат? Проверить статус моей налоговой декларации

Узнайте, получило ли IRS вашу налоговую декларацию, и проверьте статус вашего возмещения.Узнайте, почему ваш возврат налога может быть меньше, чем вы ожидали.

Проверьте свой федеральный статус возврата налогов

Если вы подали федеральный подоходный налог и ожидаете получить возмещение, вы можете отслеживать его статус.

Подготовьте свой номер социального страхования, статус регистрации и точную полную сумму вашего возмещения в долларах.

Как проверить статус возврата

Воспользуйтесь инструментом Where’s My Refund или мобильным приложением IRS2Go, чтобы проверить свой возврат онлайн.Это самый быстрый и простой способ отследить возврат средств. Системы обновляются каждые 24 часа.

Вы можете позвонить в IRS, чтобы проверить статус вашего возмещения. Однако в настоящее время помощь по телефону IRS в режиме реального времени крайне ограничена. Время ожидания разговора с представителем может быть долгим. Но вы можете избежать ожидания, воспользовавшись автоматической телефонной системой. При звонке следуйте подсказкам в сообщениях.

Когда ожидать возврата

Возврат обычно осуществляется в течение 21 дня с момента подачи налоговой декларации в электронном виде или 42 дней с момента подачи бумажной декларации.Если прошло больше времени, узнайте, почему ваш возврат может быть задержан или может оказаться не той суммой, которую вы ожидали.

Как проверить статус вашей проверки стимула на коронавирус

Если вы пытаетесь узнать статус вашего платежа стимула на коронавирус, перейдите на страницу IRS Get My Payment. Вы можете узнать, произведен ли ваш платеж и поступил ли он прямым переводом или чеком по почте.

Узнайте больше о стимулирующих выплатах, в том числе о том, имеете ли вы право на них и что вам, возможно, придется сделать, чтобы получить свои.

Узнайте, была ли подана ваша налоговая декларация

Вы можете подать налоговую декларацию по почте, через веб-сайт электронной регистрации или программное обеспечение, или воспользовавшись услугами специалиста по составлению налоговой декларации. Независимо от того, задолжали ли вы налоги или ожидаете возмещения, вы можете узнать статус своей налоговой декларации по телефону:

. Если вы подаете налоговую декларацию по почте, вы можете отследить свою налоговую декларацию и получить подтверждение, когда ее получит IRS. Для этого используйте сертифицированную почту USPS или другую почтовую службу, в которой есть службы отслеживания или подтверждения доставки.

Какая информация мне нужна, чтобы получить статус налоговой декларации?

Если вы позвоните в IRS, у вас должна быть наготове следующая информация, когда вы спросите о статусе своей налоговой декларации:

  • Номер социального страхования и дата рождения

  • Статус подачи: вы холост, женаты или глава домашнего хозяйства?

  • Любые предыдущие сообщения от IRS

Каков статус моей государственной налоговой декларации?

Чтобы узнать, была ли получена ваша налоговая декларация штата, вы можете проверить на веб-сайте налоговой или налоговой службы вашего штата.Здесь вы можете узнать, обрабатывается ли ваш возврат. Или вы можете получить дополнительную контактную информацию, чтобы подтвердить получение возврата.

Ваш возврат налога ниже, чем вы ожидали?

Если вы должны деньги федеральному агентству или агентству штата, федеральное правительство может использовать часть или весь ваш возврат федерального налога для погашения долга. Это называется зачетом возврата налога.

Как работает казначейская компенсационная программа

Вот как работает казначейская компенсационная программа (TOP):

  1. TOP проверит, есть ли ваше имя и информация о налогоплательщике в своей базе данных о просроченных должниках.
  2. Если есть совпадение, TOP сообщит вам, что вычитает сумму вашей задолженности из вашего налогового возврата.
  3. TOP отправит невыплаченную сумму государственному учреждению, которому вы задолжали деньги.

Если ваша задолженность превышает сумму выплаты, которую вы собирались получить, TOP отправит всю сумму в другое государственное учреждение. Если ваша задолженность меньше, TOP отправит агентству сумму, которую вы задолжали, а затем отправит вам оставшуюся сумму.

Вот пример: вы собирались получить возмещение федерального налога в размере 1500 долларов США.Но у вас просроченная задолженность по студенческой ссуде, и у вас есть невыплаченная сумма в 1000 долларов. TOP вычтет 1000 долларов из вашего возврата налога и отправит его в соответствующее государственное учреждение. Он также отправит вам уведомление о своем действии вместе с оставшимися 500 долларами, причитающимися вам в качестве возврата налога.

Налоговая служба (IRS) может помочь вам узнать больше о зачетах при возврате налогов.

Если вычет был произведен по ошибке

Если вы считаете, что вычет был ошибкой, обратитесь в агентство, которое заявило, что вы задолжали деньги.Позвоните в программу компенсации казначейства по телефону 1-800-304-3107, чтобы найти агентство, с которым вам нужно связаться.

Чеки о недоставленных и невостребованных федеральных налогах на возврат

Ежегодно Налоговая служба (IRS) возвращает миллионы долларов налоговых возмещений, которые остаются невыполненными или невостребованными.

Недоставленные чеки для возврата федеральных налогов

Чеки для возврата денег отправляются на ваш последний известный адрес. Если вы переезжаете без уведомления IRS или Почтовой службы США (USPS), ваш чек на возмещение может быть возвращен в IRS.

Если вы ожидали возврата федерального налога, но не получили его, проверьте страницу IRS «Где мой возврат». Вам нужно будет ввести свой номер социального страхования, статус регистрации и точную полную сумму вашего возмещения в долларах. Вам может быть предложено изменить адрес онлайн.

Вы также можете позвонить в IRS, чтобы проверить статус вашего возмещения. Время ожидания для разговора с представителем может быть долгим. Но вы можете избежать ожидания, используя автоматическую телефонную систему. При звонке следуйте подсказкам в сообщениях.

Если вы переезжаете, подайте в IRS форму 8822 об изменении адреса; вам также следует подать заявление об изменении адреса в USPS.

Невостребованное возмещение федерального налога

Если вы имеете право на возмещение федерального налога и не подаете налоговую декларацию, то ваш возврат останется невостребованным. Даже если от вас не требуется подавать налоговую декларацию, она может оказаться полезной, если:

и / или

Возможно, вы не подали налоговую декларацию, потому что ваша заработная плата была ниже требований к подаче. Но вы все равно можете подать декларацию в течение трех лет после крайнего срока подачи, чтобы получить возмещение.

Чеки для возврата государственного налога

Для получения информации о чеке для возврата государственного налога обратитесь в налоговый департамент штата.

У вас есть вопрос?

Задайте реальному человеку любой вопрос, связанный с государством, бесплатно. Они дадут вам ответ или сообщат, где его найти.

Последнее обновление: 4 октября 2021 г.

Если ваш возврат удерживается / зачитывается для погашения долга

Если ваш возврат удерживается / зачет для оплаты долга

Как подать гарнир

Министерство финансов штата Мичиган удерживает возмещение подоходного налога или кредиты для оплаты определенных долгов, таких как просрочка по налогам, долги государственных агентств, выплаты, завещания или постановления о содержании детей, переплата пособий по безработице и сборы IRS с возмещения индивидуального подоходного налога.

Почему задерживается возврат средств?

Министерство финансов штата Мичиган может применить возмещение подоходного налога или зачет неоплаченного долга. Для получения дополнительной информации выберите один из следующих вариантов:

Возврат, удержанный при уплате просроченного налога или долга государственного агентства

Возврат, удержанный при оплате гарнитуры

Что произойдет с моим возмещением или кредитом, если они используются для уплаты просроченного налога или долга государственного агентства?

Если у вас есть неуплаченные просроченные налоги или долг агентства штата, Министерство финансов штата Мичиган уполномочено законодательством штата Мичиган компенсировать ваш возврат подоходного налога или кредит для применения к долгу до тех пор, пока долг не будет полностью выплачен.Это включает в себя задолженность (-и), в настоящее время выплачиваемую (-е) по плану выплат. Узнайте больше о распределении доходов по просроченным счетам.

Если возмещение подоходного налога полностью или частично было направлено на погашение долга, который вы должны штату Мичиган, вы получите письмо с уведомлением о корректировке суммы возмещения подоходного налога, в котором будет содержаться подробная информация о возмещении. Если ваш возврат превышает сумму, которую вы должны, Казначейство вернет вам разницу.

В случае, если только один из супругов несет ответственность за долг, и вы подали совместную налоговую декларацию, вы получите Уведомление об удержании возврата подоходного налога или кредитное письмо с формой распределения дохода для необязательного супруга, которую необходимо заполнить и вернуть в течение 30 дней с даты, указанной в сопроводительном письме в Министерство финансов штата Мичиган.Узнайте больше о необязательном супруге.

Обновления можно получить на сайте «Проверьте информацию о подоходном налоге».

Чтобы получить конкретную информацию о вашем счете и задолженности , позвоните в Управление по сбору платежей по телефону 517-636-5265.

Что произойдет с моим возмещением или кредитом, если он будет оформлен?

Министерство финансов штата Мичиган, отдел взимания налога с третьих лиц, получает и обрабатывает гарнитуры, распоряжения о завещании, распоряжения о содержании детей, переплату пособий по безработице и сборы IRS на возмещение индивидуального подоходного налога в соответствии с Государственным законом 211 от 1985 года.Казначейство обязано уведомлять налогоплательщиков перед удержанием возмещения индивидуального подоходного налога или кредита для оплаты долга. Обработка возврата с возвратом средств может занять до 18 недель дольше, чем возврат, который не был оформлен.

Возбуждение — это судебный процесс, осуществляемый по постановлению суда в пользу кредитора (истца). Казначейство удерживает налоговые возмещения или кредиты физического лица (ответчика) для оплаты долга перед кредитором. Если ваш индивидуальный подоходный налог удерживается в результате удержания, штат получил уведомление о судебном решении против вас и должен удержать (компенсировать) ваш возврат подоходного налога или кредит для погашения долга.

До того, как Казначейство получит возврат или кредит подоходного налога, вы должны были получить уведомление от кредитора, подавшего иск в суд. Это уведомление имеет форму копии ответчика «Запрос и письменное заявление о возмещении ущерба (возврат подоходного налога / кредит)». См. Пример формы.

Существует несколько этапов обработки возмещения, включая определение Казначейством суммы, , если таковая имеется, возмещения, подлежащего возврату налогоплательщику.Процесс от начала до конца может занять до 18 недель дольше, чем возврат средств без оформления платежа, отчасти из-за требований законодательства. (Кредиты на отопление домов финансируются из федерального бюджета и не подлежат погашению.)

Что такое процесс украшения и почему он занимает так много времени?

Когда штат получает приказ о возмещении ущерба, он сопоставляется с информацией в декларации о доходах, и возмещение удерживается для возможной компенсации. Казначейство отправляет налогоплательщику по почте уведомление о незавершенном зачете. Тип полученного уведомления и время, необходимое для выдачи оставшегося (остаточного) возмещения, зависит от статуса подачи, метода подачи (электронная или отправленная по почте), любых проверок, которые происходят при обычной обработке возврата, и сроков для ответ и действия, требуемые по закону.

Остаточный возврат

Если есть задолженность перед штатом Мичиган в связи с налоговым обязательством или возмещением расходов третьей стороной, ответственность за которую несет только один из налогоплательщиков, подавших совместную декларацию, Министерство финансов штата Мичиган освободит часть этой суммы. возврат налога в процессе остаточного возврата. Этот процесс также применим к одиночным файлам.

Индивидуальные заявители: Если часть вашего возмещения применяется к долгу перед штатом Мичиган, будь то налоговое обязательство или взыскание третьей стороны, любая оставшаяся часть вашего возмещения ( остаточное возмещение ) не подлежит к долгу будут возвращены вам в течение 7-10 рабочих дней.

Совместные заявители: Возврат остатка может занять до 2 месяцев дольше. Сначала вы получите форму о распределении дохода для необязательного супруга (743), персонализированную с конкретной информацией из вашего отчета. Эта форма должна быть заполнена и возвращена в Министерство финансов штата Мичиган в течение 30 дней с момента получения, чтобы позволить необязательному супругу потребовать свою часть возмещения, если таковое имеется.

Срок (с)

Одиночный фильтр

(может занять до 8 недель после выхода возврата из нормального режима обработки)

Шаг 1.

После освобождения возврата от обычной обработки возмещение поступает в отдел взыскания средств третьей стороны Министерства финансов в Управление по сбору платежей для обработки

Шаг 2.

Разрешить еще 4 недели

  • Третье лицо Казначейства получает постановление суда о наложении ареста.
  • Налогоплательщик получает «Уведомление о возмещении подоходного налога, использованного для погашения долгов» и «Раскрытие об уплате налогов».Эти документы описывают
    • Вид долга
    • Сумма возврата, подлежащая удержанию
    • Имя
    • Адрес
    • и
    • Телефон истца (кредитора) и
    • Суд, в котором вынесено наказание
  • У налогоплательщика есть до 28 дней с даты «Уведомления о раскрытии информации об изъятии», чтобы предоставить казначейству доказательства из суда, что взыскание снято.Для получения дополнительной информации см. Как остановить приставание.
Шаг 3.

Разрешить еще 4 недели

Если налогоплательщик (ответчик) не предоставит казначейству доказательств от суда, что взыскание снято,

  • Выплата выдается истцу (кредитору) и
  • Оставшаяся сумма возмещения, если таковая имеется, передается налогоплательщику


В браке / Совместное заявление

(может занять до 18 недель после выхода возврата из нормального режима обработки)

Шаг 1.

Разрешить 4 недели

После того, как возврат освобожден от обычной обработки, возмещение поступает на счет стороннего казначейства в отделе сбора

  • Налогоплательщик получает « Запрос информации о доходах Уведомление» и
  • « Распределение дохода для необязательного супруга» (форма NOS-743). Форма позволяет заявителям разделять доходы по супругам.

Форма NOS поставляется с заранее напечатанной информацией из налоговой декларации или требования кредита

  • Доход должен быть указан в форме, и общая сумма обоих доходов должна быть равна сумме, указанной в декларации о доходах / заявлении о возмещении.
  • Форма должна быть возвращена в течение 30 дней с даты, указанной в « Уведомлении о запросе информации ».

Формы NOS недоступны до подачи или при первоначальном рассмотрении декларации

Шаг 2.

Разрешить еще 6 недель

  • Казначейство проверяет и обрабатывает форму NOS-743
Шаг 3.

Разрешить на 4 недели больше

  • Казначейство получает « Co urt Ordered Garnicing Release»
  • Налогоплательщик получает « Уведомление о возврате подоходного налога, использованного для погашения долгов » и «Раскрытие информации о погашении»
  • Эти документы описывают:
    • Вид долга
    • Сумма возврата, подлежащая удержанию
    • Имя
    • Адрес
    • Телефон истца (кредитора) и
    • Суд, в котором вынесено наказание
  • У налогоплательщика есть до 28 дней с даты «Уведомления о раскрытии информации о изъятии» , чтобы предоставить казначейству судебные доказательства того, что взыскание было снято. Для получения дополнительной информации, см. « Как остановить поставку»
Шаг 4.

Разрешить 4 недели

Если налогоплательщик (ответчик) не предоставит казначейству доказательства из суда, что взыскание было снято,

  • Выплата выдается истцу (кредитору) и
  • Оставшаяся сумма возмещения, если таковая имеется, передается налогоплательщику

Как я могу остановить прибавку?

Если вы не согласны с получением возмещения налога или кредита, мы рекомендуем вам обратиться к юристу или за советом.Причины для оспаривания наложения могут включать:

  • долг погашен полностью
  • вы считаете, что не имеете долга
  • долг погашен в суде банкротств

Для того, чтобы Казначейство освободило возмещение по вашему возмещению подоходного налога, мы должны получить один из следующих подтвержденных судом документов до выдачи платежа истцу / кредитору или его поверенному. Вы можете получить эти документы у кредитора, его поверенного или в суде.

  • MC-51 Распоряжение о возражениях против изъятия : принимается Казначейством только в том случае, если оно освобождает компенсацию полной суммы возмещения. Казначейство не может обрабатывать частичные платежи.
  • MC-50 Разрешение на внесение исправлений : Разрешение на внесение исправлений, выданное окружным или районным судом, требует, чтобы Казначейство выпустило компенсацию возмещения налогоплательщику.
  • MC-17 Свидетельство об удовлетворении судебного решения : Эта форма выдается, когда задолженность полностью оплачена (удовлетворена).
  • Документы о банкротстве: Если вы в настоящее время участвуете в процедуре банкротства, предоставьте Уведомление о банкротстве по главе 13 (форма 309I), или Уведомление о деле о банкротстве по главе 7 (форма 309A). После прекращения дела о банкротстве штат Мичиган больше не может принимать «Доказательство банкротства». В штате Мичиган должно быть утвержденное судебное решение по форме MC50.

Контактная информация

Если у вас есть вопросы относительно возмещения или кредита подоходного налога с физических лиц, обратитесь к следующим ресурсам для получения дополнительной информации:

  • Свяжитесь с истцом (кредитором) или адвокатом истца (эта информация доступна в уведомлениях «Запрос информации» и «Уведомление о возмещении подоходного налога, использованного для погашения долгов».)
    • Для справки по долгу
    • Для доказательства того, что задолженность была ранее погашена или погашена
    • Если сумма долга под вопросом
    • Если вы не являетесь лицом, указанным в качестве должника (ответчика)
    • Сделать платежи для получения разрешения на поставку
  • Обратитесь в суд (эта информация доступна в уведомлениях «Запрос информации» и «Уведомление о возмещении подоходного налога, использованного для погашения долгов». )
    • Чтобы подать возражение (MC-49) и запросить слушание
    • Ставить под сомнение законность наложения ареста
    • Если вы не были проинформированы или не вручили вам копию судебного запрета истцом или его адвокатом
  • Обратитесь в Казначейство Для получения информации о статусе возврата:
      • Веб-сайт Казначейства «Проверить мою информацию о подоходном налоге» — это самый быстрый способ проверить статус вашего возмещения.Вам нужно будет указать свое имя, номер социального страхования и налоговый год; статус регистрации и скорректированный валовой доход или доход домохозяйства за этот год. Или позвоните по телефону 517-636-4486.
      • Чтобы узнать о статусе платежа, то есть, если возврат был отправлен истцу или его адвокату, позвоните по телефону 517-636-5333.
      • Если вы получили освобождение от уплаты налогов, удовлетворение приговора или ваш долг был погашен в связи с банкротством, позвоните по телефону 517-636-5333 или вы можете отправить его по факсу напрямую в Отдел удержания налогов третьим лицам по телефону 517-636-5349. Не забудьте указать номер телефона в дневное время, по которому с вами можно связаться, если им потребуется связаться с вами для получения дополнительной информации.
      • По вопросам, касающимся формы распределения доходов казначейства необязательному супругу (форма NOS-743), звоните по телефону 517-636-4486 или 517-636-5333.

Казначейство штата Мичиган не может дать никаких юридических консультаций по поводу долга (ов), который может быть у вас перед кредитором, который выпустил взыскание.Для получения юридической консультации обратитесь к юристу.

Другая полезная информация / дополнительные ресурсы

Возврат налога на заработную плату

| Услуги

Существует три различных типа возмещения налога на заработную плату:

  • Возврат налога на заработную плату работникам, получающим заработную плату
  • Возврат налога на заработную плату работникам, принятым на работу
  • Возврат налога на заработную плату для налогоплательщиков, которые соответствуют определенным требованиям к доходам

Возврат денежных средств наемным или наемным работникам

Только сотрудники-нерезиденты имеют право на возмещение налога на заработную плату за работу, выполненную за пределами Филадельфии. Сотрудники-резиденты облагаются налогом независимо от того, работают они в Филадельфии или за ее пределами. Однако сотрудники-резиденты могут подать заявление на возмещение вычитаемых невозмещаемых деловых расходов.

С 1 января 2014 года для всех петиций о возмещении налога на заработную плату сотрудников требуется документация, подтверждающая любое время работы за пределами Филадельфии. Сотрудники, которые запрашивают возмещение за поездку, должны использовать нашу таблицу даты и местоположения возмещения и должны предоставить копию своего соглашения о дистанционной работе.

Сотрудники-нерезиденты, которые подают онлайн-запрос на возврат, должны приложить письмо от своего работодателя.В письме — подписанном и на фирменном бланке — должны быть указаны даты, когда сотрудник должен был работать за пределами Филадельфии.

Используйте формы, указанные на этой странице, чтобы подать заявку на уплату налога на заработную плату для наемных или нанятых сотрудников.

Если вы запросили возврат средств при возврате, вам не нужно заполнять эти формы.

Возврат налога на заработную плату на основе дохода

Если вы подали заявление о прощении налогов в Пенсильвании через PA Schedule SP и получили одобрение, вы также можете иметь право на получение возмещения удержанного работодателем городского налога на заработную плату.

Кандидаты, отвечающие критериям, платят налог на заработную плату по более низкой ставке. Полные инструкции, а также перечень приемлемых сумм дохода и снижения ставок включены в форму петиции о возмещении. Кандидаты должны использовать дополнительную петицию, если у них более четырех W-2.

Мы призываем всех заявителей использовать онлайн-петицию о возврате налога на заработную плату. Мы обрабатываем поданные онлайн-петиции быстрее и с меньшим количеством ошибок. Кандидаты могут использовать бумажную петицию о возмещении налога на заработную плату, основанную на доходах, если они того пожелают.

Работодатели Филадельфии должны предоставить работникам форму петиции о возмещении налога на заработную плату на основе дохода до 1 февраля. В большинстве случаев работодатели подают петицию о возмещении одновременно с заполнением формы W-2 работника или аналогичных форм. Любой желающий также может скачать копию формы.

Бланки и инструкции

Вопросы?

По вопросам о возмещении городских налогов вы можете связаться с налоговым департаментом, отправив электронное письмо в отдел возврата налогов или позвонив по любому из следующих номеров телефона:

  • (215) 686-6574
  • (215) 686-6575
  • (215) 686-6578

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *